Питання по 1 ДФ

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Cтадион писав:Уважаемые бухгалтера , подскажите срочно ответ. Я в 1 ДФ забыла отразить военный сбор, создала новый звытний , заполнила строку только военный сбор( так сказали в налоговой) , но он не проходит камеральную проверку, пишет( нужно раполнить идентиф. код, ознаку доходу и кол- во рядков, и физ. лиц) Я ФОП , у меня один работник. Подскажите пожалуйста.
а полностью удалить строку в 1-й таблице не получается?
тогда заполняете то, что заполняли в поданном отчете, в последней колонке ставите 1, и заполняете ту же строку, но в последней колонке ставите ноль.
т.е. у Вас одна строка идет на исключение, и она же на ввод.

Sinner
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 20 жовтня 2015, 14:56
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Sinner »

Добрый день! Подскажите. как лучше поступить, обнаружила ошибки за прошлый периоды, по работникам выплату показали больше, чем было по факту, в 3-м квартале 15г. была выплачена задолженность по з/п за прошлые кварталы. Вопрос: как лучше сделать. показать выплаты за вычетом ранее излишне отраженных в 1ДФ. чтобы грубо говоря в итоге дебет сошелся с кредитом и наедятся, что проверки не будет, или показать как было по факту? Спасибо!

mixalna
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 09 липня 2014, 12:19
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення mixalna »

Добрый день!Ситуация такая: еще до меня бухгалтер сдавал 1ДФ, в котором выплаченый доход отображался фактически выплаченый, с вычетом всех налогов.
То ли меня не правильно до этого научили составлять отчет, то ли бухгалтер что-то перепутал: я всегда думала, что нараховано и выплачено должны быть одинаковые суммы,если все в срок выплачивается.
Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно? и как,если что, можно внести корректировки в предыдущие отчеты?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

mixalna писав:Добрый день!Ситуация такая: еще до меня бухгалтер сдавал 1ДФ, в котором выплаченый доход отображался фактически выплаченый, с вычетом всех налогов.
То ли меня не правильно до этого научили составлять отчет, то ли бухгалтер что-то перепутал: я всегда думала, что нараховано и выплачено должны быть одинаковые суммы,если все в срок выплачивается.
Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно? и как,если что, можно внести корректировки в предыдущие отчеты?
все Вы правильно говорите. выплаченный = начисленный при своевременной выплате.
если выплата не своевременная, то в графе выплачено фактическая выплата, но грязная, без вычитания налогов.
исправляются прошлые периоды уточненкам. вопрос: надо ли?

mixalna
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 177
З нами з: 09 липня 2014, 12:19
Дякував (ла): 107 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення mixalna »

ArinaArina писав:
mixalna писав:Добрый день!Ситуация такая: еще до меня бухгалтер сдавал 1ДФ, в котором выплаченый доход отображался фактически выплаченый, с вычетом всех налогов.
То ли меня не правильно до этого научили составлять отчет, то ли бухгалтер что-то перепутал: я всегда думала, что нараховано и выплачено должны быть одинаковые суммы,если все в срок выплачивается.
Подскажите, пожалуйста, как все-таки правильно? и как,если что, можно внести корректировки в предыдущие отчеты?
все Вы правильно говорите. выплаченный = начисленный при своевременной выплате.
если выплата не своевременная, то в графе выплачено фактическая выплата, но грязная, без вычитания налогов.
исправляются прошлые периоды уточненкам. вопрос: надо ли?
спасибо Вам, что развеяли мои сомнения!

Вот и я думаю, есть ли смысл что-то исправлять?!Это ж еще и штрафы дополнительные,наверное?! уже сейчас начну все сдавать, как положено, а с прошлыми периодами по мере поступления вопросов со стороны налоговой разбираться...

Tati1988
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 27 лютого 2015, 09:29
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Tati1988 »

Добрый день! У меня такой вопрос. Сдаю 1ДФ за 3 квартал. В колонке начислено ставлю по факту сумму. А вот что ставить в колонке выплачено? Т.к. мы в период с мая-сентябрь не выплачивали з/п и налоги (вообщем был долг) НДФЛ за эти периоды и ВЗ оплатили только в начале ноября. Что тогда в графе выплачено ставить 0 ??? Заранее спасибо

Юлия 08
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 171
З нами з: 10 липня 2013, 14:35
Дякував (ла): 52 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення Юлия 08 »

Доброго дня!
Здала вчора 1 ДФ. Сьогодні роздрукувала і побачила помилку в "шапці" в гр. працювало за ЦПД стоїть не вірна цифра.
як це виправити? подати нову звітну з пустою табличною частиною і виправити інформацію по ЦПХ? чи можливо так і залишити цифри то всі по нарахуванням та сплаті правильні?
підскажіть, будь ласка, може в когось було щось подібне?

Sinner
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 20 жовтня 2015, 14:56
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Sinner »

Юлия 08 писав:Доброго дня!
Здала вчора 1 ДФ. Сьогодні роздрукувала і побачила помилку в "шапці" в гр. працювало за ЦПД стоїть не вірна цифра.
як це виправити? подати нову звітну з пустою табличною частиною і виправити інформацію по ЦПХ? чи можливо так і залишити цифри то всі по нарахуванням та сплаті правильні?
підскажіть, будь ласка, може в когось було щось подібне?
Если брать объяснения из Базы знаний, то нужно подать нову звитну, пока сроки позволяют...

Яким чином платник податків може виправити помилку, допущену у реквізитах за ф. 1ДФ, заповнення яких передбачено п. 3.1 розділу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку?

Коротка та повна відповіді ідентичні:
Пунктом 3.1 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 № 49 (далі – Порядок), визначено перелік реквізитів, які заповнюються у податковому розрахунку.
Проведення коригувань реквізитів податкового розрахунку проводиться у відповідності з розділом ІV Порядку.
Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 розділу ІV Порядку).
У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (п. 4.2 розділу ІV Порядку).
Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. (п. 4.3 розділу ІV Порядку)
Відповідно до п. 4.4 розділу ІV Порядку заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.
Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

vitulya111@mail.ru
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 18 березня 2011, 05:43
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення vitulya111@mail.ru »

Подскажите пожалуйста, ФОП 2 группа, в 1 ДФ отражает только проданный товар ФОПу или и полученый товар от ФОПа?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

vitulya111@mail.ru писав:Подскажите пожалуйста, ФОП 2 группа, в 1 ДФ отражает только проданный товар ФОПу или и полученый товар от ФОПа?
полученные товары/услуги

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”