Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

userror
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 21 квітня 2015, 17:38

Повідомлення userror »

Думаю отправить им
отчёт только со второй графой(второй раздел, где указывается военный сбор).
Но в Сонате можно всё отправлять, что душе угодно.
А вот такой возможности в PFZ я не нашёл(там жестко стоит в первом разделе пустая графа. и получается без заполнения её я не смогу подать отчёт с исправлением только по Военному сбору).

Кто сталкивался с аналогичной проблемой дайте ответ, пожалуйста.
Звонил в местную налоговую, там просто разводят руки. НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.

Заранее благодарен за помощь.

Ирра
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 16 серпня 2011, 22:54
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 42 рази

Повідомлення Ирра »

В 1дф проставила количество страниц 1, отправила по электронке, получила две квитанции. При распечатке - увидела, что их получается две. Что делать? Подать новую звитную?

ПНН
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 15 квітня 2011, 02:35
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ПНН »

У меня та же проблема. звонила в свою налоговую сказали корректировать только 2-й раздел военный сбор

Ирра
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 16 серпня 2011, 22:54
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 42 рази

Повідомлення Ирра »

Подсказали, (opz), перезвонить в налоговую и спросить, всё ли в порядке с отчётом, так как количество страниц при распечатке зависит от размера шрифта. Может, ещё у кого такое будет, для информации. Спасибо)))))

zhitomiragrolux@rambler.ru
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 03 лютого 2014, 12:48
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення zhitomiragrolux@rambler.ru »

Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?

Утомленная изменениями
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 16 травня 2012, 03:03
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Утомленная изменениями »

ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
ситуация такая в 3 кврт 2014 и 4 кврт 2014 в графе "начислено НДФЛ" была указана сумма ндфл+военный сбор по всем сотрудникам. короче, реально моя ошибка, потому как делаю в ручном режиме и когда формировала 66 счет, брала Дт 64 Кт 66 и не учитывала, что в 64 сидит и военный сбор. вообще натупила так натупила и теперь думаю как дешевле отделаться. жду любых мыслей

Olya29
Гений
Гений
Повідомлень: 311
З нами з: 16 січня 2012, 08:52
Дякував (ла): 83 рази
Подякували: 84 рази

Повідомлення Olya29 »

zhitomiragrolux@rambler.ru писав:Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?
В старой форме, как мне объяснили в налоговой, при сдаче уточненки графу "працювало у штаті" заполнять было не нужно.

Александр22
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 29 квітня 2015, 13:26

Повідомлення Александр22 »

Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.

Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40704 рази

Повідомлення ar4ik »

Александр22 писав:Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.

Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...
Нет, не нужно.

NATA888
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 901
З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
Дякував (ла): 707 разів
Подякували: 352 рази

Повідомлення NATA888 »

Бюгюльмэ писав:
marinna_90 писав:
510 грн распространяется только на уточненку?
510 распространяется на все выявленные ошибки, которые привели к занижению/завышению задекларированного НДФЛ или к изменению ИНН. Признак льготы под эту категорию не попадает.
Но судова практика показує що помилка в ІПН не приводить до заниження податку, тому штраф не застосовується.
http://buhforum.com/viewtopic.php?f=16&t=699&start=900

тай в ст.119 ПКУ пише :
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”