= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

І ще питання,яка для ОСББ проводка на утримання військового збору (викор. 8 клас рахунків)

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

budniuk писав:
Zolter1984 писав:
budniuk писав:Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.
Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет

А если мы используем 8 класс счетов
А если: 1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

budniuk писав:
budniuk писав:
Zolter1984 писав: Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет

Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:

Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет

А если мы используем 8 класс счетов
А если: 1. Дт 372 Кт 301
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20
Вы же прекрасно сами всё знаете.
Если через 8 класс работаете, просто добавьте прокладочную проводку.
Материалы естественно приходуются и списываются так как вы прописали.

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Marina1206 писав:
Zolter1984 писав:
Marina1206 писав:Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо
192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...
Если НДС был уплачен, то проблем я не вижу. Списывайте эту сумму на 949 и дело с концом, только бух справку приложите с полным описанием причины.

Marina1206
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Marina1206 »

Zolter1984 писав:
Marina1206 писав:
Zolter1984 писав: 192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...
Если НДС был уплачен, то проблем я не вижу. Списывайте эту сумму на 949 и дело с концом, только бух справку приложите с полным описанием причины.

Да, ндс был уплачен, а можно ли на 949 списывать хвост за 2014 и 2015 год?
спасибо

alicaalena
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 635
З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 195 разів

Повідомлення alicaalena »

Да, ндс был уплачен, а можно ли на 949 списывать хвост за 2014 и 2015 год?
спасибо

Все верно исправляете за счет 44 счета
ПСБУ 6 : 4. Исправление ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов в предыдущих годах, осуществляется путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало отчетного года, если такие ошибки влияют на величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

budniuk писав:І ще питання,яка для ОСББ проводка на утримання військового збору (викор. 8 клас рахунків)
А при чем тут ОСББ и 8 класс счетов?
Это удержание из зпл работника: Дт-661 Кт-642

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2196
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

новичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
Без авансового никак, можно на карточку зарплатную кинуть если есть, чтоб без приходного и расходного
Я не поняла зачем приходный. 1.Платит в банке наличкой, приносит Вам оплату, авансовый отчет делаете. Только вот из чего Вы отдавать будете?

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

IRINAST писав:
новичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
Без авансового никак, можно на карточку зарплатную кинуть если есть, чтоб без приходного и расходного
Что-то я немного запуталась.
Директор вносит безвозвратную фин. помощь (приходный кас. ордер)
Потом тут же выдача директору на оплату послуг(расходный кас. ордер)
Авансовы отчёт.
По-другому никак?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”