в том то и дело, что полученный материал мы не забираем (он тоже перерабатывается, так сказать 2 стадия) То ли его с 206 (281) -206 , а потом снова на 206....-Latka- писав:Нет не совсем. Вы передаете материал(товар) на переработку 206-201(281). После переработки получаете другой материал(товар)201(281)-206+услуги переработки631. У другого материала товара будет другая стоимость. Его вы продаете как материал/товар 702-201(281)keva писав:Добрый день! подскажите , передали на переработку сырье, из него получили другое сырье (отходы) и продали его (не забирая от переработчика). по проводкам будет: Д-т 943-206 К-т?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Оракул
- Повідомлень: 217
- З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 7 разів
подскажите пожалуйста.мы вернули частично товар поставщику, а деньги решили чтоб зачислили по другому счету.Какие проводки должны быть сформированы при перебрасывании денег с одного счета на другой???счет был на 25 тыс.я делала в 1с 7.7. вручную Д631 и К631.Но получается что мы оплатили 25 тыс и нам отгрузили 25 тыс, разве не должно быть что сумма уменьшилась на на наш возврат??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
подскажите, пожалуйста! получили акт сверки от налоговой по уплате за торговый патент. у нас в учете есть только сумма нашей предоплаты за январь 2015, уплаченной авансом в декабре 2014. С 01.01.15 плату за торг. патент отменили. Мы попросили письмом перебросить эту сумму в счет авансовой уплаты налога на прибыль 2016 и ...выяснилось, что наша переплата за патент в три раза больше, чем у нас в учете. Какими проводками мне доначислить эту сумму?#g_cray#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Ситуация : договор выращивания с/х прод, по которому одно предприятие предоставляет землю (Я) а другое предприятие производит все с/х работы (Фермер), полученную продукцию делят 50/50. Аренда была бы проще, но так не будет.
Итак учет у Фермера все расходы собирались на 23 счете и вот урожай собрали и должны все оприходовать на 28? или нет?
И далее у Фермера Д702-К28 половина прод по себестоимости и Д361-К902
А у предприячтия Я Д28 -К631 приход по себестоимости?
Итак учет у Фермера все расходы собирались на 23 счете и вот урожай собрали и должны все оприходовать на 28? или нет?
И далее у Фермера Д702-К28 половина прод по себестоимости и Д361-К902
А у предприячтия Я Д28 -К631 приход по себестоимости?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Оплата за патент легла в расходы каким то периодом. Теперь нужно эти расходы отсторнировать по акту сверки.мюсля писав:подскажите, пожалуйста! получили акт сверки от налоговой по уплате за торговый патент. у нас в учете есть только сумма нашей предоплаты за январь 2015, уплаченной авансом в декабре 2014. С 01.01.15 плату за торг. патент отменили. Мы попросили письмом перебросить эту сумму в счет авансовой уплаты налога на прибыль 2016 и ...выяснилось, что наша переплата за патент в три раза больше, чем у нас в учете. Какими проводками мне доначислить эту сумму?#g_cray#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Тут же не торнировать нужно расходы, а доначислять.-Latka- писав:Оплата за патент легла в расходы каким то периодом. Теперь нужно эти расходы отсторнировать по акту сверки.мюсля писав:подскажите, пожалуйста! получили акт сверки от налоговой по уплате за торговый патент. у нас в учете есть только сумма нашей предоплаты за январь 2015, уплаченной авансом в декабре 2014. С 01.01.15 плату за торг. патент отменили. Мы попросили письмом перебросить эту сумму в счет авансовой уплаты налога на прибыль 2016 и ...выяснилось, что наша переплата за патент в три раза больше, чем у нас в учете. Какими проводками мне доначислить эту сумму?#g_cray#
-
- Оракул
- Повідомлень: 226
- З нами з: 08 квітня 2015, 11:29
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 28 разів
Девочки, у всех сходится стр. баланса 2290 и стр. 02 прибыли. Если я уже сдала баланс, а теперь увидела в отклонениях 4000, ничего что будут разные показатели с прибылью или все таки поставить как в балансе, а в отчете уже за 9 мес. все равно подправится.
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 12 серпня 2016, 12:26
- Дякував (ла): 5 разів
Помогите пожалуйста разобраться с проводками! Я новый бухгалтер, фирма занимается строительством жилого дома (заказчик), пересмотрела все проводки и волосы дыбом (или я чего то не понимаю), когда проводились СМР это оприходования субподрядных работ проводка була Дт.23 Кт63(37);
то есть расходы по строительству должны собираться на 23 или (15)счете. Но каждый месяц предыдущий бухгалтер закрывал себестоимость Дт.91 Кт.23, для сдачи баланса. А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.
то есть расходы по строительству должны собираться на 23 или (15)счете. Но каждый месяц предыдущий бухгалтер закрывал себестоимость Дт.91 Кт.23, для сдачи баланса. А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 12 листопада 2014, 12:26
- Звідки: Дніпро
- Дякував (ла): 580 разів
- Подякували: 509 разів
Сделайте Акты сверок со всеми подрядчиками (это посмотрите по обороткам б/с 63, 37, 55) или поднимите оригиналы Актов.alena_zevs писав:Помогите пожалуйста разобраться с проводками! Я новый бухгалтер, фирма занимается строительством жилого дома (заказчик), пересмотрела все проводки и волосы дыбом (или я чего то не понимаю), когда проводились СМР это оприходования субподрядных работ проводка була Дт.23 Кт63(37);
то есть расходы по строительству должны собираться на 23 или (15)счете. Но каждый месяц предыдущий бухгалтер закрывал себестоимость Дт.91 Кт.23, для сдачи баланса. А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.
Далее сторнируйте Акты прошлых лет: Дт 44 - Кт 631 и черным проводите Дт 15 - Кт 55.
Самое печальное, это завышение расходов по декларациям по прибыли, соответственно доначисление прибыли со штрафами и подача уточненок.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
Сч 151 нигде не участвует?alena_zevs писав:Помогите пожалуйста разобраться с проводками! Я новый бухгалтер, фирма занимается строительством жилого дома (заказчик), пересмотрела все проводки и волосы дыбом (или я чего то не понимаю), когда проводились СМР это оприходования субподрядных работ проводка була Дт.23 Кт63(37);
то есть расходы по строительству должны собираться на 23 или (15)счете. Но каждый месяц предыдущий бухгалтер закрывал себестоимость Дт.91 Кт.23, для сдачи баланса. А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.