Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾
Подскажите, пожалуйста. ФЛП на ОС. Заплатила другому ФЛП за услуги, но в расходы эту сумму не ставлю. Обязательно ли отражать сумму в 1-ДФ, если в Книге 10 ее не будет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Оплатили с расч. счета? Если платеж засветился, то надо указывать в 1ДФ.
Платила не со своего р/счета. Просто через банк.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Плательщик кто? Может Вы выступали там как частное лицо, а не как ФЛП. Тут смотрите сами. Если Вам выдали документы - акт на ФЛП и Вы его подписали, лучше покажите.
Знающие люди, подскажите пожалуйста! На днях сдавала уточненку 1ДФ в налоговую. В отчете было 4 строки: 2 - неправильные, и 2 верные. По 2 физ.лицам. При сдаче отчета, девушка которая принимала его сказала, в графе кол-во физ.лиц указать - 4. Я указала ей на то что там 2 физ. лица. Но она мне повторила что все равно нужно писать 4. Является ли это ошибкой? И придется ли мне платить из-за нее еще один штраф???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
3.10.1. У кінці податкового розрахунку проставляються:Kisyhia писав:Знающие люди, подскажите пожалуйста! На днях сдавала уточненку 1ДФ в налоговую. В отчете было 4 строки: 2 - неправильные, и 2 верные. По 2 физ.лицам. При сдаче отчета, девушка которая принимала его сказала, в графе кол-во физ.лиц указать - 4. Я указала ей на то что там 2 физ. лица. Но она мне повторила что все равно нужно писать 4. Является ли это ошибкой? И придется ли мне платить из-за нее еще один штраф???
кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких
подано інформацію, та кількість аркушів у податковому розрахунку.
При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок
відповідно до абзацу першого цього пункту не враховується;
... IV. Порядок проведення коригувань
4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку
проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом
помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені
органом ДПС.
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового
розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний
новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі
необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після
закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок
може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого
податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий
податковий розрахунок подаються на підставі інформації з
попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію
лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення
також використовується інформація з повідомлень про виявлені
помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.
4.4.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо
введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у
графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.
4.4.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно
повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на
введення рядка.
4.4.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно
вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього
пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2
цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких
вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну
інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується
"1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення.
КАК ВИДИТЕ для уточненок никаких особенностей по кол-ву физлиц нет. Хотя интересно, но именно по уточненке и новой звітной в 1С8 действительно показывает 4 физлица. (Если 2 на вилучення и 2 на ввод) По-этому если вы уже подали уточненку, то не нарывайтесь по этой причине на штраф в 1020. А 510 вы уже получили.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1043
- З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 221 раз
Вы авансовый отчет составляли или нет. Если по бухучету это не проведено-то чего переживаете. Если вы решите авансовый провести следующим кварталом- то и в 1ДФ покажете в след. квартале.Tomchik писав:Платила не со своего р/счета. Просто через банк.
-
- Гений
- Повідомлень: 467
- З нами з: 26 січня 2013, 13:00
- Дякував (ла): 125 разів
- Подякували: 50 разів
Вы за уточненку заплотите штраф и при проверке если вылезет тоже. Оно Вам надо?#g_crazy#prostoya писав:Обнаружила у себя ошибку за 2012 г. - нужно было на доп. благо начислить 15%.
Теперь ломаю голову: как начислить штрафы +пеню ( и надо ли)?