blize писав:Подскажите, пожалуйста, учредитель вышел из состава учредителей, свою часть (взнос был в денежной форме) передал безоплатно предприятию, уставный фонд уменьшился на его часть - в 1ДФ этот процесс никак не отображается??...
blize писав:Подскажите, пожалуйста, учредитель вышел из состава учредителей, свою часть (взнос был в денежной форме) передал безоплатно предприятию, уставный фонд уменьшился на его часть - в 1ДФ этот процесс никак не отображается??...
Доброго дня, в ОСББ працюють прибиральниці неповний робочий день, ми їх оформила на 0,75 ставки, чи потрібно донараховувати ПДФО як і ЄСВ до мін. ЗП 3200 чи ні, і як в звіті 1 ДФ відображати нараховано та утримано податку, показувати фактично, якщо це буде менше мін ЗП?
Unnak писав:Доброго дня, в ОСББ працюють прибиральниці неповний робочий день, ми їх оформила на 0,75 ставки, чи потрібно донараховувати ПДФО як і ЄСВ до мін. ЗП 3200 чи ні, і як в звіті 1 ДФ відображати нараховано та утримано податку, показувати фактично, якщо це буде менше мін ЗП?
Донараховувати ПДФО не потрібно.
У звіті 1ДФ показувати як звичайно - в залежності від вчасності виплати зп. Так, по факту.
Ну я поняла, что уже точно написали, что в разделе II надо в 3 и 3 а писать полностью начисленный и перечисленный доход, включая ФОПов: "Отже, враховуючи зазначене у податковому розрахунку розділу II ф. N 1ДФ у графі 3а, зокрема щодо фізичних осіб - підприємців, слід відображати загальну суму нарахованого доходу."
Я за 4 кв. буду показывать все начисления, как и в разделе I.
Ну я поняла, что уже точно написали, что в разделе II надо в 3 и 3 а писать полностью начисленный и перечисленный доход, включая ФОПов: "Отже, враховуючи зазначене у податковому розрахунку розділу II ф. N 1ДФ у графі 3а, зокрема щодо фізичних осіб - підприємців, слід відображати загальну суму нарахованого доходу."
Я за 4 кв. буду показывать все начисления, как и в разделе I.
А до этого как писали? и еще вопросик а если нету наемных, а только перечисление одному фоп, тоже это показывать в ВС?
Ну я поняла, что уже точно написали, что в разделе II надо в 3 и 3 а писать полностью начисленный и перечисленный доход, включая ФОПов: "Отже, враховуючи зазначене у податковому розрахунку розділу II ф. N 1ДФ у графі 3а, зокрема щодо фізичних осіб - підприємців, слід відображати загальну суму нарахованого доходу."
Я за 4 кв. буду показывать все начисления, как и в разделе I.
если показывать все начисления как и в разделе 1, тогда у меня вопрос было додаткове благо ознака доходу 126 ( был доход 600,00 я сдела расчет 600*1,219512=731,71*18%=131,71) я показала в 3а и в 3 -731,71, в колонке 4а и 4 - 131,71, а вот ВС раздел 2 , попадает сумма начислен и выплачен 600,00, ну а там где утримання 9,00? Это правильно или мне ВС надо было удержать с 731,71 чтобы раздел1=разделу2 я так понимаю что коэффициент не применяется при ВС?
Девочки помогите советом
Ну я поняла, что уже точно написали, что в разделе II надо в 3 и 3 а писать полностью начисленный и перечисленный доход, включая ФОПов: "Отже, враховуючи зазначене у податковому розрахунку розділу II ф. N 1ДФ у графі 3а, зокрема щодо фізичних осіб - підприємців, слід відображати загальну суму нарахованого доходу."
Я за 4 кв. буду показывать все начисления, как и в разделе I.
Ну, наконец то ДФС опубликовала своё мнение. А, то раньше областные налоговые высказывали своё мнение и очень часто они были противоположными.
Ну я поняла, что уже точно написали, что в разделе II надо в 3 и 3 а писать полностью начисленный и перечисленный доход, включая ФОПов: "Отже, враховуючи зазначене у податковому розрахунку розділу II ф. N 1ДФ у графі 3а, зокрема щодо фізичних осіб - підприємців, слід відображати загальну суму нарахованого доходу."
Я за 4 кв. буду показывать все начисления, как и в разделе I.
Ну, наконец то ДФС опубликовала своё мнение. А, то раньше областные налоговые высказывали своё мнение и очень часто они были противоположными.
продублирую свой вопрос:
если показывать все начисления как и в разделе 1, тогда у меня вопрос было додаткове благо ознака доходу 126 ( был доход 600,00 я сдела расчет 600*1,219512=731,71*18%=131,71) я показала в 3а и в 3 -731,71, в колонке 4а и 4 - 131,71, а вот ВС раздел 2 , попадает сумма начислен и выплачен 600,00, ну а там где утримання 9,00? Это правильно или мне ВС надо было удержать с 731,71 чтобы раздел1=разделу2 я так понимаю что коэффициент не применяется при ВС?
Девочки помогите советом