Спасибо Вам большое за помощь. Если можно я задам Вам еще один вопрос, а то впервые с этим столкнулась нужно разобраться: в стр. 4 Т5 указывается сумма, уплаченная за торговые патенты. Мы получили патент в мае 2012 г. и перечислили в мае, как сказали в налоговой за 2 месяца (май 2012г. и за последний месяц действия патента). Какую сумму показывать в стр. 4, всю которую перечислили в 2012г.(но она включает последний месяц действия патента) или ту которую начисляет налоговая с мая по декабрь 2012г.Басти писав:Вы сделали правильно , для успокоения души подойдите к своему инспектору , он при Вас откроет Вашу карточку и Вы увидите своими глазами состояние Ваших финансов.
Я так всегда делаю перед окончательной уплатой за год.
Вы будете точно уверены в наличии переплаты и спокойно оплатите разницу.
НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ДОХОДАХ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1807
- З нами з: 11 лютого 2012, 07:15
- Дякував (ла): 737 разів
- Подякували: 2025 разів
Строка 4-сумма ,которую Вам начислили за патент.
Т.К. можно уплатить любую бОльшую сумму и уменьшить НДФЛ к оплате.
Поэтому там ставиться начисленная стоимость патента, и именно она учитывается для расчета налога.
А если Вы заплатили патент больше положеного , он буде висеть в переплате по патенту.
Т.К. можно уплатить любую бОльшую сумму и уменьшить НДФЛ к оплате.
Поэтому там ставиться начисленная стоимость патента, и именно она учитывается для расчета налога.
А если Вы заплатили патент больше положеного , он буде висеть в переплате по патенту.
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Хорошего дня всем. Возник вот какой вопрос. Деятельность осуществляется по 4 КВЕДам, в декларации мне нужно отдельно по каждому КВЕДу запонить дододы и расходы? С начала года такое не делалось, как теперь все это разделить за год? И куда тогда писать "інші" расходы и зп?
Спасибо за ответ!!!Басти писав:Заработную плату и НДФЛ указываю для ФОПов ОС в декларации всегда.
Д.7 не заполняю.
Если есть данные по доходу от предпринимательской деятельности-Д.5.
Nastena, спасибо. Жду Вашего ответа.nastena писав:у меня тот же вопрос, завтра поеду здавать, смогу ответить в понедельникBNV писав:Прочитала все 25 страниц, сходила на все ссылки и все таки прошу помочь пожалуйста!!! ФОП на общей системе заполняет деку и додаток 5. Это понятно. Показывать ли в деке в разделе II ЗП, которую он получает на предприятии как наемный работник и НДФЛ, которое было уплачено этим предприятием как налоговым агентом??? И если это показать нужно ли при этом тогда еще додаток 7 заполнять. Помогите пожалуйста разобраться!!! Спасибо!
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18771
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10332 рази
Легче заполнить, чем терзаться догадками...#blush#BNV писав:Прочитала все 25 страниц, сходила на все ссылки и все таки прошу помочь пожалуйста!!! ФОП на общей системе заполняет деку и додаток 5. Это понятно. Показывать ли в деке в разделе II ЗП, которую он получает на предприятии как наемный работник и НДФЛ, которое было уплачено этим предприятием как налоговым агентом??? И если это показать нужно ли при этом тогда еще додаток 7 заполнять. Помогите пожалуйста разобраться!!! Спасибо!
Вчера сдала отчет, приложение 7 только для госслужащих. З/плату и подох. показываем в самой дек.
-
- Гуру
- Повідомлень: 77
- З нами з: 26 вересня 2012, 04:41
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 10 разів
У меня ФОП на ОСН и с наёмными лицами,выплачиваем з/п,я просто смотрю ,что в прошлом году бухгалтер сдавала додаток 7,и в книге написано 7,а тут на форуме постоянно ведется про додаток 5 ,я и запуталась,все же какой сдавать?Басти писав:Если физлицо ведет предпринимательскую деятельность , заполняется д.5.Iriha_22 писав:Помогите пожалуйста разобраться, что то не могу ничего понять,впервые сдаю отчет ФЛП на ОСН сдает декларацию про майновый стан,а в каких случаях сдается додаток 5,а когда додаток 7?
Если Вы получали доходы(з\п,дивиденды и т.д.) -все перечисленное в п.п. д.7,имеете льготы ,хотите пересчитать НДФЛ за год к возврату-подается д.7.