ЧП на ЕН вел Книгу доходов в 2010-2011 , записывал доход по приходу налички каждый день, а при необходимости из этих денег сдавал на расчетный счет как "Торговую выручку". Доход считал по налички, если добавить расчетный счет, то будет превышение. Что делать?????
feeva писав:ЧП на ЕН вел Книгу доходов в 2010-2011 , записывал доход по приходу налички каждый день, а при необходимости из этих денег сдавал на расчетный счет как "Торговую выручку". Доход считал по налички, если добавить расчетный счет, то будет превышение. Что делать?????
Внесение Вами выручки на р/с не нужно считать доходом. Вам нужно доход считать по кассовому методу, тоесть при получении денег за товар/услуги в кассу (наличкой в вашем случае)
Если на р/с вам выручка за товар/услуги от покупателей не поступала, то дохода по р/с не будет, только касса
feeva писав:ЧП на ЕН вел Книгу доходов в 2010-2011 , записывал доход по приходу налички каждый день, а при необходимости из этих денег сдавал на расчетный счет как "Торговую выручку". Доход считал по налички, если добавить расчетный счет, то будет превышение. Что делать?????
Всё предельно ясно - экономия на услугах бух-ра или на подписке спецпериодики... Обычно в таких случаях в объявке пишут "Поповнення п/р особистими коштами".
В таких случаях ГНИ практиковали НДФЛ с превышения, , но это было до 2011, а как сейчас - неизвестно...
feeva писав:ЧП на ЕН вел Книгу доходов в 2010-2011 , записывал доход по приходу налички каждый день, а при необходимости из этих денег сдавал на расчетный счет как "Торговую выручку". Доход считал по налички, если добавить расчетный счет, то будет превышение. Что делать?????
Всё предельно ясно - экономия на услугах бух-ра или на подписке спецпериодики... Обычно в таких случаях в объявке пишут "Поповнення п/р особистими коштами".
В таких случаях ГНИ практикоали НДФЛ с превышения, , но это было до 2011, а как сейчас - неизвестно...
мелькнула мысль - доходы и затраты ЕН по кас.методу, а НДС то по правилу 1-го события - КАК ЖЕ ПИСАТЬ КНИГУ??? (ЧТОБ и волки... и козы... были целы)
Лилия-НИКА писав:мелькнула мысль - доходы и затраты ЕН по кас.методу, а НДС то по правилу 1-го события - КАК ЖЕ ПИСАТЬ КНИГУ??? (ЧТОБ и волки... и козы... были целы)
Уважаемая Лилия-НИКА, а вы темку не перепутали?
Какой НДС у ЧПЕНа в 2011году? А если вы о моём вопросе ( http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst9657_---.aspx ) о Книге для 3-й группы (3%), то там всё предельно ясно: доход=вал-НДС.
Лилия-НИКА писав:мелькнула мысль - доходы и затраты ЕН по кас.методу, а НДС то по правилу 1-го события - КАК ЖЕ ПИСАТЬ КНИГУ??? (ЧТОБ и волки... и козы... были целы)
Уважаемая Лилия-НИКА, а вы темку не перепутали?
Какой НДС у ЧПЕНа в 2011году? А если вы о моём вопросе ( http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst9657_---.aspx ) о Книге для 3-й группы (3%), то там всё предельно ясно: доход=вал-НДС.
Уважаемый -Вы правы - перепутала темку (не хотела поверьте..) - я о книге 3% в 2012г.
Оксана 1 писав:Книга не велась вообще. Как правильно заполнить книгу доходов и расходов для ФОП на едином налоге за 2011 год. Если можно на примере. Заранее спасибо.
В своей книге ФОП заполняла только отчетный период (квартал) и сумму дохода. Больше ничего. Ежедневную выручку вели наемные в своих книгах. Сегодня, когда сдавала на регистрацию новую книгу, инспектор посмотрела на старую и ничего не сказала. Все нормально.
Кто сдавал книгу доходов на регестрацию в Коминтерновскую налоговую Харькова? Подскажите, куда сдавать? Обязательно ли писать письмо и показывать старую книгу?
Оксана 1 писав:Книга не велась вообще. Как правильно заполнить книгу доходов и расходов для ФОП на едином налоге за 2011 год. Если можно на примере. Заранее спасибо.
В своей книге ФОП заполняла только отчетный период (квартал) и сумму дохода. Больше ничего. Ежедневную выручку вели наемные в своих книгах. Сегодня, когда сдавала на регистрацию новую книгу, инспектор посмотрела на старую и ничего не сказала. Все нормально.