Может, уже обсуждалась тема, но не нашла:
В 1ДФ за 1 квартал 2014 года забыла проставить ознаку льготы в графу 8 для наемных. Что теперь делать, чтобы не было штрафа? Во втором квартале все уволены, льготу ставлю и дату увольнения ставлю.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
Питання по 1 ДФ
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 04 лютого 2012, 13:23
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 2 рази
Продолжение предыдущего поста:
Эти сведения (код налоговой льготы) изменили или не изменили моего налогового обязательства? ведь налог перечислен и начислен верно... Я не совсем понимаю...
Помогите, пожалуйста!
Эти сведения (код налоговой льготы) изменили или не изменили моего налогового обязательства? ведь налог перечислен и начислен верно... Я не совсем понимаю...
Помогите, пожалуйста!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Подскажите, все ли я правильно делаю?
У меня ФОП получил товар от ФОПа, денег еще не платил.
То есть я показываю только графу "нараховано" с пометкой 157?
Все так?
У меня ФОП получил товар от ФОПа, денег еще не платил.
То есть я показываю только графу "нараховано" с пометкой 157?
Все так?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Да.marinna_90 писав:Подскажите, все ли я правильно делаю?
У меня ФОП получил товар от ФОПа, денег еще не платил.
То есть я показываю только графу "нараховано" с пометкой 157?
Все так?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
А если, допустим, в прошлом квартале было начисление,а его не показали. Могу ли я в этом его добавить к тому,что есть?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
А что вам это даст? Так один отчет был с ошибкой, а Вы хотите и новый с ошибкой сдать.marinna_90 писав:А если, допустим, в прошлом квартале было начисление,а его не показали. Могу ли я в этом его добавить к тому,что есть?
-
- Профи
- Повідомлень: 43
- З нами з: 04 лютого 2012, 13:23
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 2 рази
Повторю вопрос: В 1ДФ за 1 квартал 2014 года забыла проставить ознаку льготы в графу 8 для наемных. Что теперь делать, чтобы не было штрафа? Налог начислен и указан правильно. Во втором квартале все уволены, льготу ставлю и дату увольнения ставлю.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 857
- З нами з: 05 травня 2011, 08:49
- Дякував (ла): 225 разів
- Подякували: 394 рази
Ничего не трогайте, не факт что при проверке найдут.Galia-ua писав:Повторю вопрос: В 1ДФ за 1 квартал 2014 года забыла проставить ознаку льготы в графу 8 для наемных. Что теперь делать, чтобы не было штрафа? Налог начислен и указан правильно. Во втором квартале все уволены, льготу ставлю и дату увольнения ставлю.
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!
При уточненке могут применить штраф 510,00грн. Хотя у вас ошибка не привела к занижению налогового обязательства могут и не штрафовать.
Почитайте здесь
Подскажите, пожалуйста!
Отражаю в отчете помимо сотрудников арендодателя - физ. лицо. За аренду платим не регулярно, соответственно, в графе (3) сума виплаченого доходу ставим реально выплаченную в отчетном квартале сумму, но с учетом удержанного НДФЛ или нет? Заранее спасибо )
Отражаю в отчете помимо сотрудников арендодателя - физ. лицо. За аренду платим не регулярно, соответственно, в графе (3) сума виплаченого доходу ставим реально выплаченную в отчетном квартале сумму, но с учетом удержанного НДФЛ или нет? Заранее спасибо )
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
NP писав:Подскажите, пожалуйста!
Отражаю в отчете помимо сотрудников арендодателя - физ. лицо. За аренду платим не регулярно, соответственно, в графе (3) сума виплаченого доходу ставим реально выплаченную в отчетном квартале сумму, но с учетом удержанного НДФЛ или нет? Заранее спасибо )
Сумму ставите полную, а удержанный и перечисленный НДФЛ отдельно