= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Викомакс
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 16 серпня 2013, 12:20
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 115 разів

Повідомлення Викомакс »

astel писав:Добрый день. Бухгалтера подскажите пожалуйста , а то запуталась совсем.
В 2015 году выплатила работнику материальную не облагаемую помощь(компенсация за дорогое лечение-он потратил свои деньги=70 000 грн.) все документы есть (договор между ним и больницей, чеки на оплату услуг).
Я сделала проводку Дт-949 Кт685 =70000,00
Дт 685 Кт 301=70000,00

Согласно ст.165 ПКУ та необл. мат.пом. не включается в состав расходов предприятия, а согласно БУ все есть расходы.
Подскажите какие проводки нужно было сделать в конце года?

1. Дт-791 Кт-949 =70 000,00
Дт441 Кт-791 = фин.результат
Дт 443 Кт441 =70000,00( за счет не распределенной прибыли)
или

2. Снять с расходов (сторно) Дт 949 Кт-949 = -70 000,00
и тогда Д-791 Кт949 =0
Нужно ли вообще задействовать 443?

Заранее благодарна за ответ.
Тут скорее зависит от того, какое Ваше предприятие до 20 млн. или выше. А ПДФО удержали? Так как если выше 1710,00 грн., то нужно удержать все, что свыше этой суммы.

Мы малыши, до 20 млн. Не уверена, но поставила нецелевую мат. помощь в затраты.

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

astel писав:Добрый день. Бухгалтера подскажите пожалуйста , а то запуталась совсем.
В 2015 году выплатила работнику материальную не облагаемую помощь(компенсация за дорогое лечение-он потратил свои деньги=70 000 грн.) все документы есть (договор между ним и больницей, чеки на оплату услуг).
Я сделала проводку Дт-949 Кт685 =70000,00
Дт 685 Кт 301=70000,00

Согласно ст.165 ПКУ та необл. мат.пом. не включается в состав расходов предприятия, а согласно БУ все есть расходы.
Подскажите какие проводки нужно было сделать в конце года?

1. Дт-791 Кт-949 =70 000,00
Дт441 Кт-791 = фин.результат
Дт 443 Кт441 =70000,00( за счет не распределенной прибыли)
или

2. Снять с расходов (сторно) Дт 949 Кт-949 = -70 000,00
и тогда Д-791 Кт949 =0
Нужно ли вообще задействовать 443?

Заранее благодарна за ответ.
Если не претендуете на эти расходы, то Дт441 Кт 377,
НО это не совсем верно с позиции БУ, потому как это расходы

tata-bon
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 10 лютого 2016, 12:19
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення tata-bon »

Добрый день, какими проводками правильно закрыть благотворительную помощь (оплатили благотворительному фонду на р/с)? Заранее благодарна

luda361
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 16 травня 2014, 13:14
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення luda361 »

Коллеги, будьте добры, ткните носом или подскажите проводки по учёту средств на электронном счёте НДС, в плане счетов это должен быть 315 счёт ? Дт 315-Кт311 ? В отчёте субъекта малого предпринимательства куда идёт? Спасибо ?

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 02:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

luda361 писав:Коллеги, будьте добры, ткните носом или подскажите проводки по учёту средств на электронном счёте НДС, в плане счетов это должен быть 315 счёт ? Дт 315-Кт311 ? В отчёте субъекта малого предпринимательства куда идёт? Спасибо ?
я делала через 313 счет
перечисление на счет НДС
313--311
снятие со счета НДС по Деке
6412 --313

в итоге остаточная сумма по этому 313 счету в стр 1165

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8717
З нами з: 19 липня 2011, 04:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1935 разів
Подякували: 6637 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

luda361 писав:Коллеги, будьте добры, ткните носом или подскажите проводки по учёту средств на электронном счёте НДС, в плане счетов это должен быть 315 счёт ? Дт 315-Кт311 ? В отчёте субъекта малого предпринимательства куда идёт? Спасибо ?
Так, згідно інструкції 291 - 315 рахунок. В звіті все скопом показується по 31 рахунку.

luda361
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 16 травня 2014, 13:14
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення luda361 »

Tasa писав:
luda361 писав:Коллеги, будьте добры, ткните носом или подскажите проводки по учёту средств на электронном счёте НДС, в плане счетов это должен быть 315 счёт ? Дт 315-Кт311 ? В отчёте субъекта малого предпринимательства куда идёт? Спасибо ?
Так, згідно інструкції 291 - 315 рахунок. В звіті все скопом показується по 31 рахунку.
А оплата обязательств по декларации Дт 6415 - Кт 315 ? Спасибо !

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

tata-bon писав:Добрый день, какими проводками правильно закрыть благотворительную помощь (оплатили благотворительному фонду на р/с)? Заранее благодарна
у меня так
Дт685 Кт 311
Дт 977 Кт 685

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 02:25
Дякував (ла): 1415 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

luda361 писав:
Tasa писав:
luda361 писав:Коллеги, будьте добры, ткните носом или подскажите проводки по учёту средств на электронном счёте НДС, в плане счетов это должен быть 315 счёт ? Дт 315-Кт311 ? В отчёте субъекта малого предпринимательства куда идёт? Спасибо ?
Так, згідно інструкції 291 - 315 рахунок. В звіті все скопом показується по 31 рахунку.
А оплата обязательств по декларации Дт 6415 - Кт 315 ? Спасибо !
Да, Дт64/НДС Кт 315

ТОСЯ7
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 30 травня 2013, 23:10
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ТОСЯ7 »

Татьяна ТС писав:
Енни писав:
Люлик писав: да, у Вас убыток. в балансе заполняете наростающим итогом, т.е. если у Вас за 2014 год была прибыль 20000, то и по состоянию на 31122015 будет 6700,00 грн
Вы имели ввиду 4700,00?
но разьве стр.1450 не будет (15,3) если брать по балансу счет79?
79 рахунок потрібно закрити на 44, а потім дивитись яке у вас сальдо на початок і на кінець року піде в рядок 1420 з мінусом або з плюсом
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проводки по услугам доставки.Фирма занимается строительными материалами и оказывает услугу доставки.На доставку выписываю акт.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”