у меня есть сотрудница в отпуске по уходу до 3 лет, я всегда ее вношу в "працювало за трудовими", сегодня прочитала, что не нужно
это не считается ошибкой, которая может привести к штрафу?
Для себя когда-то определилась, если зарплата выплачивается вовремя и налоги уплачены, никакие переплаты в 1-ДФ не отражаю, т.е. в Вашем случае 3а=3, 4а=4.12062014 писав:12062014 писав:Подскажите пожалуйста, у меня в сентябре м-це по работнику переплата. Начислила и выплатила отпускные в начале сентября на 24 к.д, а потом протупила и выдала ему аванс. На 01.10. за ним задолженность. Как отразить в 1ДФ?
Нараховано доходу 1800,00, виплачено доходу 2200,00. Сума утрим. податку: нараховано 199,98, перераховано 396,00.? Ознака пільги 101? Аналогично в разделе 2 военный сбор.
Перший варіант, аналогічно ФОПам.Галина_2004 писав:А як вірно показувати суми по сплаті оренди за авто - нарах - 300, виплачено - фактично в поточному кварталі? Чи так як по з/п, якщо в терміни зг договору - то нарах і виплачено однакові суми?
А я вказувала не вірно протягом 3 кварталів(((( Як мені це виправити? Чи, може, вже краще не чіпати?Марина бух писав:Перший варіант, аналогічно ФОПам.Галина_2004 писав:А як вірно показувати суми по сплаті оренди за авто - нарах - 300, виплачено - фактично в поточному кварталі? Чи так як по з/п, якщо в терміни зг договору - то нарах і виплачено однакові суми?
это уже штраф - не трогайтеГалина_2004 писав:А я вказувала не вірно протягом 3 кварталів(((( Як мені це виправити? Чи, може, вже краще не чіпати?Марина бух писав:Перший варіант, аналогічно ФОПам.Галина_2004 писав:А як вірно показувати суми по сплаті оренди за авто - нарах - 300, виплачено - фактично в поточному кварталі? Чи так як по з/п, якщо в терміни зг договору - то нарах і виплачено однакові суми?
Я б не чіпала. Штраф і при самостійному виявленні і при виявленні контролерами однаковий. Тільки ж виплачено "брудна" сума, не тільки те, що перерахували на картку.Галина_2004 писав:А я вказувала не вірно протягом 3 кварталів(((( Як мені це виправити? Чи, може, вже краще не чіпати?Марина бух писав:Перший варіант, аналогічно ФОПам.Галина_2004 писав:А як вірно показувати суми по сплаті оренди за авто - нарах - 300, виплачено - фактично в поточному кварталі? Чи так як по з/п, якщо в терміни зг договору - то нарах і виплачено однакові суми?
все что перечислили и начислили ему, то есть с НДСko_alla писав:Ребята, хелп!!! Как отражать в 1дф частного предпринимателя, который ещё и НДС-ник? Показывать перечисленную сумму с учетом НДС или вычищаем доход от НДС. Перелопатила кучу пунктов НКУ, но, то ли просмотрела, то ли ничего нет. Буду благодарна за любую подсказку.
Повернутись до “Звітність з ПДФО”