#search#Veselivka писав:Допоможіть, будь-ласка. Касир помилково зранку пробив ДВІЧЧІ внесення готівки в РРО, а потім, щоб виправити ситуацію, зробив службову видачу "завих коштів." Як провести по рахунках помилково внесені кошти, щоб на їх суму не збільшити дохід? Поділіться, будь-ласка, кореспонденцією рахунків. #g_cray#
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
Veselivka
- Мастер

- Повідомлень: 51
- З нами з: 08 лютого 2012, 05:45
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 2 рази
-
novichok48
- Просвещенный

- Повідомлень: 186
- З нами з: 10 вересня 2013, 06:36
- Подякували: 3 рази
marinesko писав:Дт затратный счет Кт 685 (631) начислена АПnovichok48 писав:Подскажите какие проводки при оренде без ндс? как правильно отразить в 1с?
Дт 685 (631) Кт 311 (301) оплачена АП
Помогите с НДФЛ
Дт 01 акт приема передачи помещения (100 000 грн)
Дт 685 Кт 311 (оплата 4700 без ндс)
Дт 92 Кт 685 4700 (поступление тов и услуг)
Дт 685 Кт 6411 (18% начисление НДФЛ)
Дт 6411 Кт 311 (18 % перечисление НДФЛ)
Я правильно понимаю? или ошибаюсь?
-
marinesko
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 19:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
novichok48 писав:да и еще проводки по военному сбору Дт 685 Кт 6426marinesko писав:Дт затратный счет Кт 685 (631) начислена АПnovichok48 писав:Подскажите какие проводки при оренде без ндс? как правильно отразить в 1с?
Дт 685 (631) Кт 311 (301) оплачена АП
Помогите с НДФЛ
Дт 01 акт приема передачи помещения (100 000 грн)
Дт 685 Кт 311 (оплата 4700 без ндс)
Дт 92 Кт 685 4700 (поступление тов и услуг)
Дт 685 Кт 6411 (18% начисление НДФЛ)
Дт 6411 Кт 311 (18 % перечисление НДФЛ)
Я правильно понимаю? или ошибаюсь?
Дт 6426 Кт 311
-
Натали_87
- Гений

- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 06:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Постачальник виписав ПН невірно (ще у січні 2015 р. та надав у січні). 1 подія - акт, тоді проводки:
1. Д23 К631 сума без ПДВ
Д949 К 631 ПДВ
чи
2. Д23 К631 сума без ПДВ
Д6442 К 631 ПДВ
ручна проводка: Д949 К 6442 ПДВ
Зараз перепровіряю рік і цікавить чи правильно відобразила операцію) Сума не вплине ні на що, але хотілося б почути Вашу думку.
1. Д23 К631 сума без ПДВ
Д949 К 631 ПДВ
чи
2. Д23 К631 сума без ПДВ
Д6442 К 631 ПДВ
ручна проводка: Д949 К 6442 ПДВ
Зараз перепровіряю рік і цікавить чи правильно відобразила операцію) Сума не вплине ні на що, але хотілося б почути Вашу думку.
Здравствуйте, очень нужна помощь в отображении в бухучете операции по реализации залогового имущества (основного средства) через "СЕТАМ" плательщиков НДС (должника, взыскателя и победителя торгов).
-
tyss
- Оракул

- Повідомлень: 276
- З нами з: 12 серпня 2013, 16:34
- Дякував (ла): 107 разів
- Подякували: 21 раз
Здравствуйте! Нужна помощь!
Импортный товар ввезен в Украину 31 декабря 2015г.
"Растаможили" уже в январе.
Транспортные расходы включаю в себестоимость тавара в 2016г, показывая сумму в Приходной накл.в ГДТ(1С7.7). Акт 31 декабря 2015.
Как мне не включить их в расходы 2015года?
Импортный товар ввезен в Украину 31 декабря 2015г.
"Растаможили" уже в январе.
Транспортные расходы включаю в себестоимость тавара в 2016г, показывая сумму в Приходной накл.в ГДТ(1С7.7). Акт 31 декабря 2015.
Как мне не включить их в расходы 2015года?
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 12:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
подскажите, зависшие по 643, 6441, 6442, 631, 361 1 коп. куда лучше всего списывать?
мы должны - в доход сч 717, нам должны в расход 949?#blush#
мы должны - в доход сч 717, нам должны в расход 949?#blush#
-
tomassa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 03:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Я делала именно так.мюсля писав:подскажите, зависшие по 643, 6441, 6442, 631, 361 1 коп. куда лучше всего списывать?
мы должны - в доход сч 717, нам должны в расход 949?#blush#
-
Odessitka2001
- Мастер

- Повідомлень: 55
- З нами з: 22 квітня 2013, 00:27
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 10 разів
Доброе утро. Коллеги помогите разобраться, то что-то не соображу.
за 1-3 кв-л был начислен налог на прибыль Дт981 Кт6413 - 807000.
в 4-кв-ле получился убыток. Соответственно налог на прибыль за год должен уменьшиться на 424000. Какой проводкой мне показать корректировку налога на прибыль, чтоб она правильно отразилась в балансе? Так же Дт981 Кт 6413 но с минусом? Заранее спасибо.
за 1-3 кв-л был начислен налог на прибыль Дт981 Кт6413 - 807000.
в 4-кв-ле получился убыток. Соответственно налог на прибыль за год должен уменьшиться на 424000. Какой проводкой мне показать корректировку налога на прибыль, чтоб она правильно отразилась в балансе? Так же Дт981 Кт 6413 но с минусом? Заранее спасибо.
-
новичок11
- Оракул

- Повідомлень: 279
- З нами з: 30 жовтня 2015, 17:37
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 11 разів
Нужна помощь, простой вопрос, но у меня сомнения. Есть квитанция банка (оплата за оренду помещения) где платник указано предприятие как правильно сформировать проводки по оплате* ДТ631 Кт301? Или через авансовый отчёт?