1 дф подала электронкой в свою налоговою как копию. Как исправить?

яника
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 28 січня 2012, 13:15
Подякували: 2 рази

Повідомлення яника »

1 дф подала электронкой в свою налоговою как копию. При заполнении отчета 1ДФ в Медке в разделе "ДПІ куда подаеться оригинал звіту " ошибочно указала не свою ДПІ, в разделе "ДПІ куда подаеться звіт" указала правильно свою ДПІ . Пришла квитанция № 2 из своей ДПІ что отчет принят. И пояснение , что отчет представляет собой копию оригинала отчета и носит только справочный характер, т.к. в поданном отчете указана другая ГНИ, в которую подаеться оригинал документа. Через день решила подать еще раз такой же отчет , как "звітний" , только в разделе "ДПІ куда подаеться оригинал звіту " указала свою ГНИ . Пришла квитанция №2, что отчет не принят. Ошибка-в отчетном периоде есть отчет,поданный ранее , с номером порции < 1 >, рег.№1111111111, имемем файла________.При необходимости отправте "новий звітний" отчет.Как исправить? Ведь в "новий звітний" отчет заносят только показатели, которые нужно исправить, а у меня отчет пришел с свою ГНИ как копия.

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5116 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

можливо потрібно поставити для своєї податкової: порція -2

inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1844 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

С порциями лучше не играться, ИМХО.
Мне кажется, лучше и правда сделать "новий звітний", с указанием правильного получателя отчета (оба поля ГНИ- одинаковые, как и принято по-умолчанию при создании отчета).

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18770
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

Ин писав:можливо потрібно поставити для своєї податкової: порція -2
" 2.4. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов'язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються. "

яника
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 28 січня 2012, 13:15
Подякували: 2 рази

Повідомлення яника »

inkognito писав:С порциями лучше не играться, ИМХО.
Мне кажется, лучше и правда сделать "новий звітний", с указанием правильного получателя отчета (оба поля ГНИ- одинаковые, как и принято по-умолчанию при создании отчета).
А если подам "новий звітний", с указанием правильного получателя отчета (оба поля ГНИ- одинаковые, как и принято по-умолчанию при создании отчета), то задвояться показател по сотрудникам. Веь в новой звитной показывают только те строчки , которые нужно изменить или добавить. Может нужно подать сначала новый звитный с полями для получателй отчетности с разными ГНИ и исключить все строчки., которые были в первом поданном отчете, а затем еще раз подать новий звітний с указанием правильного получателя отчета (оба поля ГНИ- одинаковые, как и принято по-умолчанию при создании отчета) и уже с включением всех ранее исключенных сотрудников.

Elens
ПрофиПрофи
Повідомлень: 46
З нами з: 16 грудня 2011, 09:39
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 26 разів

Повідомлення Elens »

Сначала проконсультируйтесь в своей ГНИ: нужно ли Вам все предыдущие строки вначале аннулировать через "1", а потом вписать по-новой через "0", чтобы они не "задвоились" - это касается строк в самой таблице по доходу и НДФЛ. У меня такая ситуация была, ГНИ сами поправили копию на оригинал.

inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1844 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

Пожалуй, последний совет самый правильный... поправить четыре цифры (код налоговой) куда проще, чем предложенные выше варианты.
Если сработает (наверно не за спасибо), то лучше конечно так. Тем более, что насколько я понял, уже нужно подавать "Уточнюючу".

яника
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 28 січня 2012, 13:15
Подякували: 2 рази

Повідомлення яника »

"Уточнюючу" подавать еще не надо. Срок сдачи до 9 августа, значит до 9 августа можно подать новий звітний.

inkognito
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3847
З нами з: 12 серпня 2011, 05:23
Дякував (ла): 1844 рази
Подякували: 1936 разів

Повідомлення inkognito »

Извините, пятница 20е видимо так на меня подействовала :( Точно, 40 дней, это же квартальная отчетность.

яника
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 28 січня 2012, 13:15
Подякували: 2 рази

Повідомлення яника »

Задала данный вопрос "дежурному по стране" двум разным ГНИ и получила 2 разных ответа:
Ответ от Государственной налоговой службы в Полтавськой области :
31.07.2012
09:50:44 … Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. . Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка. У Вашому випадку у новому звітному податковому розрахунку потрібно вилучити всі рядки попереднього розрахунку та ввести всі рядки заново.
Ответ от Государственной налоговой службы службы у Ривненской области :
31.07.2012
18:17:46 Доброго дня, дякуємо за запитання. .В базі податкової звітності вашої податкової міститься 1-ДФ порція №1. У зв'язку з тим, що порція №1 носить статус копії, тобто має довідковий характер, то записи цієї порції при обробці вашої звітності до уваги не братимуться. Вам необхідно надіслати звітну 1-ДФ з номером порції № 2, в яку включити всі записи з порції №1. До уваги будуть братися тільки ті записи, які містяться в порції №2.

Какой из вариантов правильный? Или сущестует другой вариант? Пожалуйста, может кто знает, подскажите!

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”