Книга доходов и расходов у ФЛП на общей системе налогообложения

Ledi29
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 25 листопада 2016, 23:08
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ledi29 »

Друзья, чем мне грозит ведение расходной части графы 6 книги УДР итогом за месяц?

Nastya2016
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 23 листопада 2016, 15:34
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Nastya2016 »

в первом квартале 2016 года по ошибке включили накладную,которая была выписана во втором квартале ,интервал там пару дней,но квартал ведь уже другой((
Получается я должна скорректировать в книге,перенести сумму по накладной во 2 квартал, а в 1 квартале получается увеличивается сумма дохода и понятное дело НДФЛ надо было платить больше
как быть? доначислить НДФЛ на эту сумму понятно, заплатить в бюджет ,штрафы будут из-за этого?

Людмила0103
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 20 січня 2017, 09:06
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення Людмила0103 »

Popen писав:
Людмила0103 писав:Подскажите, пожалуйста, кто знает!!! С 1 января 2017г в доходы ЧП не включается акцизный налог. Как правильно заполнять книгу? Кто сталкивался? Ведь доход за день не будет соответствовать чеку РРО если просто отнимать 5%!
А по аналогии с невключением НДС в Книгу (доход = вал - НДС = вал / 1.2).
А затраты? Там же тоже сидит акциз? У поставщиков тоже 5%?

Nastya2016
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 23 листопада 2016, 15:34
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Nastya2016 »

ежемесячно предприниматель снимает с расчетного счета сумму 5000-10000 грн ,на хоз.нужды и на личные затраты
как отразить правильно в книге эти суммы?

Romachka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 29 січня 2015, 15:05
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 41 раз

Повідомлення Romachka »

Людмила0103 писав:
Popen писав:
Людмила0103 писав:Подскажите, пожалуйста, кто знает!!! С 1 января 2017г в доходы ЧП не включается акцизный налог. Как правильно заполнять книгу? Кто сталкивался? Ведь доход за день не будет соответствовать чеку РРО если просто отнимать 5%!
А по аналогии с невключением НДС в Книгу (доход = вал - НДС = вал / 1.2).
А затраты? Там же тоже сидит акциз? У поставщиков тоже 5%?
Как-то стремно ставить доход не по Zотчету. Лучше бы в затраты включать. Но в принципе, в чеке же отображена сумма акциза, значит Обіг-збір= записываем в книгу.
От поставщика мы товар получаем по накладной, там не выделяют акциз, во-первых. Во-вторых, про не включение в затраты акциза, уплаченного поставщиком НИГДЕ не написано. На это вопрос не заморачивайтесь.

Romachka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 29 січня 2015, 15:05
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 41 раз

Повідомлення Romachka »

Nastya2016 писав:ежемесячно предприниматель снимает с расчетного счета сумму 5000-10000 грн ,на хоз.нужды и на личные затраты
как отразить правильно в книге эти суммы?
То, что снимает предприниматель со своего счета нигде не записывать(это его личные деньги), кассовую книгу не ведем.
То, что оплачено предпринимателем по документам и попадает по законодательству в расходы, записываем в книгу

Romachka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 29 січня 2015, 15:05
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 41 раз

Повідомлення Romachka »

Ledi29 писав:Друзья, чем мне грозит ведение расходной части графы 6 книги УДР итогом за месяц?
а что мешает записать расходы сперва в сроку по соответсвующей дате?
В строку Итого месяц записываем сумму по столбцу. Если пропустили: лучше запишете в строку,где есть доход в этом же месяце

Romachka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 109
З нами з: 29 січня 2015, 15:05
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 41 раз

Повідомлення Romachka »

Nastya2016 писав:в первом квартале 2016 года по ошибке включили накладную,которая была выписана во втором квартале ,интервал там пару дней,но квартал ведь уже другой((
Получается я должна скорректировать в книге,перенести сумму по накладной во 2 квартал, а в 1 квартале получается увеличивается сумма дохода и понятное дело НДФЛ надо было платить больше
как быть? доначислить НДФЛ на эту сумму понятно, заплатить в бюджет ,штрафы будут из-за этого?
Отчетный период -год. Все периоды в декларации сворачиваются. Заплатите только штраф за ведение книги.Накладная оплачена в каком квартале? Может и не черкать в книге?

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Скажите, данную книгу ведут только чп на общей системе и чп-единщики 3гр с НДС?

Нина1801
Оракул
Оракул
Повідомлень: 276
З нами з: 01 липня 2015, 14:54
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Нина1801 »

ФОП на загальній системі отримував протягом року безповоротні фінансові допомоги від другого ФОПу на спрощеній системі.Як це відобразити в книзі?

Відповісти

Повернутись до “ФОП на загальній системі”