Питання по 1 ДФ

Sancho Panza
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 613
З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
Дякував (ла): 143 рази
Подякували: 341 раз

Повідомлення Sancho Panza »

Доброго дня.
Колеги, є пару питань по 1ДФ:
1. Є неуповноважені відокремлені підрозділи (виробничі дільниці, зареєстровані в ДПС як неосновні місця реєстрації). Подаю копії 1ДФ на ДПС за місцем реєстрації відокремлених підрозділів (неосновні місця) та оригінал за місцем основної реєстрації - порції з 2 по 10. Розділ по ВЗ не заповняю, бо це не перша порція (було роз'яснення в ЗІР).
В графу «Працювало за трудовими договорами» пишу кількість працівників які працювало в конкретному підрозділі ?
2. За основним місцем реєстрації, підрозділів немає, працівників немає. Подаю порцію 1, тільки оригінал 1ДФ з ознакою доходу 157 (підприємці) та 140 (аліменти). Заповнюю розділ ВЗ сумою всього по підприємству (це перша порція) - було роз'яснення в ЗІР.
В графу «Працювало за трудовими договорами» я не зазначаю загальну кількість працівників які працювало всього по підприємству (вже зазначав по відокремленим підрозділам) ? Чи все таки зазначати (як би уже буде дубль) ?

Хто знає, зустрічав роз'яснення з цих питань, підкажіть будь ласка.

Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5116 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

Це правильно, дорахування лікарняних за попередні періоди відносяться до доходів того періоду , коли вони були фактично нараховані.

СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 732
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 645 разів
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

Sancho Panza писав:
29 квітня 2020, 09:31
Доброго дня.
Колеги, є пару питань по 1ДФ:
1. Є неуповноважені відокремлені підрозділи (виробничі дільниці, зареєстровані в ДПС як неосновні місця реєстрації). Подаю копії 1ДФ на ДПС за місцем реєстрації відокремлених підрозділів (неосновні місця) та оригінал за місцем основної реєстрації - порції з 2 по 10. Розділ по ВЗ не заповняю, бо це не перша порція (було роз'яснення в ЗІР).
В графу «Працювало за трудовими договорами» пишу кількість працівників які працювало в конкретному підрозділі ?
2. За основним місцем реєстрації, підрозділів немає, працівників немає. Подаю порцію 1, тільки оригінал 1ДФ з ознакою доходу 157 (підприємці) та 140 (аліменти). Заповнюю розділ ВЗ сумою всього по підприємству (це перша порція) - було роз'яснення в ЗІР.
В графу «Працювало за трудовими договорами» я не зазначаю загальну кількість працівників які працювало всього по підприємству (вже зазначав по відокремленим підрозділам) ? Чи все таки зазначати (як би уже буде дубль) ?

Хто знає, зустрічав роз'яснення з цих питань, підкажіть будь ласка.
Добрый день, я ставлю полное количество работающих в порцию 1, в порцию 2 ничего не ставлю.

yugar
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 13 лютого 2020, 10:24
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення yugar »

У нас такая ситуация. Была задолженность по выплате зп за февраль, но после принятия антивирусного закона 533-ІХ провели в марте задним числом (06.03) выплату зп за февраль и аванса за март без уплаты налогов. Как в 1-дф показывать данные - выплаченную полностью зп при начисленном, но неуплаченном НДФЛ или показать полную сумму по оплате НДФЛ?

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка.
В березні виплачено нецільову матеріальну допомогу в розмірі 5000,00грн,
в 1ДФ 2940,00 показую з кодом 169, а 2060,00грн з кодом 127 ??
і ще чи треба працівнику в наступному році подавати в податкову декларацію про доходи????

Анжелика1403
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 165
З нами з: 23 грудня 2016, 09:12
Дякував (ла): 68 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Анжелика1403 »

Здравствуйте. 16,03 сотрудница должна была выйти из отпуска по уходу за ребенком до 6 лет, но 14,03 она взяла отпуск за свой счет сначала на один день (16,03,), а потом отпуск до окончания карантина. Начислений и выплаты зарплаты небыло, значит в 1ДФ я ее указываю, но все колонки пустые? Код для нее 101?

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Анжелика1403 писав:
30 квітня 2020, 13:54
Здравствуйте. 16,03 сотрудница должна была выйти из отпуска по уходу за ребенком до 6 лет, но 14,03 она взяла отпуск за свой счет сначала на один день (16,03,), а потом отпуск до окончания карантина. Начислений и выплаты зарплаты небыло, значит в 1ДФ я ее указываю, но все колонки пустые? Код для нее 101?
если начислений никаких не было за 1-й квартал, то ее вообще показывать не надо

Галина 1407
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 30 квітня 2020, 14:34

Повідомлення Галина 1407 »

ПРивіт,може хто знає ,який код доходу ставити в 1 ДФ , на суму відрахувань,які ми утримуємо із співробітника на користь приватного виконавця ,по провадженню.( Сплата банку простроченого кредиту).Дякую

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

Галина 1407 писав:
30 квітня 2020, 14:42
ПРивіт,може хто знає ,який код доходу ставити в 1 ДФ , на суму відрахувань,які ми утримуємо із співробітника на користь приватного виконавця ,по провадженню.( Сплата банку простроченого кредиту).Дякую
На користь приватного виконавця чи на його вимогу? Прочитайте, як називається звіт.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3140
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2370 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

Я уже сдал 1дф за 1кв. И сейчас обнаружил ошибку - одна накладная от ФОП проведена дважды.
Если сейчас сдать Нову Звитну с исправлениями - это будет считаться исправлением ?
Т.е попадаю ли под штраф ?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”