blize писав:И что теперь делать? Если я указала весь доход, облагаемый и не облагаемый, подавать "нову звитну"?.........
Не волнуйтесь, вы же наблюдаете эту катавасию с заполнением 1ДФ уже второй месяц. Ничего не надо уточнять. Вы делали, как рекомендовал ЕБНЗ. Я, например, заполняла, как раньше, и тоже не собиралась уточняться, даже если бы большинство консультаций советовали обратное. Распечатаете ответ и ЕБНЗ и подложите под отчет.#swoon#
В практических примерах, Пример 2 написано: Касательно выплаты ФОПу за предоставленные услуги, в соответствии с п. 177.8 НКУ, при начислении (выплате) дохода предпринимателю от осуществления им предпринимательской деятельности субъект хозяйствования, начисляющий (выплачивающий) данный доход, не удерживает НДФЛ и военный сбор, если физлицом-предпринимателем предоставлена копия документа, подтверждающего его государственную регистрацию предпринимателем. Однако вформе № 1ДФ такую выплату следует отразить с признаком дохода «157».
Аренда - это тоже услуга. Считаю, что код 157 применять к ней правильно. Кодом 106 там обозначена выплата арендной платы физлицу непредпринимателю - там уместно конкретизировать вид дохода
В практических примерах, Пример 2 написано: Касательно выплаты ФОПу за предоставленные услуги, в соответствии с п. 177.8 НКУ, при начислении (выплате) дохода предпринимателю от осуществления им предпринимательской деятельности субъект хозяйствования, начисляющий (выплачивающий) данный доход, не удерживает НДФЛ и военный сбор, если физлицом-предпринимателем предоставлена копия документа, подтверждающего его государственную регистрацию предпринимателем. Однако вформе № 1ДФ такую выплату следует отразить с признаком дохода «157».
Аренда - это тоже услуга. Считаю, что код 157 применять к ней правильно. Кодом 106 там обозначена выплата арендной платы физлицу непредпринимателю - там уместно конкретизировать вид дохода
Подаю сегодня 1ДФ и хочу уточнить, ВС дублируем 3 и 3а там где начислено и выплачено. Или все же показываем доход с которого удержано ВС. Последний штрих в отчете перед подачей #sigh#
Добрый день. Коллеги,подскажите,п-та,в январе НСЛ не применялась,в феврале и марте-применялась.Как показывать работника в 1ДФ-одной строкой с указанием признака НСЛ, или двумя строками-январь отдельно,без признака НСЛ,а февраль-март-отдельно,с признаком НСЛ?
mari11144 писав:Добрый день. Коллеги,подскажите,п-та,в январе НСЛ не применялась,в феврале и марте-применялась.Как показывать работника в 1ДФ-одной строкой с указанием признака НСЛ, или двумя строками-январь отдельно,без признака НСЛ,а февраль-март-отдельно,с признаком НСЛ?
mari11144 писав:Добрый день. Коллеги,подскажите,п-та,в январе НСЛ не применялась,в феврале и марте-применялась.Как показывать работника в 1ДФ-одной строкой с указанием признака НСЛ, или двумя строками-январь отдельно,без признака НСЛ,а февраль-март-отдельно,с признаком НСЛ?
Одной строкой с указанием в гр.8 информации об НСЛ,которая применялась в каком-либо из месяцев отчетного квартала.
mari11144 писав:Добрый день. Коллеги,подскажите,п-та,в январе НСЛ не применялась,в феврале и марте-применялась.Как показывать работника в 1ДФ-одной строкой с указанием признака НСЛ, или двумя строками-январь отдельно,без признака НСЛ,а февраль-март-отдельно,с признаком НСЛ?
Одной строкой с указанием в гр.8 информации об НСЛ,которая применялась в каком-либо из месяцев отчетного квартала.
Не подскажите,где это написано,может письмо или разьяснение? Т.к. в порядке заполнения этого нет...