Питання по 1 ДФ

Sveta2611
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 97
З нами з: 06 січня 2015, 23:55
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Sveta2611 »

Tasa писав:
Sveta2611 писав:Добрый день, подскажите , как правильно заполнить отчет 1-дф, ситуация такая: в ноябре купили авто у физ.лица за 200 000,перечислили НДФЛ 40000 и военный сбор, с каким признаком дохода указать(физ.лицо не ФОП) и какие строки в первой части заполняем и как отразить сумму военного сбора во второй части.Спасибо
И еще сомнения по поводу суммы ндфл мы удержали 20% правильно???
Я на практиці не стикалась.. Але читала шо якшо автомобіль у фізособи купує підприємство , та воно вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі його функції (п. 173.3 ПКУ). Починаючи з 01.01.2013 р., дохід від продажу протягом звітного року легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда не оподатковується ПДФО. Тому не потрібно й справляти ВЗ із такого доходу, оскільки він не оподатковується ПДФО. Якщо фізична особа продає легковий автомобіль не вперше або продає вантажний транспортний засіб, то із суми доходу підприємство має утримати та сплатити ПДФО — 5 % і ВЗ — 1,5 %.
Тобто - ви забагато утримали ПДФО...
а что имеется в виду не вперше продає авто-перепродает не новое авто? или особа в этом году уже продавала другое авто?
у нас авто легковое грузо-пасажирское
и как быть с лишним ПДФО? его можно вернуть или сделать перерасчет? как эта процедура производится?
Заранее спасибо

VIKS_28
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 91
З нами з: 30 вересня 2015, 17:50
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення VIKS_28 »

Подскажите,пожалуйста,нужно ли отражать возвратную фин помощь в 1ДФ?

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

VIKS_28 писав:Подскажите,пожалуйста,нужно ли отражать возвратную фин помощь в 1ДФ?
Нужно. При выплате фин.помощи предприятием физ.лицу.

Sveta2611
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 97
З нами з: 06 січня 2015, 23:55
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Sveta2611 »

Подскажите пожалуйста, а если ЧП-ник плательщик НДС, его тоже включаем в отчет по 1дф??? с признаком дохода 157?

_oksana_
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 02 вересня 2015, 18:48
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 69 разів

Повідомлення _oksana_ »

Sveta2611 писав:Подскажите пожалуйста, а если ЧП-ник плательщик НДС, его тоже включаем в отчет по 1дф??? с признаком дохода 157?

Да

Lulu9911
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 06 лютого 2016, 03:41

Повідомлення Lulu9911 »

Здравствуйте коллеги! Такая ситуация: директор закреплен протоколом собрания еще в 2014 году. Зп не начислялась, деятельность не велась. В декабре 2015 начали работать и директору начисляли зп. Ставлю в 1ДФ зп за декабрь 2015, но дату о принятии не ставлю. Не будет ли претензий со стороны налоговой что надо было подавать форму о принятии или почему зп ниже минимальной(даты о принятии нет). Не могу разобраться как правильно!

olgaVB
Гений
Гений
Повідомлень: 353
З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення olgaVB »

подскажите пожалуйста, 1-ДФ уже за 4 квартал сдала.

НО один ФО-П нам только сейчас дал акт за декабрь 2015 г., мы ему не платили.

я сдаю Нову звитну 1-ДФ, где заполняю нараховано по этому ФО-П столько - то, а выплачено оставляю пустую строку.

ознака 157.


правильные мои действия?

в новой звитной повторяю весь отчет, просто и его туда добавляю????

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13686
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14129 разів
Подякували: 27922 рази

Повідомлення Яков »

olgaVB писав:подскажите пожалуйста, 1-ДФ уже за 4 квартал сдала.

НО один ФО-П нам только сейчас дал акт за декабрь 2015 г., мы ему не платили.

я сдаю Нову звитну 1-ДФ, где заполняю нараховано по этому ФО-П столько - то, а выплачено оставляю пустую строку.

ознака 157.

правильные мои действия?
Правильные
olgaVB писав:в новой звитной повторяю весь отчет, просто и его туда добавляю????
Нет. Вносите только одну строчку по этому ФОПу и в 9 гр. ставите "0" на включение. Весь отчёт повторять не надо
Зображення

olgaVB
Гений
Гений
Повідомлень: 353
З нами з: 23 жовтня 2014, 16:52
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 32 рази

Повідомлення olgaVB »

Яков писав:
olgaVB писав:подскажите пожалуйста, 1-ДФ уже за 4 квартал сдала.

НО один ФО-П нам только сейчас дал акт за декабрь 2015 г., мы ему не платили.

я сдаю Нову звитну 1-ДФ, где заполняю нараховано по этому ФО-П столько - то, а выплачено оставляю пустую строку.

ознака 157.

правильные мои действия?
Правильные
olgaVB писав:в новой звитной повторяю весь отчет, просто и его туда добавляю????
Нет. Вносите только одну строчку по этому ФОПу и в 9 гр. ставите "0" на включение. Весь отчёт повторять не надо
спасибо..сейчас буду пробовать... простите, а что означает 0 в гр.9?
и еще..порция 1 или ставлю порция 2???

YuliyaDol
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1072
З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
Звідки: Дніпро
Дякував (ла): 580 разів
Подякували: 509 разів

Повідомлення YuliyaDol »

olgaVB писав:
Яков писав:
olgaVB писав:подскажите пожалуйста, 1-ДФ уже за 4 квартал сдала.

НО один ФО-П нам только сейчас дал акт за декабрь 2015 г., мы ему не платили.

я сдаю Нову звитну 1-ДФ, где заполняю нараховано по этому ФО-П столько - то, а выплачено оставляю пустую строку.

ознака 157.

правильные мои действия?
Правильные
olgaVB писав:в новой звитной повторяю весь отчет, просто и его туда добавляю????
Нет. Вносите только одну строчку по этому ФОПу и в 9 гр. ставите "0" на включение. Весь отчёт повторять не надо
спасибо..сейчас буду пробовать... простите, а что означает 0 в гр.9?
и еще..порция 1 или ставлю порция 2???
0 - это значит включить данную строку в отчет.
1- это значит исключить данную строку из отчета.
ставите порция 1.
понимаю, что сейчас Вам некогда, но потом почитайте на досуге порядок заполнения 1ДФ. Удачки! #smile3#

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”