Коллеги, отзовитесь, пожалуйста!Luciansara писав:Получается, если начисленная ЗП не привела к увеличению/уменьшению налоговых обязательств, то штрафные санкции не применяются. Правильно я поняла?Alica писав:Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податківO-Vas писав:Добрый день.
Перечитала письмо № 8828/6/99-99-17-02-01-15 , своего случая не обнаружила.
В отчете за 1 кв. ошиблась в сумме начисленной з-ты на 200 грн., но начисление и удержание налога поставила правильно. отправила уточненку 8.07.
Мне надо платить штраф или нет?
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу.
Источник:
© Buhgalter911.com
Кто-то сталкивался на практике с подобным случаем?
Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾
- 
				Luciansara
 - Гуру

 - Повідомлень: 73
 - З нами з: 24 листопада 2012, 16:32
 - Дякував (ла): 62 рази
 - Подякували: 13 разів
 
- 
				Nikatoriya
 - Мастер

 - Повідомлень: 56
 - З нами з: 13 травня 2015, 13:10
 - Дякував (ла): 49 разів
 - Подякували: 5 разів
 
тоже забыла указать льготы обычные, чем грозит? И как исправить, подскажите плиз!
			
			
									
						- 
				MilaA
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2248
 - З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
 - Дякував (ла): 1752 рази
 - Подякували: 2670 разів
 
Вот предыдущие посты коллег,marishella писав:Добрый день.Подскажите, пож., если ошибка в самом ид.коде в отчете за 3-4кв.2014г.,а суммы верные,и если я подам уточненку будет ли штраф 510?или лучше ждать пока налоговики сами позвонят?всем спасибо за ответ
в прошлом году подавала уточненки с 2012 года за все кварталы, доплачивала НДФЛ. Налоговая не звонила, штраф не выписывали.
Я тоже сдавала уточненки,но у меня была ошибка в признаке дохода,за это не штрафовали.
Один раз уточнила идентификационный номер-тоже обошлось.
Но это все 2012-2013года.
по-поводу составления уточненного расчета
ИЗ ЗІР(категорія 103.25)
Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати ”1” - на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати ”0” - на введення рядка.
Отже, для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» - рядок на вилучення, а в другому – «0» - рядок на введення.
- 
				dunyasha
 - Просвещенный

 - Повідомлень: 154
 - З нами з: 13 лютого 2012, 09:03
 - Дякував (ла): 41 раз
 - Подякували: 3 рази
 
Подскажите, пожалуйста. Как подавать уточненку за 2 квартал 2015 г., если перепутала ФИО и код одного человека, вобщем указала не того. Мне надо полностью подать отчет за 2 квартал (то есть со всеми указанными в нем сотрудниками), только с исправлениями, или только вот эти две строки: 1- Неправильного, 0 - Правильную ФИО.?
			
			
									
						- 
				minibuh
 - Мастер

 - Повідомлень: 68
 - З нами з: 23 вересня 2015, 09:49
 - Дякував (ла): 7 разів
 - Подякували: 22 рази
 
только 2 строкиdunyasha писав:Подскажите, пожалуйста. Как подавать уточненку за 2 квартал 2015 г., если перепутала ФИО и код одного человека, вобщем указала не того. Мне надо полностью подать отчет за 2 квартал (то есть со всеми указанными в нем сотрудниками), только с исправлениями, или только вот эти две строки: 1- Неправильного, 0 - Правильную ФИО.?
- 
				ArinaArina
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 5916
 - З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
 - Дякував (ла): 7966 разів
 - Подякували: 5725 разів
 
если в военном сборе ошибок нет - то заполнять ничего не надоdunyasha писав:А внизу, где военный сбор, ничего тоже не нужно заполнять?
- 
				dunyasha
 - Просвещенный

 - Повідомлень: 154
 - З нами з: 13 лютого 2012, 09:03
 - Дякував (ла): 41 раз
 - Подякували: 3 рази
 
Получается, что и количество работников тоже не указывать (працювало за Договорами)? В Медке у меня автоматически стоит порция 2. Это правильно? Только будет стоять дата, графа "Уточнуюча" и всего лишь две строки? Первый раз подаю уточненку.
			
			
									
						- 
				marinesko
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2793
 - З нами з: 06 липня 2013, 22:58
 - Дякував (ла): 741 раз
 - Подякували: 1787 разів
 
порция 1.dunyasha писав:Получается, что и количество работников тоже не указывать (працювало за Договорами)? В Медке у меня автоматически стоит порция 2. Это правильно? Только будет стоять дата, графа "Уточнуюча" и всего лишь две строки? Первый раз подаю уточненку.
только исправляемые строки
Суб’єкт господарювання при поданні уточнюючого податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. 1ДФ повинен зазначити номер порції навпроти напису «Порція» та заповнити реквізити «Працювало у штаті» та «Працювало за цивільно-правовими договорами».
При поданні уточнюючого податкового розрахунку проставляється той номер порції, який був проставлений у поданому раніше податковому розрахунку.
- Popen
 - Гигант Мысли

 - Повідомлень: 18893
 - З нами з: 20 травня 2011, 00:41
 - Звідки: Україна, м.Харків
 - Дякував (ла): 2120 разів
 - Подякували: 10411 разів
 
#help# Влип, блин, по дальше некуда...
Во 2-м квартале не доплатил и НДФЛ и ВС. И шо делать?
1. "Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу. "
Если доплатить, подать уточненку, то, как я понимаю, штрафа мне всё равно не избежать, т.к. в этом абзаце из 119.2 говорится об исправлениях при перерасчете [соцльгота] НДФЛ...
2. Или втихаря доплатить, а уточненку не подавать ?
			
			
									
						Во 2-м квартале не доплатил и НДФЛ и ВС. И шо делать?
1. "Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги) виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу. "
Если доплатить, подать уточненку, то, как я понимаю, штрафа мне всё равно не избежать, т.к. в этом абзаце из 119.2 говорится об исправлениях при перерасчете [соцльгота] НДФЛ...
2. Или втихаря доплатить, а уточненку не подавать ?