Доброго дня.
Колеги, є пару питань по 1ДФ:
1. Є неуповноважені відокремлені підрозділи (виробничі дільниці, зареєстровані в ДПС як неосновні місця реєстрації). Подаю копії 1ДФ на ДПС за місцем реєстрації відокремлених підрозділів (неосновні місця) та оригінал за місцем основної реєстрації - порції з 2 по 10. Розділ по ВЗ не заповняю, бо це не перша порція (було роз'яснення в ЗІР).
В графу «Працювало за трудовими договорами» пишу кількість працівників які працювало в конкретному підрозділі ?
2. За основним місцем реєстрації, підрозділів немає, працівників немає. Подаю порцію 1, тільки оригінал 1ДФ з ознакою доходу 157 (підприємці) та 140 (аліменти). Заповнюю розділ ВЗ сумою всього по підприємству (це перша порція) - було роз'яснення в ЗІР.
В графу «Працювало за трудовими договорами» я не зазначаю загальну кількість працівників які працювало всього по підприємству (вже зазначав по відокремленим підрозділам) ? Чи все таки зазначати (як би уже буде дубль) ?
Хто знає, зустрічав роз'яснення з цих питань, підкажіть будь ласка.
Питання по 1 ДФ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
- Ин
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5224
- З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
- Дякував (ла): 5116 разів
- Подякували: 17317 разів
Це правильно, дорахування лікарняних за попередні періоди відносяться до доходів того періоду , коли вони були фактично нараховані.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 732
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 645 разів
- Подякували: 179 разів
Добрый день, я ставлю полное количество работающих в порцию 1, в порцию 2 ничего не ставлю.Sancho Panza писав: ↑29 квітня 2020, 09:31Доброго дня.
Колеги, є пару питань по 1ДФ:
1. Є неуповноважені відокремлені підрозділи (виробничі дільниці, зареєстровані в ДПС як неосновні місця реєстрації). Подаю копії 1ДФ на ДПС за місцем реєстрації відокремлених підрозділів (неосновні місця) та оригінал за місцем основної реєстрації - порції з 2 по 10. Розділ по ВЗ не заповняю, бо це не перша порція (було роз'яснення в ЗІР).
В графу «Працювало за трудовими договорами» пишу кількість працівників які працювало в конкретному підрозділі ?
2. За основним місцем реєстрації, підрозділів немає, працівників немає. Подаю порцію 1, тільки оригінал 1ДФ з ознакою доходу 157 (підприємці) та 140 (аліменти). Заповнюю розділ ВЗ сумою всього по підприємству (це перша порція) - було роз'яснення в ЗІР.
В графу «Працювало за трудовими договорами» я не зазначаю загальну кількість працівників які працювало всього по підприємству (вже зазначав по відокремленим підрозділам) ? Чи все таки зазначати (як би уже буде дубль) ?
Хто знає, зустрічав роз'яснення з цих питань, підкажіть будь ласка.
У нас такая ситуация. Была задолженность по выплате зп за февраль, но после принятия антивирусного закона 533-ІХ провели в марте задним числом (06.03) выплату зп за февраль и аванса за март без уплаты налогов. Как в 1-дф показывать данные - выплаченную полностью зп при начисленном, но неуплаченном НДФЛ или показать полную сумму по оплате НДФЛ?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 січня 2012, 05:04
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 7 разів
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка.
В березні виплачено нецільову матеріальну допомогу в розмірі 5000,00грн,
в 1ДФ 2940,00 показую з кодом 169, а 2060,00грн з кодом 127 ??
і ще чи треба працівнику в наступному році подавати в податкову декларацію про доходи????
В березні виплачено нецільову матеріальну допомогу в розмірі 5000,00грн,
в 1ДФ 2940,00 показую з кодом 169, а 2060,00грн з кодом 127 ??
і ще чи треба працівнику в наступному році подавати в податкову декларацію про доходи????
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 165
- З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
- Дякував (ла): 68 разів
- Подякували: 6 разів
Здравствуйте. 16,03 сотрудница должна была выйти из отпуска по уходу за ребенком до 6 лет, но 14,03 она взяла отпуск за свой счет сначала на один день (16,03,), а потом отпуск до окончания карантина. Начислений и выплаты зарплаты небыло, значит в 1ДФ я ее указываю, но все колонки пустые? Код для нее 101?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
если начислений никаких не было за 1-й квартал, то ее вообще показывать не надоАнжелика1403 писав: ↑30 квітня 2020, 13:54Здравствуйте. 16,03 сотрудница должна была выйти из отпуска по уходу за ребенком до 6 лет, но 14,03 она взяла отпуск за свой счет сначала на один день (16,03,), а потом отпуск до окончания карантина. Начислений и выплаты зарплаты небыло, значит в 1ДФ я ее указываю, но все колонки пустые? Код для нее 101?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30 квітня 2020, 14:34
ПРивіт,може хто знає ,який код доходу ставити в 1 ДФ , на суму відрахувань,які ми утримуємо із співробітника на користь приватного виконавця ,по провадженню.( Сплата банку простроченого кредиту).Дякую
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
На користь приватного виконавця чи на його вимогу? Прочитайте, як називається звіт.Галина 1407 писав: ↑30 квітня 2020, 14:42ПРивіт,може хто знає ,який код доходу ставити в 1 ДФ , на суму відрахувань,які ми утримуємо із співробітника на користь приватного виконавця ,по провадженню.( Сплата банку простроченого кредиту).Дякую
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3140
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2370 разів
- Подякували: 752 рази
Я уже сдал 1дф за 1кв. И сейчас обнаружил ошибку - одна накладная от ФОП проведена дважды.
Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?
Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?