Помощь ФЛП - новичкам

Romachka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 29 січня 2015, 15:05
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення Romachka »

nhbajyjdf писав:Еще очень прошу дать ответ!!!
Пришла предоплата от покупателя за полученный и оплаченный товар, товар еще на складе. Провели рекламную акцию по этому товару.
Есть оплаченный акт. Я так понимаю, записываю сумму оплаты по акту в графу 8 книги доходов и затрат в день получения акта(сначала оплата, потом акт)
без привязки к доходам, т.к. расходы по рекламе - непрямые расходы, а расходы периода, в независимости от того, что товар еще не отгружен.
ПОМОГИТЕ!!!

Вы предоплату получили-это доход. Вы За товар расплатились и отгрузили покупателю, это расход. За рекламу заплатили-и акт получили-в графу 8 записали.Это в одной сточке с доходом.
Если вы ежедневно получаете доход(или скажем так -часто), то заполняйте расход в гр.8, когда у Вас фактически есть акт, или например начислена з/пл(гр.7). В идеале, нужно стремиться, чтобы у Вас на конец года(отчетный период ФОП год, а не месяц и день) не осталось неоплаченных долгов поставщикам, если у вас уже будет доход по этим услугам(или товарам). А 01 или 28 числа это записано, это только штраф за неправильное ведение книги, но он и так будет при проверке. Это мое личное мнение.

Lenok0904
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 187
З нами з: 21 липня 2011, 06:01
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Lenok0904 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ФЛП зарегистрирован в ГНИ с 16.11.2015. На единый налог поставили с 01.12.2015. За период с 16.11.2015 по 01.12.2015 деятельности не будет. Когда нужно будет сдать пустышку в ГНи за этот кусочек работы на общей системе - уже аж в январе или в декабре? А с отчетом по ЕСВ - будет один общий после окончания года - кусочек на общей и декабрь на едином? Или тоже нужно будет отдельно отчитаться??? спасибо заранее за ответ!

shinna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4773
З нами з: 19 квітня 2011, 05:55
Дякував (ла): 877 разів
Подякували: 3178 разів

Повідомлення shinna »

Lenok0904 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, ФЛП зарегистрирован в ГНИ с 16.11.2015. На единый налог поставили с 01.12.2015. За период с 16.11.2015 по 01.12.2015 деятельности не будет. Когда нужно будет сдать пустышку в ГНи за этот кусочек работы на общей системе - уже аж в январе или в декабре? А с отчетом по ЕСВ - будет один общий после окончания года - кусочек на общей и декабрь на едином? Или тоже нужно будет отдельно отчитаться??? спасибо заранее за ответ!
Пустышку (годовую) за кусочек на ОС нужно будет подать в течение 40 дней поле окончания года. Декларацию (годовую) плательщика ЕН тоже в эти же сроки. Отчет по ЕСВ - додаток 5 подадите с двумя таблицами: 1 - за время пребывания на ОС, 2 - за время на ЕН.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18035
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 1714 разів
Подякували: 9778 разів

Повідомлення Popen »

shinna писав:
Lenok0904 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, ФЛП зарегистрирован в ГНИ с 16.11.2015. На единый налог поставили с 01.12.2015. За период с 16.11.2015 по 01.12.2015 деятельности не будет. Когда нужно будет сдать пустышку в ГНи за этот кусочек работы на общей системе - уже аж в январе или в декабре? А с отчетом по ЕСВ - будет один общий после окончания года - кусочек на общей и декабрь на едином? Или тоже нужно будет отдельно отчитаться??? спасибо заранее за ответ!
Пустышку (годовую) за кусочек на ОС нужно будет подать в течение 40 дней поле окончания года. Декларацию (годовую) плательщика ЕН тоже в эти же сроки. Отчет по ЕСВ - додаток 5 подадите с двумя таблицами: 1 - за время пребывания на ОС, 2 - за время на ЕН.
И не помешало бы зарегить Книгу по ОСН...

ANNA_N
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення ANNA_N »

Ко мне обратился ФЛП, что я вела его учет, он зарегистрирован в 2014 году, но ведет книгу, не зарегистрированную в налоговой. Какие штрафы ему светят и как исправить эту ситуацию? #wall#

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1095
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 359 разів
Подякували: 303 рази

Повідомлення @Лиса »

ANNA_N писав:Ко мне обратился ФЛП, что я вела его учет, он зарегистрирован в 2014 году, но ведет книгу, не зарегистрированную в налоговой. Какие штрафы ему светят и как исправить эту ситуацию? #wall#
штраф за не ведение книги 510,00 грн и админ штраф от 51- 85 грн,, намного страшнее что наличка которая вписывалась в незарегистрированную книгу может посчитатся не оприходованной, а это пятикратный и двукратный размер (((

ANNA_N
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення ANNA_N »

@Лиса писав:
ANNA_N писав:Ко мне обратился ФЛП, что я вела его учет, он зарегистрирован в 2014 году, но ведет книгу, не зарегистрированную в налоговой. Какие штрафы ему светят и как исправить эту ситуацию? #wall#
штраф за не ведение книги 510,00 грн и админ штраф от 51- 85 грн,, намного страшнее что наличка которая вписывалась в незарегистрированную книгу может посчитатся не оприходованной, а это пятикратный и двукратный размер (((
а как лучше поступить - бежать каяться и регистрировать новую книгу, заявить что она утеряна или оставить как есть? может заявить, что в этом году он не работал? книга заполнена только за 2014год

Людок12
Знаток
Повідомлень: 13
З нами з: 30 листопада 2012, 03:19
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Людок12 »

Добрый день, ПРОШУ ПОМОЩИ.
Начинающий ФЛП на общей системе. КАКОЙ ДОХОД облагать НДФЛ:
Доход - 2500,0
Расход - 1500,0
Чистый доход - 1000,0
ЕСВ - 476,79 (1378,0*34,6%)
Буду благодарна за помощь!!!

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

177.2. Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... zdil4.aspx
© Buhgalter911.com

Людок12
Знаток
Повідомлень: 13
З нами з: 30 листопада 2012, 03:19
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Людок12 »

Пункт 177.2. я читала. Но я прошу Знатоков сказать по сути вопроса, а не как налоговики. ЕСВ будет уменьшать "чистый" доход? Ведь сумма ЕСВ входит в расходы предпринимателя, или он и НДФЛ оплачиваются из этого "чистого" дохода. Ведь

Відповісти

Повернутись до “ФОП на загальній системі”