У нашей налоговой тоже такая позиция.ЕСВ в затраты-только за наёмных.Мотивируют тем,что ФЛП платит ЕСВ раз в году,по окончанию отчётного года.Т.е. за 2016 должен уплатить в 2017,следовательно,в 2017 году в затраты уже не включишь,т.к. это не тот период.А в течении текущего года никто ФОПа авансы платить не заставляет(ибо нефиг #smile3# платить авансом ЕСВ и уменьшать базу НДФЛ .платите по рез-там года)Вот такая позиция нашей налоговой.....Romachka писав:Спорный вопрос, на мой взгляд. Столько уже об это копий поломали. ЕСВ относится по факту оплаты и раньше налоговая не имела к этому вопросов (можно написать период в платежке хоть 2017, хоть 2016-ой,,ошибся". Теперь есть мнение налоговой, что ЕСВ ФОПа вообще не относится к расходам этого ФОПа, где-то встречала(проверяли бедолагу ФОПа, проверяющий трактовал, что ЕСВ наемных только относится) . Отака фигня, извините за скудность речи..Dary писав:Нет, ЕСВ за 2016, вносится в расход только в 2016.эмаль писав:Я ФЛП на ОС .В январе 2017г я доплатил ЄСВ за 2016г. могу ли я эту доплату внести в расходы за 2017г.
Расходы ФОПа на ОСН
- 
				olga680521
- Мудрец 
- Повідомлень: 127
- З нами з: 08 січня 2016, 13:49
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 24 рази
- 
				Гоша
- Гений 
- Повідомлень: 439
- З нами з: 29 березня 2012, 06:28
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 208 разів
Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам  у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.
			
			
									
						- Popen
- Гигант Мысли 
- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
Дык, кассовый метод же...Гоша писав:Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.
- 
				Гоша
- Гений 
- Повідомлень: 439
- З нами з: 29 березня 2012, 06:28
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 208 разів
І ще одне питання. Якщо ФОП купує касову стрічку для РРО цілий ящик (336грн). Звичайно, користуватися нею будемо довго. Передбачаю відповідь про касовий метод. Але все ж сумніви: адже ці видатки беруть участь у отриманні доходу, наприклад, 4 місяців. Чи це я вже здорово мудрую? Чи можу я поставити у витрати у день придбання?Popen писав:Дык, кассовый метод же...Гоша писав:Добрий день! Я, так розумію, що у 2017 році дозволено ФОПам у витрати включати вартість ліцензії(наприклад, на роздрібну торгівлю алкоголем). Як це зробити на практиці? Заплатила 05 червня 2017 року 2000,00 грн за період з 15.06.17 по 14.09.17. Якою датою цю суму відобразити в Книзі обліку доходів? Прислухаюсь до всіх порад.
- 
				Yasik86
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 26 травня 2016, 21:59
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:
05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.
Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?
Спасибо
			
			
									
						05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.
Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?
Спасибо
- 
				Лорик777
- Высший разум 
- Повідомлень: 729
- З нами з: 12 травня 2017, 16:26
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 343 рази
для какого отчета указываете доход и расход ?Yasik86 писав:Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:
05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.
Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?
Спасибо
- 
				Yasik86
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 26 травня 2016, 21:59
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 1 раз
чтобы записать в книгу и правильно посчитать чистый доход для НДФЛ, ЕСВ, ВЗЛорик777 писав:для какого отчета указываете доход и расход ?Yasik86 писав:Подскажите, когда мы имеем право отобразить расходы по импорту:
05.09 - получили предоплату от покупателя 70%
07.09 - купили валюту и перечислили нерезиденту за товар 100%
20.09 - растаможили товар, заплатили НДС (пошлины нет)
22.09 - оплата брокерских услуг
27.09 - получили остаточную оплату 30%
29.09 - отгрузили товар.
Доход показываю двумя датами 05.09 и 27.09, а расход я показываю 27.09 - стоимость товара+ брокерские услуги или 07.09 - стоимость товара по курсу НБУ на дату перечисления и 22.09 - брокерские услуги?
Спасибо
- Popen
- Гигант Мысли 
- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
- 
				FyDD
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 3220
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2478 разів
- Подякували: 759 разів
c@ки, нагловики этиPopen писав:Уплата ЕСВ в расходах предпринимателя:
ФОП "платит ЕСВ по итогам года", а запрещено платить в течении года ?
В який звітний (податковий) період ФОП на загальній системі оподаткування включає до витрат сплачену протягом року суму єдиного внеску?
25.05.17
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок за звітний рік до 10 лютого наступного року після подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тому суму сплаченого єдиного внеску за звітний рік відносять до складу витрат наступного року.
Однак, якщо єдиний внесок сплачувався протягом звітного року, то фізичні особи – підприємці мають право включити сплачену суму до складу витрат звітного року.
За матеріалами Категорія 104.05 "ЗІР"
Возмущает и то что каждая контора фискалов в области имеет свои фантазии
- 
				Elen-K
- Просвещенный 
- Повідомлень: 189
- З нами з: 19 серпня 2013, 09:10
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 72 рази
Подскажите, пожалуйста. 
Будут ли являться расходом у общесистемщика услуги, полученные в декабре по акту у ФОПа единщика, но еще не оплаченные??
Можно ли на эту сумму уменьшить годовой налогооблагаемый доход?
			
			
									
						Будут ли являться расходом у общесистемщика услуги, полученные в декабре по акту у ФОПа единщика, но еще не оплаченные??
Можно ли на эту сумму уменьшить годовой налогооблагаемый доход?
