= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

alena_zevs
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 12 серпня 2016, 12:26
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення alena_zevs »

А теперь я не понимаю где мне посмотреть себестоимость дома, т.к. она не накопилась 23 пуст, Нужно ли для баланса каждый раз закрывать себестоимость????? (Декларацию по прибыли мы сдаем раз в год мы до 20мл.).
И что мне теперь делать (если я правильно понимаю что так делать не нужно было). У меня нет себестоимости дома.

[/quote]

Сделайте Акты сверок со всеми подрядчиками (это посмотрите по обороткам б/с 63, 37, 55) или поднимите оригиналы Актов.
Далее сторнируйте Акты прошлых лет: Дт 44 - Кт 631 и черным проводите Дт 15 - Кт 55.
Самое печальное, это завышение расходов по декларациям по прибыли, соответственно доначисление прибыли со штрафами и подача уточненок.[/quote]

Дело в том что я не завышала расходы, расхода на мателилы и стоимость работ все равно же была

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#
Дт631/685 Кт715
Провести как акт по услугам

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Aj писав:
Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#
Дт631/685 Кт715
Провести как акт по услугам
Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((
311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца

Dolanny
Оракул
Оракул
Повідомлень: 238
З нами з: 12 серпня 2015, 11:49
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 144 рази

Повідомлення Dolanny »

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#
374 715 начисление пени
311 374 уплата

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Aj писав:
Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((
311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца
да 311-631 оплата пени, не совсем понятно как сделать этот акт 631-715, это же поставщик,к чему акт вязать.#wall#

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Angelika Boshe писав:
Aj писав:
Angelika Boshe писав: Проведен документ вх.платежка 311-631 прочее пост.ден.средств. и в итоге висит сальдо на конец периода на эту сумму.акт на основании последней поставки?стоит задача чтобы не было "хвостов" в оборотке((
311 631 оплата пени? если да, то
631 715 начисление пени
в номенклатуре создать "как услугу" ПЕНЯ
После начисления пени сч 631 закроется, сч 715 закроется после закрытия месяца
да 311-631 оплата пени, не совсем понятно как сделать этот акт 631-715, это же поставщик,к чему акт вязать.#wall#
делаю акт на поставщика как от нас об оказании производственных услуг дает 361-715, получается это не актом а поступлением нужно делать от них?..вроде ничего сложного ,запуталась

Angelika Boshe
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 07 червня 2016, 16:56
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Angelika Boshe »

Dolanny писав:
Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#
374 715 начисление пени
311 374 уплата


каким документом в 1с8 начисление

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Angelika Boshe писав:Подскажите, какими проводками и какими документами в 1с8 отобразить пеню которую мы начислили поставщику за несвоевременную доставку товара.#search#
Документ Корректировка долга - Изменение (формирование) задолженности - закладка Дебиторская (заповнюєте вашого контрагента, счет учета 631, без ПДВ) - Закладка Корреспондирующий счет (715). ОК.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”