ОТЧЕТ 1 ДФ

PaniGalina
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 25 жовтня 2011, 02:43
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення PaniGalina »

Спасибо

panzyk
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 04 січня 2012, 15:22
Подякували: 10 разів

Повідомлення panzyk »

подскажите, запуталась,что писать в реквизите "Працювало за цивільно-правовими договорами", количество ФОП (что по коду 157) туда включать?

инспектор
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 684
З нами з: 16 лютого 2011, 14:33
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення инспектор »

panzyk писав:подскажите, запуталась,что писать в реквизите "Працювало за цивільно-правовими договорами", количество ФОП (что по коду 157) туда включать?
Нет, включаем только совместителей и те кто работал по цивільно-правовим договорам.

panzyk
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 04 січня 2012, 15:22
Подякували: 10 разів

Повідомлення panzyk »

Вы моя спасительница Зображення

Katerinap_ko
Оракул
Оракул
Повідомлень: 293
З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Katerinap_ko »

Подскажите пожалуйста, юр. лицо покупает товар с НДС у предпринимателя, который находится на общей системе налогообложения. нужно такую операцию отражать в 1ДФ и если да, то какую указывать сумму - с НДС или без НДС?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

VLASTENA писав:
Allysya писав:Подскажите, пожалуйста по признаку дохода в 1-ДФ.
Если ФОПу на ЕН с видом деятельности -"Здавання в оренду власного нерухомого майна", уплачена арендная плата, то по форме 1ДФ плательщик указывает ее с кодом 157 или все-таки 106?
157
а если до меня бух отчитывался по 106, я подала уточненки за 2,3 кв изменив на 157 - есть санкции за эти уточненки? шо то я уже совсем заперебделась...#fool# по идее нет, сама же ошибку нашла и уточнилась

natta
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 07 жовтня 2011, 05:54

Повідомлення natta »

Підкажіть будь ласка!!
Якщо у 4 кварталі підприємство виплатило заборгованість по з\п за серпень,ПзДФО був оплачений вчасно(до 20 вересня). У формі 1ДФ за 4 квартал в графі 3 відображати суму з\п (серпневу) без вирахувань? А в 4 та 4а нічого не ставити,бо податок був оплачений в 3-му і відображений в 1ДФ за 3 квартал....???


glavbux
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 19 жовтня 2011, 11:38
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 46 разів

Повідомлення glavbux »

Если в 1ДФ за третий квартал выплату з/пл. не показывали, то все верно. Выплату ставите в 4 кв., а налог нет.

natta
Гуру
Гуру
Повідомлень: 71
З нами з: 07 жовтня 2011, 05:54

Повідомлення natta »

Якщо працівник у жовтні та листопаді не мав права на соц.под.пільгу,але в грудні,у звязку з переходом на 25% від з\п,йому знову застосували пільгу,в 1ДФ в рядку 8,це як відобразити?

glavbux
Гений
Гений
Повідомлень: 393
З нами з: 19 жовтня 2011, 11:38
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 46 разів

Повідомлення glavbux »

если хотя бы в одном месяце отчетного квартала применяется льгота, то ознака льготы указывается в гр.8

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”