= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

бухгалтер-новичек писав:Уже совсем не соображу. Подскажите еще правильную проводку, я уже совсем запуталась.
У вас получается Дт с-до по 643 счёт и лишнее Кт с-до по 6415. Их между собой и надо закрыть... А как вы это сделаете, не суть важно:
1) 6415 - 643 сумма с плюсом
или
2) 643-6415 сумма с минусом... Именно эта проводка должна была у вас пройти в момент выписки РК на возврат товара...

бухгалтер-новичек
ПрофиПрофи
Повідомлень: 47
З нами з: 24 січня 2013, 04:48
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення бухгалтер-новичек »

Огромное Вам спасибо!

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Перенесено из удаленной темы: От: 2 марта 2015 г. 14:36:17 який Дт Кт гроші на поховання від соцстраху
111Макс111 писав:Терміново!!! Який Дт Кт? Помер працівник, прийшли гроші із соцстраху на поховання, виплачені родичам. Як це все показати в обліку?
tomassa писав:
111Макс111 писав:Терміново!!! Який Дт Кт? Помер працівник, прийшли гроші із соцстраху на поховання, виплачені родичам. Як це все показати в обліку?
311-378
378-685
301-311
685-301

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Подскажите как правильно в 1с 7.7 отразить списание стульев с 112 счета. Амортизация 100%. Можно каким то документом? Или ручными проводками?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Подскажите!

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

В 7,7 не знаю... Ищите что-то вроде выбытие или списание малоценных активов... А вообще вопрос нужно было задать в теме http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst28306p26.aspx Посмотрите там...

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1879
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 922 рази
Подякували: 109 разів

Повідомлення Denis@@@ »

А по проводкам хочу тоже понимать: что нужно просторнировать 112 и 13 счет?

alinochkakrinichka
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 11 березня 2015, 10:49

Повідомлення alinochkakrinichka »

Помогите пожалуйста с проводками!Предприятия юр лицо на едином налоге оказывает услуги по тех контролю транспортных средств, услуги оказываем после оплаты с последующим предоставлением бланка строгого учета. Происходят такие хоз. операции:
1. Выставлен счет и получена предоплата от контрагента Дт 311Кт 6811
2. Выполнена услуга (проведен тех контроль с оформлением акта выполненых работ и выдача протокола о исправности транспортного средства(бланк строгого учета) Дт361Кт703
3. Произведен зачет аванса Дт6811Кт361
4. Списаны бланки строго учета Дт231Кт209, Кт08
Но бывает ситуация когда указываем услуги гос учреждениям с оплатой через казну и им нужны акты выполненных работ для оплаты, акт выписываю у меня проводка получается Дт361Кт703, а они допустим не оплатили не завтра ни через месяц, услуга по факуту им не оказана бланк не выдан.А у меня оказание услуг привязывается к списанию бланковМожно ли оформлять операции следующим образом:
1. Оформление акта выполненых работ в марте Дт361Кт69(доходы буд. переиодов)
2. Получена оплата в апреле Дт311Кт361
3. Услуга оказана в апреле после поступления денежных средств (Включение доходов будущих периодов в состав доходов текущего периода) Дт69Кт703
4. Списаны бланки строго учета Дт231Кт209, Кт08
И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ АКТ ВЫПИСАН А ОНИ ПЕРЕДУМАЛИ ПЛАТИТЬ КАК СПИСАТЬ РАСХОДЫ БУДУЮЩИХ ПЕРИОДОВ

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

alinochkakrinichka писав:Помогите пожалуйста с проводками!Предприятия юр лицо на едином налоге оказывает услуги по тех контролю транспортных средств, услуги оказываем после оплаты с последующим предоставлением бланка строгого учета. Происходят такие хоз. операции:
1. Выставлен счет и получена предоплата от контрагента Дт 311Кт 6811
2. Выполнена услуга (проведен тех контроль с оформлением акта выполненых работ и выдача протокола о исправности транспортного средства(бланк строгого учета) Дт361Кт703
3. Произведен зачет аванса Дт6811Кт361
4. Списаны бланки строго учета Дт231Кт209, Кт08
ок
alinochkakrinichka писав:Но бывает ситуация когда указываем услуги гос учреждениям с оплатой через казну и им нужны акты выполненных работ для оплаты, акт выписываю у меня проводка получается Дт361Кт703, а они допустим не оплатили не завтра ни через месяц, услуга по факуту им не оказана бланк не выдан.А у меня оказание услуг привязывается к списанию бланковМожно ли оформлять операции следующим образом:
1. Оформление акта выполненых работ в марте Дт361Кт69(доходы буд. переиодов)
2. Получена оплата в апреле Дт311Кт361
3. Услуга оказана в апреле после поступления денежных средств (Включение доходов будущих периодов в состав доходов текущего периода) Дт69Кт703
4. Списаны бланки строго учета Дт231Кт209, Кт08
И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ АКТ ВЫПИСАН А ОНИ ПЕРЕДУМАЛИ ПЛАТИТЬ КАК СПИСАТЬ РАСХОДЫ БУДУЮЩИХ ПЕРИОДОВ
сторнируете Дт 361 Кт 69 (с минусом)
или Дт 69 Кт 361

иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

у меня весит 3 года без% возвратная финпомощь от директора предприятия- показала ее в свое время в Декларациях доход .У предприятия дохода нет, ели ели оплачиваем расходы Если эту помощь не вернули в течении 3 лет, то можно сейчас в бух.учете сделать проводку Дт 685 Кт 717?. Но смущает одно сейчас я так понимаю что налогового учета нет а есть только бух.учет. Вот когда я буду сдавать декларацию по прибыли за 2015г. и баланс получится расхождение?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”