= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Татьяна ТС писав:
Angelika Boshe писав:И снова здравствуйте) Каждый день добрый день...Такой вопрос. Купили программный продукт за 10200гр. нужно с ним разобраться)... многое перечитала из вычитаного поняла две вещи, одни бросают на 39 счет другие делают амортизацию...вопрос в том как правильно... проводки нашла такие 631-311 ;
39-631
631-311
154-631
127-154
92-133
и самое главное как всегда какими документами в 1с 8 это все проделать((.. Заранее спасибо всем кто ответит,поможет, незнаю что я бы без вас и делала)))
тут тема по нематеріальнимм активам http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10399p3.aspx

хорошо бы в этой теме кто нибудь отвечал#blush# #search#

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Angelika Boshe писав:
Татьяна ТС писав:
Angelika Boshe писав:И снова здравствуйте) Каждый день добрый день...Такой вопрос. Купили программный продукт за 10200гр. нужно с ним разобраться)... многое перечитала из вычитаного поняла две вещи, одни бросают на 39 счет другие делают амортизацию...вопрос в том как правильно... проводки нашла такие 631-311 ;
39-631
631-311
154-631
127-154
92-133
и самое главное как всегда какими документами в 1с 8 это все проделать((.. Заранее спасибо всем кто ответит,поможет, незнаю что я бы без вас и делала)))
тут тема по нематеріальнимм активам http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10399p3.aspx

хорошо бы в этой теме кто нибудь отвечал#blush# #search#
это нематериальный актив, поэтому сч 39 здесь не участвует

Дт Кт
631 311 купили НМА
154 631 приход НМА
12 154 ввели в эксплуатацию
92 133 начисление амортизации (определить срок полезного использования)

В 1С приходуете с пометкой ОС, а далее ввод в эксплуатацию, не забывая отмечать, что это НМА

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Aj писав:
Angelika Boshe писав:
Татьяна ТС писав: тут тема по нематеріальнимм активам http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10399p3.aspx

хорошо бы в этой теме кто нибудь отвечал#blush# #search#
это нематериальный актив, поэтому сч 39 здесь не участвует

Дт Кт
631 311 купили НМА
154 631 приход НМА
12 154 ввели в эксплуатацию
92 133 начисление амортизации (определить срок полезного использования)

В 1С приходуете с пометкой ОС, а далее ввод в эксплуатацию, не забывая отмечать, что это НМА



#hi# спасибо огромное

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Подскажите, пожалуйста:
Строится автогаражный кооператив за счет пайщиков
Паевой взнос Дт301, Кт484
Оплата за строймат-лы Дт631, Кт301
Получены мат-лы Дт205, Кт631
Когда будет сдан в эксплуатацию Дт103, Кт205.
Вопрос: что делать со счетом 484? На нем накапливается сумма.
По Уставу если член кооператива хочет выйти из него, то ему выплачивается его взнос со счета 484.
А если никто не уходит? Пусть весит Кт 484? Или его тоже куда-то надо списывать?

LEMON
Оракул
Оракул
Повідомлень: 226
З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення LEMON »

Подскажите пожалуйста! Какие проводки , делаю условную налоговую на оз в не хоз деятельности.
Дт 6432 Кт 6412
Дт ? Кт 6435

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1638
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 822 рази
Подякували: 684 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

ПО-моему правильней будет Дт 6435 Кт 6412
Дт 949 Кт 6435
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

LEMON
Оракул
Оракул
Повідомлень: 226
З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
Дякував (ла): 67 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення LEMON »

Помогите пожалуйста. При списании кредиторской задолженности мі как покупатели не расчитались за товар , проводки:
Дт 631 Кт 717 , а НДС ? какая проводка?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

LEMON писав:Помогите пожалуйста. При списании кредиторской задолженности мі как покупатели не расчитались за товар , проводки:
Дт 631 Кт 717 , а НДС ? какая проводка?
http://buhgalter911.com/Operations/Show ... 291485.xml
http://buhgalter911.com/Operations/showoperations.aspx

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Добрий день! Підкажіть будь ласка.
Замовник проводив тендер. Ми заплатили заставу. Я відобразила проводкою Дт 474 Кт 311 145000
На кінець періоду гроші нам ще не повернули. У балансі ця сума в пасиві іде з мінусом. Скажіть, я правильну проводку зробила?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Natalenna писав:Добрий день! Підкажіть будь ласка.
Замовник проводив тендер. Ми заплатили заставу. Я відобразила проводкою Дт 474 Кт 311 145000
На кінець періоду гроші нам ще не повернули. У балансі ця сума в пасиві іде з мінусом. Скажіть, я правильну проводку зробила?
Я б зробила проведення: 377 311

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”