Гипотетическая ситуация (рассматриваю как вариант)
ФЛП ЕН получило бесплатно товар от другого ФЛП ЕН, согласно НКУ включает в доход (Безвозмездно полученными считаются товары (работы, услуги), предоставленные плательщику единого налога согласно письменным договорам дарения и другим письменным договорам, заключенным согласно законодательству, по которым не предусмотрены денежная или иная компенсация стоимости таких товаров (работ, услуг) или их возврат, а также товары, переданные плательщику единого налога на ответственное хранение и использованные таким плательщиком единого налога (п. 292.3 НКУ).)
Вопрос:
1. может ФЛП ЕН продавать дальше этот товар?
2. если да то в Книгу доходов записывать разницу, чтобы избежать задвоения дохода?
Добрый день! Коллеги просветите пожалуйста в вопросе заполнения Книги 2 гр. ЕН . Никогда не вела ФОП , а сейчас столкнулась . Книгу сегодня купила , сейчас заполняю ФИО , идентификационный номер , а в строке "Податкова адреса" указывать место прописки ФОП или место осуществления деятельности ? Я так понимаю, что место прописки ..
balkolga писав:Добрый день! Коллеги просветите пожалуйста в вопросе заполнения Книги 2 гр. ЕН . Никогда не вела ФОП , а сейчас столкнулась . Книгу сегодня купила , сейчас заполняю ФИО , идентификационный номер , а в строке "Податкова адреса" указывать место прописки ФОП или место осуществления деятельности ? Я так понимаю, что место прописки ..
Да. "Податкова адреса"="Місце проживання..." в Виписке з госреестра=так называемая "прописка" (она же регистрация)
Дорогие форумчане! Такая ситуация: ФОП (ЕН 2гр) расплатился за телефон в Алло картой "Ключ к счету", но позже он его поменял на другой и разницу ему вернули. НО вернули на ту карту с которой производилась оплата, т.е. "ключ к счету" и естественно деньги упали на расчетный счет 2600. (отображено как меморильный ордер с назначением платежа - возврат ден.средств согласно акта возврата для ФИО карта №...) Вопрос: нужно ли включать эту сумму в доход в книге?
Vitamink@ писав:Дорогие форумчане! Такая ситуация: ФОП (ЕН 2гр) расплатился за телефон в Алло картой "Ключ к счету", но позже он его поменял на другой и разницу ему вернули. НО вернули на ту карту с которой производилась оплата, т.е. "ключ к счету" и естественно деньги упали на расчетный счет 2600. (отображено как меморильный ордер с назначением платежа - возврат ден.средств согласно акта возврата для ФИО карта №...) Вопрос: нужно ли включать эту сумму в доход в книге?
Хочется напомнить, что ФОП на 2 (второй) группе!!! Отразит в Книге - ЕН не увеличится, но будет 100% гарантия ненаказания...
Добрый день колеги! Подскажите по регистрации книги доходов и расходов. У меня ФОП на 2й группе и не регистрировал книгу. Теперь нужно зарегистрировать. Планирую это сделать в электронном виде, кто то ведет так книгу? какие отзывы?. И второй вопрос, планирует с 1 октября перейти на 3ю группу с НДС - какую книгу регистрировать? или потом вторую регистрировать?
kameta писав:Добрый день колеги! Подскажите по регистрации книги доходов и расходов. У меня ФОП на 2й группе и не регистрировал книгу. Теперь нужно зарегистрировать. Планирую это сделать в электронном виде, кто то ведет так книгу? какие отзывы?. И второй вопрос, планирует с 1 октября перейти на 3ю группу с НДС - какую книгу регистрировать? или потом вторую регистрировать?
Для НДС-ков и без НДС-ков книги разные. Веду в "паперовому вигляды" не заморачиваюсь. http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 20997.html
В смысле, если перейдете на 3 с НДС, книгу другую заново надо регистрировать.
kameta писав:Добрый день колеги! Подскажите по регистрации книги доходов и расходов. У меня ФОП на 2й группе и не регистрировал книгу. Теперь нужно зарегистрировать. Планирую это сделать в электронном виде, кто то ведет так книгу? какие отзывы?. И второй вопрос, планирует с 1 октября перейти на 3ю группу с НДС - какую книгу регистрировать? или потом вторую регистрировать?
Для НДС-ков и без НДС-ков книги разные. Веду в "паперовому вигляды" не заморачиваюсь. http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/ ... 20997.html
В смысле, если перейдете на 3 с НДС, книгу другую заново надо регистрировать.
с 4 квартала переходим на 3ю группу и получаем свидетельство НДС. Как потом с книгой быть? они же разные