= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 11:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

Подскажите, кто сталкивался. Поставщик уменьшил цену на товар после того как мы его получили, как правильно сделать все это в 1С 8.2.

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 17:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Всех с праздниками!!! Подскажите как правильно. У нас на предприятии 5 отделов. Для накоплениям затрат использую 92, 91 счёт и 23, хотя производства нет, хотя в теории может быть. у нас новое предприятие. Вот и думаю правильно или нет. и как при закрытии месяца с 23 счёта списуется на 79 или вся сумма весит на 23?

Зина
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 31 липня 2012, 07:51
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення Зина »

Доброго дня!

Подскажите, пожалуйста, при ликвидации предприятия что с 44 счетом. Как его закрыть?

Зина
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 31 липня 2012, 07:51
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення Зина »

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/Instru ... hetov.aspx
© Buhgalter911.com

Это как?
Так может быть :
651- 44

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Зина писав:Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/Instru ... hetov.aspx
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
Може бути, якщо в попередніх роках загубили оплату ЄСВ (наприклад 651-311,3721) і при звірці з податковою це виявили

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

новичок11 писав:Всех с праздниками!!! Подскажите как правильно. У нас на предприятии 5 отделов. Для накоплениям затрат использую 92, 91 счёт и 23, хотя производства нет, хотя в теории может быть. у нас новое предприятие. Вот и думаю правильно или нет. и как при закрытии месяца с 23 счёта списуется на 79 или вся сумма весит на 23?
а какой у Вас вид деятельности? Если не производство, то зачем 23 и 91 или у Вас работы/услуги?

Зина
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 31 липня 2012, 07:51
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 41 раз

Повідомлення Зина »

Татьяна ТС писав:
Зина писав:Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/Instru ... hetov.aspx
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
Може бути, якщо в попередніх роках загубили оплату ЄСВ (наприклад 651-311,3721) і при звірці з податковою це виявили
Оплата как раз была и начислили. А вот на расходы на 92 не взяли. и получилась прибыль, а на самом деле вышли в ноль.

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 09 січня 2013, 23:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?

YuliyaDol
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1085
З нами з: 12 листопада 2014, 10:26
Звідки: Дніпро
Дякував (ла): 588 разів
Подякували: 514 разів

Повідомлення YuliyaDol »

Агаша писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?
Нет, нельзя. Читаем Инструкцию о применении Плана счетов:
За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/Instru ... hetov.aspx
© Buhgalter911.com

Агаша
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 169
З нами з: 09 січня 2013, 23:47
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Агаша »

YuliyaDol писав:
Агаша писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?
Нет, нельзя. Читаем Инструкцию о применении Плана счетов:
За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/Instru ... hetov.aspx
© Buhgalter911.com
Спасибо! #thank2#

У меня на этом счете оплата за модули "Медка". Какой счет использовать 85 ?#blush#

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”