Питання по 1 ДФ

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

blize писав:И что теперь делать? Если я указала весь доход, облагаемый и не облагаемый, подавать "нову звитну"?.........
Не волнуйтесь, вы же наблюдаете эту катавасию с заполнением 1ДФ уже второй месяц. Ничего не надо уточнять. Вы делали, как рекомендовал ЕБНЗ. Я, например, заполняла, как раньше, и тоже не собиралась уточняться, даже если бы большинство консультаций советовали обратное. Распечатаете ответ и ЕБНЗ и подложите под отчет.#swoon#

balkolga
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 697
З нами з: 29 січня 2012, 03:58
Дякував (ла): 329 разів
Подякували: 117 разів

Повідомлення balkolga »

Irina777 писав:
MariNka92 писав:Підкажіть, якщо в мене була переплата ПДФО, то в 1ДФ мені показувати цю переплату?
Переплаты в 1 ДФ не отражаю.
Когда-то давно консультировалась в налоговой, если з/плата выплачивается в установленные сроки, то выплаченный НДФЛ будет равен начисленному (гр. 4а=4) независимо от фактических перечислений.
Девочки , а если переплата по венному сбору ? Показываете фактическое перечисление по банку ? Или дублируете сумму начисленного ?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

balkolga писав:
Irina777 писав:
MariNka92 писав:Підкажіть, якщо в мене була переплата ПДФО, то в 1ДФ мені показувати цю переплату?
Переплаты в 1 ДФ не отражаю.
Когда-то давно консультировалась в налоговой, если з/плата выплачивается в установленные сроки, то выплаченный НДФЛ будет равен начисленному (гр. 4а=4) независимо от фактических перечислений.
Девочки , а если переплата по венному сбору ? Показываете фактическое перечисление по банку ? Или дублируете сумму начисленного ?
принцип заполнения тот же что и для НДФЛ, переплату не отражаю.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

мюсля писав:
marinesko писав:
УЄТ писав:простите,еще раз спрошу,в январе 2016г. відана сотруднику возврат.фин помощь,он ее не вернул. Надо показать эту возв.ффин помощь в 1 дф,если да то нарахований чи виплачений дохид, яка ознака доходу.Спасибо
да, нужно указать гр. 3а=3 с признаком дохода 153. Если срок возврата еще не настал, то НДФЛ и ВЗ не начисляется.
Я думала надо только гр 3 заполнять#sigh# в периоде выдачи и код 153.
подскажите, все-таки 3а=3 или только 3 заполнять в таком случае?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

мюсля писав:
мюсля писав:
marinesko писав: да, нужно указать гр. 3а=3 с признаком дохода 153. Если срок возврата еще не настал, то НДФЛ и ВЗ не начисляется.
Я думала надо только гр 3 заполнять#sigh# в периоде выдачи и код 153.
подскажите, все-таки 3а=3 или только 3 заполнять в таком случае?
3а=3

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

мюсля писав:
мюсля писав:
marinesko писав: да, нужно указать гр. 3а=3 с признаком дохода 153. Если срок возврата еще не настал, то НДФЛ и ВЗ не начисляется.
Я думала надо только гр 3 заполнять#sigh# в периоде выдачи и код 153.
подскажите, все-таки 3а=3 или только 3 заполнять в таком случае?
3а=3, при поверненні дана операція не відображається

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Еще вопрос#blush#
Сотрудник получает от предприятия два вида доходов: ЗП и арендную плату за пользованием его автомобилем. Доход для применения НСЛ я учитываю только по ЗП?
Т.е. месячный ФОТ сотрудника 1850 грн - льготу применяю, арендную плату 200 грн не учитываю? Облагаю ЗП (1850-689)*18% пильга есть, и 200*18% пильг немае?
И аренда авто у сотрудника по договору аренды доход код 127?

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

мюсля писав:Еще вопрос#blush#
Сотрудник получает от предприятия два вида доходов: ЗП и арендную плату за пользованием его автомобилем. Доход для применения НСЛ я учитываю только по ЗП?
Т.е. месячный ФОТ сотрудника 1850 грн - льготу применяю, арендную плату 200 грн не учитываю? Облагаю ЗП (1850-689)*18% пильга есть, и 200*18% пильг немае?
И аренда авто у сотрудника по договору аренды доход код 127?
Два види доходів - два рядки на одну людину у формі 1ДФ. Код 101 доходу з пільгою, код 106 - без пільги.
Ознака доходу 106, коротке найменування "Надaння майна в лізинг, оренду aбo суборенду згіднo з п. 170.1 cт. 170 Кодексу".

Повне найменування:

Дохід вiд надання майнa в лізинг, оренду абo суборенду (строкове володіння тa/абo користування), визначений у порядку, вcтановленому пунктом 170.1 стaтті 170 Кодекcу (пп. 164.2.5 п164.2 cт. 164 Кодексу).

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Подскажите, может уже кто-то сталкивался со штрафными санкциями по 1ДФ. Если на протяжении длительного периода в 1ДФ не в полной мере отображалась информация по выплатам физ. лицу (возврат ВФП), то проверяющие налагают штраф за каждый такой случай или это считается одним и тем-же длящимся нарушением и штраф за 3 года будет один -510 грн?

ИвановаN
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 27 січня 2015, 16:25
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ИвановаN »

Дивиденды физ. лицам учредителям в 1ДФ показывают за минусом налогов или начисленные?Спасибо.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”