= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

stavros_sparrow писав:
YuliyaDol писав:
stavros_sparrow писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сделали оплату за ЕЦП (Державне підприємство "Інформ.центр" Міністерства юстиції України) в сумме 96,00грн. для доступа к реестру
Какие у нас проводки? Мне сразу списывать на затраты 92? (никакого акта как я понимаю они нам не дадут, а просто отдадут флешку с ключем)
Или же через 68? Буду благодарен за любую помощь!!!
а вы на основании чего платили 96 гривен?
квитанция
акти вони присилають через медок


Лелешка
Гений
Гений
Повідомлень: 467
З нами з: 26 січня 2013, 13:00
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 50 разів

Повідомлення Лелешка »

Подскажите пож, как отобразить правильно проводки: есть предоплата по сч.1 - 500 грн (общая стоимость 1000 грн), была сост.налоговая на 500 грн. и еще на 500 грн по отгрузке. Т.е. остался долг за покупателем 500 грн. И есть предоплата по сч.2 - 280 грн. И они просят перезач. этих 280 грн в сч.1. Как мне бух.проводками это правильно сделать?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Лелешка писав:Подскажите пож, как отобразить правильно проводки: есть предоплата по сч.1 - 500 грн (общая стоимость 1000 грн), была сост.налоговая на 500 грн. и еще на 500 грн по отгрузке. Т.е. остался долг за покупателем 500 грн. И есть предоплата по сч.2 - 280 грн. И они просят перезач. этих 280 грн в сч.1. Как мне бух.проводками это правильно сделать?
делаете проводку Дт 361 Кт 681 (361), смотря как учитываете авансы.
и нужно сделать еще РК нулевой

novichok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1861
З нами з: 22 серпня 2012, 07:44
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 890 разів

Повідомлення novichok »

Лелешка писав:Подскажите пож, как отобразить правильно проводки: есть предоплата по сч.1 - 500 грн (общая стоимость 1000 грн), была сост.налоговая на 500 грн. и еще на 500 грн по отгрузке. Т.е. остался долг за покупателем 500 грн. И есть предоплата по сч.2 - 280 грн. И они просят перезач. этих 280 грн в сч.1. Как мне бух.проводками это правильно сделать?
Если не вдаваться в даты, то 1) можно в банковской выписке поменять счет в проводке оплаты
2)провести операцию Д-т 361( выбираем покупателя и банковскую выписку) К-т 361 он же но расходная

Попробуйте, проверьте по движению документа

Лелешка
Гений
Гений
Повідомлень: 467
З нами з: 26 січня 2013, 13:00
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 50 разів

Повідомлення Лелешка »

Люлик писав:
Лелешка писав:Подскажите пож, как отобразить правильно проводки: есть предоплата по сч.1 - 500 грн (общая стоимость 1000 грн), была сост.налоговая на 500 грн. и еще на 500 грн по отгрузке. Т.е. остался долг за покупателем 500 грн. И есть предоплата по сч.2 - 280 грн. И они просят перезач. этих 280 грн в сч.1. Как мне бух.проводками это правильно сделать?
делаете проводку Дт 361 Кт 681 (361), смотря как учитываете авансы.
и нужно сделать еще РК нулевой
Мне подсказали так (как думаете верно ли):
ДТ 361 сч.2 Кт 361 сч.1
Дт 702 Кт 6431 сч.2

И РК не знаю как нулевой сделать, ведь НН выпис.первую на предоплату, а вторую по отгрузке. Как РК сделать?#g_pinkgla
Они письмо написали про перезачисление после составления НН.

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Лелешка писав:
Люлик писав:
Лелешка писав:Подскажите пож, как отобразить правильно проводки: есть предоплата по сч.1 - 500 грн (общая стоимость 1000 грн), была сост.налоговая на 500 грн. и еще на 500 грн по отгрузке. Т.е. остался долг за покупателем 500 грн. И есть предоплата по сч.2 - 280 грн. И они просят перезач. этих 280 грн в сч.1. Как мне бух.проводками это правильно сделать?
делаете проводку Дт 361 Кт 681 (361), смотря как учитываете авансы.
и нужно сделать еще РК нулевой
Мне подсказали так (как думаете верно ли):
ДТ 361 сч.2 Кт 361 сч.1
Дт 702 Кт 6431 сч.2

И РК не знаю как нулевой сделать, ведь НН выпис.первую на предоплату, а вторую по отгрузке. Как РК сделать?#g_pinkgla
Они письмо написали про перезачисление после составления НН.
По сч.2 на 280 грн. налоговая накладная была выписана ранее?

Лелешка
Гений
Гений
Повідомлень: 467
З нами з: 26 січня 2013, 13:00
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 50 разів

Повідомлення Лелешка »

Postpred писав:
Лелешка писав:
Люлик писав: делаете проводку Дт 361 Кт 681 (361), смотря как учитываете авансы.
и нужно сделать еще РК нулевой
Мне подсказали так (как думаете верно ли):
ДТ 361 сч.2 Кт 361 сч.1
Дт 702 Кт 6431 сч.2

И РК не знаю как нулевой сделать, ведь НН выпис.первую на предоплату, а вторую по отгрузке. Как РК сделать?#g_pinkgla
Они письмо написали про перезачисление после составления НН.
По сч.2 на 280 грн. налоговая накладная была выписана ранее?
да

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Postpred писав: По сч.2 на 280 грн. налоговая накладная была выписана ранее?
это была предоплата, соот. и НН обязательно должна была быть

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Лелешка писав:
Мне подсказали так (как думаете верно ли):
ДТ 361 сч.2 Кт 361 сч.1
Дт 702 Кт 6431 сч.2
что это значит?
достаточно одной проводки Дт 361 Кт 361 или 68, в зависимости от счета учета предоплат.

Postpred
Гений
Гений
Повідомлень: 451
З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 265 разів

Повідомлення Postpred »

Лелешка писав:
Postpred писав:
Лелешка писав: Мне подсказали так (как думаете верно ли):
ДТ 361 сч.2 Кт 361 сч.1
Дт 702 Кт 6431 сч.2

И РК не знаю как нулевой сделать, ведь НН выпис.первую на предоплату, а вторую по отгрузке. Как РК сделать?#g_pinkgla
Они письмо написали про перезачисление после составления НН.
По сч.2 на 280 грн. налоговая накладная была выписана ранее?
да
По сч. 1 все налоговые выписаны правильно, РК не нужны:
1. Предоплата 500грн (50%) - нн на 500 грн.
2. Отгрузка на 1000грн. - нн на 500 грн. (вторые 50%).
3. Переброс по письму на 280,00 грн - второе событие, тоже самое что поступление денег на р/с, НН не нужна.
Номенклатура не меняется, Рк не нужен.

По сч. 2 нужен РК на минус 280,00 грн.:
1. Была предоплата на 280 грн (ранее) - была нн на 280,00грн
2 Переброс по письму на 280,00 грн - тоже самое что и возврат предоплаты должен быть РК на минус 280 грн.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”