Думаю отправить им
отчёт только со второй графой(второй раздел, где указывается военный сбор).
Но в Сонате можно всё отправлять, что душе угодно.
А вот такой возможности в PFZ я не нашёл(там жестко стоит в первом разделе пустая графа. и получается без заполнения её я не смогу подать отчёт с исправлением только по Военному сбору).
Кто сталкивался с аналогичной проблемой дайте ответ, пожалуйста.
Звонил в местную налоговую, там просто разводят руки. НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ.
Заранее благодарен за помощь.
Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾
-
- Оракул
- Повідомлень: 200
- З нами з: 16 серпня 2011, 22:54
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 42 рази
Подсказали, (opz), перезвонить в налоговую и спросить, всё ли в порядке с отчётом, так как количество страниц при распечатке зависит от размера шрифта. Может, ещё у кого такое будет, для информации. Спасибо)))))
-
- Знаток
- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 лютого 2014, 12:48
- Дякував (ла): 10 разів
Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?
-
- Профи
- Повідомлень: 34
- З нами з: 16 травня 2012, 03:03
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 11 разів
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
ситуация такая в 3 кврт 2014 и 4 кврт 2014 в графе "начислено НДФЛ" была указана сумма ндфл+военный сбор по всем сотрудникам. короче, реально моя ошибка, потому как делаю в ручном режиме и когда формировала 66 счет, брала Дт 64 Кт 66 и не учитывала, что в 64 сидит и военный сбор. вообще натупила так натупила и теперь думаю как дешевле отделаться. жду любых мыслей
ситуация такая в 3 кврт 2014 и 4 кврт 2014 в графе "начислено НДФЛ" была указана сумма ндфл+военный сбор по всем сотрудникам. короче, реально моя ошибка, потому как делаю в ручном режиме и когда формировала 66 счет, брала Дт 64 Кт 66 и не учитывала, что в 64 сидит и военный сбор. вообще натупила так натупила и теперь думаю как дешевле отделаться. жду любых мыслей
-
- Гений
- Повідомлень: 311
- З нами з: 16 січня 2012, 08:52
- Дякував (ла): 83 рази
- Подякували: 84 рази
В старой форме, как мне объяснили в налоговой, при сдаче уточненки графу "працювало у штаті" заполнять было не нужно.zhitomiragrolux@rambler.ru писав:Підскажіть сдала звіт 1Дф за 1 квартал потім побачила помилку в "працювало за трудовими договорами" стоїть" 1",а повинно "0",як правильно поступити?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 29 квітня 2015, 13:26
Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.
Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.
Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 14252
- З нами з: 07 січня 2013, 06:29
- Дякував (ла): 22126 разів
- Подякували: 40704 рази
Нет, не нужно.Александр22 писав:Добрый день, как-то не нашел инфо или пропустил.
1ДФ за 3-й и 4-й кв. 2014 подавал по старой форме от 21.01.2014. В октябре писали, что за этот период потом необходимо будет подать уточненку по новой форме с военным сбором. За 1-й кв. 2015 подаю новую форму.
Уточненку за 2014год надо подавать и как ее заполнять, и вроде налоговая не должна наказывать...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Но судова практика показує що помилка в ІПН не приводить до заниження податку, тому штраф не застосовується.Бюгюльмэ писав:510 распространяется на все выявленные ошибки, которые привели к занижению/завышению задекларированного НДФЛ или к изменению ИНН. Признак льготы под эту категорию не попадает.marinna_90 писав:
510 грн распространяется только на уточненку?
тай в ст.119 ПКУ пише :
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.