Добрый день! Подскажите, пжста, военный сбор в 1ДФ в графе сумма начисленного и выплаченного дохода будет равна колонкам 3 и 3а НДФЛ.
А в колонках сумма начисленного и выплаченного налога по ВЗ действует принцип по зарплатным налогам как в НДФЛ?
Добрый день! Подскажите, пжста, военный сбор в 1ДФ в графе сумма начисленного и выплаченного дохода будет равна колонкам 3 и 3а НДФЛ.
А в колонках сумма начисленного и выплаченного налога по ВЗ действует принцип по зарплатным налогам как в НДФЛ?
Добрый день! Подскажите, пжста, военный сбор в 1ДФ в графе сумма начисленного и выплаченного дохода будет равна колонкам 3 и 3а НДФЛ.
А в колонках сумма начисленного и выплаченного налога по ВЗ действует принцип по зарплатным налогам как в НДФЛ?
да
т.е, я верно понимаю, Военный сбор по зарплате (перечисленной вовремя в сроки) начисленный в декабре и выплаченный в начале января отображается в 1ДФ за 4й квартал как начисленный и перечисленный налог? Меня на горячей линии ГФС уверяли, что ВЗ отображается по зарплате исходя из фактического перечисления налога и принцип как по НДФЛ не работает.
т.е, я верно понимаю, Военный сбор по зарплате (перечисленной вовремя в сроки) начисленный в декабре и выплаченный в начале января отображается в 1ДФ за 4й квартал как начисленный и перечисленный налог? Меня на горячей линии ГФС уверяли, что ВЗ отображается по зарплате исходя из фактического перечисления налога и принцип как по НДФЛ не работает.
Якщо з/плату та податки сплачуєте вчасно, до 10-го числа наступного місяця, то вз нараховано = перераховано.
т.е, я верно понимаю, Военный сбор по зарплате (перечисленной вовремя в сроки) начисленный в декабре и выплаченный в начале января отображается в 1ДФ за 4й квартал как начисленный и перечисленный налог? Меня на горячей линии ГФС уверяли, что ВЗ отображается по зарплате исходя из фактического перечисления налога и принцип как по НДФЛ не работает.
Якщо з/плату та податки сплачуєте вчасно, до 10-го числа наступного місяця, то вз нараховано = перераховано.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Предприятие получает из фонда занятости помощь по частичной безработице. За декабрь вся документация по начислению сдана в фонд занятости, а перечисления до сих пор нет. Как показывать в 1ДФ? Начислено, но не перечислено?
Востаннє редагувалось 03 лютого 2021, 09:12 користувачем Миллаа, всього редагувалось 1 раз.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. 01.02. Отправила отчет 1 ДФ пришла квитанция №1. В кабинете отчет есть. Квитанции №2 нет. Сегодня отправила повторно и опять пришла квитанция №1. Что делать? Никаких замечаний нет. Это только у меня такая ситуация?
Дуже потребую допомоги. У 4 кв 2020 в мене на фірмі з'явився відокремлений підрозділ, я зробила дві порції 1ДФ, 1- на основний,2- на відокремлений, обидві відіслала на основну ДПС, а потім ще раз (2) відіслала на відокремлений. Прийшли квитанції усі, я їх дивлюся, а в мене той звіт, що відправлено на відокремлений в кв № 2 стоїть - прийняв основний ДПС, хоча в тексті шапки стоїть відокремлений. В кабінеті з'явився ще один звіт. І тут я завагалась, а чи туди я послала копію? Чи так і повинно бути? Чи не задвоїла я суми? Допоможіть, що я зробила не правильно і як мені тепер з цього вибратись? Будь ласка?