ОТЧЕТ 1 ДФ
-
- Мастер
- Повідомлень: 67
- З нами з: 25 жовтня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 4 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 684
- З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 24 рази
Нет, включаем только совместителей и те кто работал по цивільно-правовим договорам.panzyk писав:подскажите, запуталась,что писать в реквизите "Працювало за цивільно-правовими договорами", количество ФОП (что по коду 157) туда включать?
-
- Оракул
- Повідомлень: 293
- З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 49 разів
Подскажите пожалуйста, юр. лицо покупает товар с НДС у предпринимателя, который находится на общей системе налогообложения. нужно такую операцию отражать в 1ДФ и если да, то какую указывать сумму - с НДС или без НДС?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
а если до меня бух отчитывался по 106, я подала уточненки за 2,3 кв изменив на 157 - есть санкции за эти уточненки? шо то я уже совсем заперебделась...#fool# по идее нет, сама же ошибку нашла и уточниласьVLASTENA писав:157Allysya писав:Подскажите, пожалуйста по признаку дохода в 1-ДФ.
Если ФОПу на ЕН с видом деятельности -"Здавання в оренду власного нерухомого майна", уплачена арендная плата, то по форме 1ДФ плательщик указывает ее с кодом 157 или все-таки 106?
Підкажіть будь ласка!!
Якщо у 4 кварталі підприємство виплатило заборгованість по з\п за серпень,ПзДФО був оплачений вчасно(до 20 вересня). У формі 1ДФ за 4 квартал в графі 3 відображати суму з\п (серпневу) без вирахувань? А в 4 та 4а нічого не ставити,бо податок був оплачений в 3-му і відображений в 1ДФ за 3 квартал....???
Якщо у 4 кварталі підприємство виплатило заборгованість по з\п за серпень,ПзДФО був оплачений вчасно(до 20 вересня). У формі 1ДФ за 4 квартал в графі 3 відображати суму з\п (серпневу) без вирахувань? А в 4 та 4а нічого не ставити,бо податок був оплачений в 3-му і відображений в 1ДФ за 3 квартал....???
Якщо працівник у жовтні та листопаді не мав права на соц.под.пільгу,але в грудні,у звязку з переходом на 25% від з\п,йому знову застосували пільгу,в 1ДФ в рядку 8,це як відобразити?