= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
І ще питання,яка для ОСББ проводка на утримання військового збору (викор. 8 клас рахунків)
budniuk писав:А если: 1. Дт 372 Кт 301Zolter1984 писав:Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчетbudniuk писав:Голова ОСББ придбав матеріали для ремонту труби водяної ( фітінг, кран і т.д.), взявши кошти з каси. Які проводки треба зробити? Матеріали вже використані.
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет
Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:
Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет
А если мы используем 8 класс счетов
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
budniuk писав:Вы же прекрасно сами всё знаете.budniuk писав:А если: 1. Дт 372 Кт 301Zolter1984 писав: Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт631 - расходная накладная или товарный чек на материалы
Дт631 - Кт3721 - авансовый отчет
Или, если вам не нужна идентефикация поставщика по 631, то:
Дт3721 - Кт301 - выдача денег в подотчет
Дт91 - Кт3721 - авансовый отчет
А если мы используем 8 класс счетов
2. Дт 20 Кт 372
3. Дт 80 Кт 20
Если через 8 класс работаете, просто добавьте прокладочную проводку.
Материалы естественно приходуются и списываются так как вы прописали.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Если НДС был уплачен, то проблем я не вижу. Списывайте эту сумму на 949 и дело с концом, только бух справку приложите с полным описанием причины.Marina1206 писав:Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...Zolter1984 писав:192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.Marina1206 писав:Добрый день
по оборотке 6434 с прошлых лет висит в дебете определенная сумма. По моим расследованиям выходит, что это сумма неотраженных возвратов товара( розница). То есть, НДС на них был начислен и оплачен, а вот возврат не отражен, РК на возврат товара в рознице не делается (конечный потребитель). Теперь могу ли я эту сумму на 44 списать? Или для этого существует особая процедура?
спасибо
-
- Гуру
- Повідомлень: 76
- З нами з: 23 вересня 2016, 12:52
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 1 раз
Zolter1984 писав:Если НДС был уплачен, то проблем я не вижу. Списывайте эту сумму на 949 и дело с концом, только бух справку приложите с полным описанием причины.Marina1206 писав:Товары были возвращены покупателем в магазин, соответственно был возврат денег покупателю (по заявлению)но по техническим причинам этот возврат не попал в отчет о розничных продажах( не отразился почему-то). Теперь эта сумма висит...Zolter1984 писав: 192.2.... Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Да, ндс был уплачен, а можно ли на 949 списывать хвост за 2014 и 2015 год?
спасибо
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 02 жовтня 2009, 04:04
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 195 разів
Да, ндс был уплачен, а можно ли на 949 списывать хвост за 2014 и 2015 год?
спасибо
Все верно исправляете за счет 44 счета
ПСБУ 6 : 4. Исправление ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов в предыдущих годах, осуществляется путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало отчетного года, если такие ошибки влияют на величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
спасибо
Все верно исправляете за счет 44 счета
ПСБУ 6 : 4. Исправление ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов в предыдущих годах, осуществляется путем корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало отчетного года, если такие ошибки влияют на величину нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
А при чем тут ОСББ и 8 класс счетов?budniuk писав:І ще питання,яка для ОСББ проводка на утримання військового збору (викор. 8 клас рахунків)
Это удержание из зпл работника: Дт-661 Кт-642
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 11 разів
Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Без авансового никак, можно на карточку зарплатную кинуть если есть, чтоб без приходного и расходногоновичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
Я не поняла зачем приходный. 1.Платит в банке наличкой, приносит Вам оплату, авансовый отчет делаете. Только вот из чего Вы отдавать будете?
-
- Оракул
- Повідомлень: 279
- З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
- Дякував (ла): 85 разів
- Подякували: 11 разів
Что-то я немного запуталась.IRINAST писав:Без авансового никак, можно на карточку зарплатную кинуть если есть, чтоб без приходного и расходногоновичок11 писав:Очень нужен совет. Есть неприбыльная организация, которая никакую деятельность не ведёт, директор платит за аренду помещения. Это все движения по предприятию.
Платит наличкой в банке.
Как оформить первичку, чтобы поменьше действий.
оформляем приходный, потом расходный, а потом авансовый отчёт.
А другой вариант есть?
Буду благодарна за помощь
Директор вносит безвозвратную фин. помощь (приходный кас. ордер)
Потом тут же выдача директору на оплату послуг(расходный кас. ордер)
Авансовы отчёт.
По-другому никак?