79 рахунок потрібно закрити на 44, а потім дивитись яке у вас сальдо на початок і на кінець року піде в рядок 1420 з мінусом або з плюсомЕнни писав:Вы имели ввиду 4700,00?Люлик писав:да, у Вас убыток. в балансе заполняете наростающим итогом, т.е. если у Вас за 2014 год была прибыль 20000, то и по состоянию на 31122015 будет 6700,00 грнЕнни писав:Подскажите, по Оборт.Сальд.Ведомости у меня на счету 79 по ДТ 15300,00 ( это убыток так?),
значит в балансе ( для малышей ) стр.1420 нерозподилений прибуток (нерозп.збиток) 15,3 пишем с - 15,3 или (15,3) так?
но разьве стр.1450 не будет (15,3) если брать по балансу счет79?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
-
Татьяна-ЮБ
- Знаток
- Повідомлень: 17
- З нами з: 23 березня 2015, 08:28
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день! Может не по теме, но проводки тоже интересуют. Занимаемся производством, часть произведенной продукции используем для собственных целей, как улучшение основного средства, правильно ли я понимаю суть операции: с 20 сч материалы идут на производство на 23 (ДТ23, КТ20), 23сч закрывается на 26 готовая продукция(ДТ26,КТ23). Тут первичным документом явл. калькуляция. А дальше у меня вопрос. проводка должна дальше выглядеть так: ДТ15 КТ26? и как это оформить?
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
В 1С 8 документом Требование-накладнаяТатьяна-ЮБ писав:Добрый день! Может не по теме, но проводки тоже интересуют. Занимаемся производством, часть произведенной продукции используем для собственных целей, как улучшение основного средства, правильно ли я понимаю суть операции: с 20 сч материалы идут на производство на 23 (ДТ23, КТ20), 23сч закрывается на 26 готовая продукция(ДТ26,КТ23). Тут первичным документом явл. калькуляция. А дальше у меня вопрос. проводка должна дальше выглядеть так: ДТ15 КТ26? и как это оформить?
-
Енни
- Высший разум

- Повідомлень: 837
- З нами з: 20 березня 2013, 22:49
- Дякував (ла): 444 рази
- Подякували: 44 рази
на початок і кінець року розумію...Татьяна ТС писав:79 рахунок потрібно закрити на 44, а потім дивитись яке у вас сальдо на початок і на кінець року піде в рядок 1420 з мінусом або з плюсомЕнни писав:Вы имели ввиду 4700,00?Люлик писав: да, у Вас убыток. в балансе заполняете наростающим итогом, т.е. если у Вас за 2014 год была прибыль 20000, то и по состоянию на 31122015 будет 6700,00 грн
но разьве стр.1450 не будет (15,3) если брать по балансу счет79?
а що значить закрити 79-й рах. 44-м?
якщо можна проводки.я завжди користувалась тільки 79-м?#blush#
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 12:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
442-79 збитки (дебетове сальдо рахунка 79)Енни писав:на початок і кінець року розумію...Татьяна ТС писав:79 рахунок потрібно закрити на 44, а потім дивитись яке у вас сальдо на початок і на кінець року піде в рядок 1420 з мінусом або з плюсомЕнни писав: Вы имели ввиду 4700,00?
но разьве стр.1450 не будет (15,3) если брать по балансу счет79?
а що значить закрити 79-й рах. 44-м?
якщо можна проводки.я завжди користувалась тільки 79-м?#blush#
79-441 прибутки (кредитове сальдо рахунка 79)
-
NATA888
- Высший разум

- Повідомлень: 905
- З нами з: 05 грудня 2012, 05:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 353 рази
Підкажіть будь ласка як провести пакетування продукції???
На складі є товар по штучно, хочемо провести акцію пакет+1
Якими документами потрібно це провести?
Я думаю списання штучного, та оприходування пакету?
На складі є товар по штучно, хочемо провести акцію пакет+1
Якими документами потрібно це провести?
Я думаю списання штучного, та оприходування пакету?
-
Светлана6
- Просвещенный

- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 липня 2014, 13:00
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 9 разів
не знаю, может уже это где-то есть, не могу найти #blush#
Подскажите пожалуйста, какие проводки по декретным и налогам по ним?
Декретные в бух.учёте показываем одной суммой или нужно разбивать помесячно?
Больничный с 30.12.15 по 03.05.16
Подскажите пожалуйста, какие проводки по декретным и налогам по ним?
Декретные в бух.учёте показываем одной суммой или нужно разбивать помесячно?
Больничный с 30.12.15 по 03.05.16
-
marinesko
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 19:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Дт 378 Кт 663 начислено пособиеСветлана6 писав:не знаю, может уже это где-то есть, не могу найти #blush#
Подскажите пожалуйста, какие проводки по декретным и налогам по ним?
Декретные в бух.учёте показываем одной суммой или нужно разбивать помесячно?
Больничный с 30.12.15 по 03.05.16
Дт 949 Кт 651 начислено 33,2% ЕСВ
Дт 663 Кт 651 удержано 2% ЕСВ
разбивать помесячно нужно в отчете по ЕСВ
-
marinesko
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 19:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
не засчет прибыли, это расходы да.Светлана6 писав:Д-т 949 смутил, не доходит, почему за счёт прибыли (
В отчёте по ЕСВ разбили, вот и закрались мысли, может и в бух.учёте нужно разбить.
949-ый - потому что пособие не включается в ФОТ.