Добрый день, коллеги!
Не знаю как правильно поступить, нужен совет
Ситуация:
На предприятии ЗП выплачивается не вовремя, соответственно налоги перечисляются в бюджет в день выплаты ЗП. Моя предшественница в 1ДФ указывала и начислено и выплачено одинаковыми суммами. И вот настал 3 квартал, в котором была выплата за 2 кв, а ЗП уже выплачена по отчету... И как в этом случае правильно поступить? Заполнить 3 кв правильно, ну а предыдущие оставить пока как есть и когда-нибудь подать уточненный? И как 1ДФ в налоговой камералится, сверяют ли его с перечисленным НДФЛом?
Спасибо!
Питання по 1 ДФ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 04 листопада 2020, 16:02
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 1 раз
Всім привіт, потрібна порада) Вперше здаю 1 ДФ. Директору було повернуто частину фінансової допомоги в 3 кв.2020. Фінансова допомога зайшла в грудні 2019р. і в 1ДФ за 4кв. 2019 попередній бухгалтер всю суму отриманої допомоги вказав в графі 3а. Потім фін.допомога частинами поверталась і відображалась в 1 ДФ в графі 3. Зараз я начитала, що при отримані юр. особою від фіз. особи в 1ДФ нічого не вказуємо, а по повернені в графах 3 та 3а вказуємо ту суму яку погасили. Як тепер відобразити погашення ціїє фін. допомоги тільки в графі 3 чи в гр.3 та 3а.
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03 листопада 2020, 16:17
- Дякував (ла): 4 рази
Привіт. Бухгалтер в ІІ кварталі в звіті 1 ДФ пільговикам не вказав ознаку пільги. Підкажіть, будь-ласка, що тепер робити?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
В разі виявлення помилки у зданих звітах, у Вас є право впродовж 2 років здати уточнюючий звіт. Правда, та помилка вплинула на розмір ПДФО, а за це штраф-с... є вірогідність того, що до кінця року в період карантину штрафувати не будуть. Але я точно не знаю, може карантинні НЕштрафи цього звіту не стосуються.Margarita_ писав: ↑04 листопада 2020, 19:12Привіт. Бухгалтер в ІІ кварталі в звіті 1 ДФ пільговикам не вказав ознаку пільги. Підкажіть, будь-ласка, що тепер робити?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 105
- З нами з: 15 серпня 2016, 12:43
- Дякував (ла): 56 разів
- Подякували: 22 рази
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как отобразить в 1ДФ операцию: 17.08.20 физ лицо1 внёс в УФ недвижимость. 17.09 (через месяц) у него выкупает его часть в УФ физ лицо 2.
Справочно. Физ. лицо 1 и Физ. лицо 2 являлись и являются единственными Учредителями у данного предприятия. Предприятие было основано 17.08.20г.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста как отобразить в 1ДФ операцию: 17.08.20 физ лицо1 внёс в УФ недвижимость. 17.09 (через месяц) у него выкупает его часть в УФ физ лицо 2.
Справочно. Физ. лицо 1 и Физ. лицо 2 являлись и являются единственными Учредителями у данного предприятия. Предприятие было основано 17.08.20г.
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1912
- З нами з: 06 липня 2017, 15:07
- Дякував (ла): 50 разів
- Подякували: 1298 разів
НикакАнива писав: ↑05 листопада 2020, 15:07Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как отобразить в 1ДФ операцию: 17.08.20 физ лицо1 внёс в УФ недвижимость. 17.09 (через месяц) у него выкупает его часть в УФ физ лицо 2.
Справочно. Физ. лицо 1 и Физ. лицо 2 являлись и являются единственными Учредителями у данного предприятия. Предприятие было основано 17.08.20г.
Спасибо!
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03 листопада 2020, 16:17
- Дякував (ла): 4 рази
Дякую за відповідь. Суми податку в звіті вказані вірно, а от сама ознака не проставлена.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1626
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Встретила таку инфу от ДПС в Івано-Франківській області: Також звертаємо увагу , що відповідно до пп. «б» п. 176.2 ПКУ особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус
податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу ,
податковий розрахунок суми доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , а також суми
утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Однак, такий розрахунок
подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом
звітного періоду .
Відповідно в графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. №1ДФ проставляється
кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами), окрім тих які знаходяться у
відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо, незалежно
від того, нараховувався їм дохід чи ні.
Так как же все-таки правильно: ставим в графу "Працювало за труд. договорами" всех или только тех, которые НЕ были в отпуске за свой счет? Ибо не понятно на что ссылаются налоговики. В Порядке заполнения 1 ДФ такого не нашла: окрім тих які знаходяться у відпустках по вагітності та пологам, по догляду за дітьми, у відпустці без збереження зарплати, тощо, незалежно
від того, нараховувався їм дохід чи ні. На основании чего это написано, кто-нибудь в курсе?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Мудрец
- Повідомлень: 133
- З нами з: 16 жовтня 2020, 11:32
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 8 разів
получение фин.помощи от физ.лица не отражается в 1 ДФ, возврат фин помощи юр лицом физ лицу отражается в 1 ДФ та сумма, которую вернули в графе 3 и 3а с кодом 153