= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
новичок11
- Оракул

- Повідомлень: 279
- З нами з: 30 жовтня 2015, 17:37
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 11 разів
Всех с праздниками!!! Подскажите как правильно. У нас на предприятии 5 отделов. Для накоплениям затрат использую 92, 91 счёт и 23, хотя производства нет, хотя в теории может быть. у нас новое предприятие. Вот и думаю правильно или нет. и как при закрытии месяца с 23 счёта списуется на 79 или вся сумма весит на 23?
-
Зина
- Просвещенный

- Повідомлень: 199
- З нами з: 31 липня 2012, 07:51
- Дякував (ла): 140 разів
- Подякували: 41 раз
Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
Источник:
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
Источник:
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Може бути, якщо в попередніх роках загубили оплату ЄСВ (наприклад 651-311,3721) і при звірці з податковою це виявилиЗина писав:Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
Источник:
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
а какой у Вас вид деятельности? Если не производство, то зачем 23 и 91 или у Вас работы/услуги?новичок11 писав:Всех с праздниками!!! Подскажите как правильно. У нас на предприятии 5 отделов. Для накоплениям затрат использую 92, 91 счёт и 23, хотя производства нет, хотя в теории может быть. у нас новое предприятие. Вот и думаю правильно или нет. и как при закрытии месяца с 23 счёта списуется на 79 или вся сумма весит на 23?
-
Зина
- Просвещенный

- Повідомлень: 199
- З нами з: 31 липня 2012, 07:51
- Дякував (ла): 140 разів
- Подякували: 41 раз
Оплата как раз была и начислили. А вот на расходы на 92 не взяли. и получилась прибыль, а на самом деле вышли в ноль.Татьяна ТС писав:Може бути, якщо в попередніх роках загубили оплату ЄСВ (наприклад 651-311,3721) і при звірці з податковою це виявилиЗина писав:Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1 - 6.
Источник:
© Buhgalter911.com
Это как?
Так может быть :
651- 44
-
Агаша
- Просвещенный

- Повідомлень: 169
- З нами з: 09 січня 2013, 23:47
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?
-
YuliyaDol
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1085
- З нами з: 12 листопада 2014, 10:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 588 разів
- Подякували: 514 разів
Нет, нельзя. Читаем Инструкцию о применении Плана счетов:Агаша писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?
За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.
Источник:
© Buhgalter911.com
-
Агаша
- Просвещенный

- Повідомлень: 169
- З нами з: 09 січня 2013, 23:47
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 10 разів
Спасибо! #thank2#YuliyaDol писав:Нет, нельзя. Читаем Инструкцию о применении Плана счетов:Агаша писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении года у меня некоторые суммы собирались на счете 39 (расходы будущих периодов). Можно ли расходы будущих периодов ( Дт с-до 39 счета) по мере их использования сразу списывать на фин. результат (791 сч.) ?
За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.
Источник:
© Buhgalter911.com
У меня на этом счете оплата за модули "Медка". Какой счет использовать 85 ?#blush#