Перехід з загальної системи на єдиний податок.

Розділ XIV ПКУ
Вела
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 14 лютого 2013, 10:45
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення Вела »

я ведь только что отчиталась за 2013 год -сдала деку про майновий стан, опять необходимо сдавать и повторять цифры в розрахунке...

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13845
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одеса
Дякував (ла): 14220 разів
Подякували: 28050 разів

Повідомлення Яков »

Вела писав:я ведь только что отчиталась за 2013 год -сдала деку про майновий стан, опять необходимо сдавать и повторять цифры в розрахунке...
Да, повторяете. В дальнейшем, если будете вносить изменения по КВЕДам, или по месту осуществления - не надо будет. Только Заява.
Хотя, что будет через полгода...
Зображення

Nata-84
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 06 грудня 2013, 09:36

Повідомлення Nata-84 »

Добрий день. Підкажіть будь -ласка. Організація переходить на єдиний податок 4 групи. ПДВ по основних засобах при переході на спрощену систему?

Лариса М
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 767
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 207 разів

Повідомлення Лариса М »

Nata-84 писав:Добрий день. Підкажіть будь -ласка. Організація переходить на єдиний податок 4 групи. ПДВ по основних засобах при переході на спрощену систему?
4 группа - Единый налог 5% без ПДВ. При переходе Вы должны сделать "Условную продажу" не только ОС, а и всего, что у Вас числится на остатках,что Вы закупали с НДС.Наберите в поисковике Условная продажа, была тема по этому вопросу.

dmemekh
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 18 лютого 2014, 17:44

Повідомлення dmemekh »

Добрый день!
Такая вот ситуация: ФЛП в 2013г. был на едином налоге, с 01.01.2014г. перешёл на общую систему налогообложения, а с 01.04.2014г. снова вернулся на единый налог.
Подскажите, пожалуйста:
1. Нужно ли подавать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г. (подозреваю что нужно), а потом за и за весь 2014 год?
2. Если подать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г., то какую сумму налога нужно уплатить (всю или 25%) и в какие сроки?
3. Как быть с ЕСВ за 1 кв.? Его можно уплатить по результатам годового отчёта по ЕСВ или есть другие сроки?

Спасибо!

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Ребята, такой вопрос. ЧП с общей системы перешёл на единый налог 2 группа в мае 2014 года. Сейчас кинулись считать и оказалось, что они на общей системе 300 000 перевалили. Как налоговая не кинулась, ведь отчёты РРо им идут и чем теперь чревата эта ситуация?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

Вероніка писав:Ребята, такой вопрос. ЧП с общей системы перешёл на единый налог 2 группа в мае 2014 года. Сейчас кинулись считать и оказалось, что они на общей системе 300 000 перевалили. Как налоговая не кинулась, ведь отчёты РРо им идут и чем теперь чревата эта ситуация?
1. С мая/в мае перейти на ЕН невозможно...
2. Когда перевалили?

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18887
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2114 разів
Подякували: 10409 разів

Повідомлення Popen »

Вероніка писав:Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.
Полагаю, что нужно начислить НДС (дата перевалки-31.05.14), начислить штраф за несвоевремку (кажется, 10%), насчитать пеню .
Последний день оплаты НДС за май = 30.06.14. А за июнь срок еще не наступил.Так что вы еще и не так сильно попали...
+ начислить НДС за весь июнь.

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4351
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8081 раз
Подякували: 6388 разів

Повідомлення Вероніка »

Popen писав:
Вероніка писав:Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.
Полагаю, что нужно начислить НДС (дата перевалки-31.05.14), начислить штраф за несвоевремку (кажется, 10%), насчитать пеню .
Последний день оплаты НДС за май = 30.06.14. А за июнь срок еще не наступил.Так что вы еще и не так сильно попали...
+ начислить НДС за весь июнь.
Я тоже та рассудила изначально. А потом - как начислять НДС, если плательщиком НДС не зарестрированы, Декларация соответственно не сдавалась, РРО на НДС не переделано?

Відповісти

Повернутись до “Спрощена система оподаткування”