Перехід з загальної системи на єдиний податок.
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13845
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одеса
- Дякував (ла): 14220 разів
- Подякували: 28050 разів
Да, повторяете. В дальнейшем, если будете вносить изменения по КВЕДам, или по месту осуществления - не надо будет. Только Заява.Вела писав:я ведь только что отчиталась за 2013 год -сдала деку про майновий стан, опять необходимо сдавать и повторять цифры в розрахунке...
Хотя, что будет через полгода...

Добрий день. Підкажіть будь -ласка. Організація переходить на єдиний податок 4 групи. ПДВ по основних засобах при переході на спрощену систему?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
4 группа - Единый налог 5% без ПДВ. При переходе Вы должны сделать "Условную продажу" не только ОС, а и всего, что у Вас числится на остатках,что Вы закупали с НДС.Наберите в поисковике Условная продажа, была тема по этому вопросу.Nata-84 писав:Добрий день. Підкажіть будь -ласка. Організація переходить на єдиний податок 4 групи. ПДВ по основних засобах при переході на спрощену систему?
Добрый день!
Такая вот ситуация: ФЛП в 2013г. был на едином налоге, с 01.01.2014г. перешёл на общую систему налогообложения, а с 01.04.2014г. снова вернулся на единый налог.
Подскажите, пожалуйста:
1. Нужно ли подавать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г. (подозреваю что нужно), а потом за и за весь 2014 год?
2. Если подать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г., то какую сумму налога нужно уплатить (всю или 25%) и в какие сроки?
3. Как быть с ЕСВ за 1 кв.? Его можно уплатить по результатам годового отчёта по ЕСВ или есть другие сроки?
Спасибо!
Такая вот ситуация: ФЛП в 2013г. был на едином налоге, с 01.01.2014г. перешёл на общую систему налогообложения, а с 01.04.2014г. снова вернулся на единый налог.
Подскажите, пожалуйста:
1. Нужно ли подавать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г. (подозреваю что нужно), а потом за и за весь 2014 год?
2. Если подать декларацию про майн. стан та доходи... за 1 кв. 2014г., то какую сумму налога нужно уплатить (всю или 25%) и в какие сроки?
3. Как быть с ЕСВ за 1 кв.? Его можно уплатить по результатам годового отчёта по ЕСВ или есть другие сроки?
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Ребята, такой вопрос. ЧП с общей системы перешёл на единый налог 2 группа в мае 2014 года. Сейчас кинулись считать и оказалось, что они на общей системе 300 000 перевалили. Как налоговая не кинулась, ведь отчёты РРо им идут и чем теперь чревата эта ситуация?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2114 разів
- Подякували: 10409 разів
1. С мая/в мае перейти на ЕН невозможно...Вероніка писав:Ребята, такой вопрос. ЧП с общей системы перешёл на единый налог 2 группа в мае 2014 года. Сейчас кинулись считать и оказалось, что они на общей системе 300 000 перевалили. Как налоговая не кинулась, ведь отчёты РРо им идут и чем теперь чревата эта ситуация?
2. Когда перевалили?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18887
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2114 разів
- Подякували: 10409 разів
Полагаю, что нужно начислить НДС (дата перевалки-31.05.14), начислить штраф за несвоевремку (кажется, 10%), насчитать пеню .Вероніка писав:Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.
Последний день оплаты НДС за май = 30.06.14. А за июнь срок еще не наступил.Так что вы еще и не так сильно попали...
+ начислить НДС за весь июнь.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 02 червня 2012, 09:16
- Дякував (ла): 8081 раз
- Подякували: 6388 разів
Я тоже та рассудила изначально. А потом - как начислять НДС, если плательщиком НДС не зарестрированы, Декларация соответственно не сдавалась, РРО на НДС не переделано?Popen писав:Полагаю, что нужно начислить НДС (дата перевалки-31.05.14), начислить штраф за несвоевремку (кажется, 10%), насчитать пеню .Вероніка писав:Правильно, извините, спешила - упустила факты. В мае - перевалили. Перешли с июля. И вот только на днях посчитали ,что превышение было в мае.
Последний день оплаты НДС за май = 30.06.14. А за июнь срок еще не наступил.Так что вы еще и не так сильно попали...
+ начислить НДС за весь июнь.