Сторінка 221 з 321

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 10:27
Яночка
Подскажите, на какой счет отнести оплату услуг за открытие доступа в системе публичных закупок?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 10:29
Tasa
Яночка писав:Подскажите, на какой счет отнести оплату услуг за открытие доступа в системе публичных закупок?
Я відношу на 94

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 11:15
Ребекка
У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 11:43
Tasa
Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 11:49
marinesko
Tasa писав:
Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.
Я когда-то задавалась этим вопросом.
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 11:55
Natalenna
marinesko писав:
Tasa писав:
Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.
Я когда-то задавалась этим вопросом.
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.
+1 не звертаю, поки нема протоколу+наказу

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 21 лютого 2017, 12:01
Natalenna
Колеги, а тепер у мене запитання... Підписали договір з ОККО на корпоративні картки. У 2016 р. у листопаді ми оплатили, припустимо, 3000 грн.
Потім за результатами місяця нам присилають РК на суму акцизу. У місяці оплати я ще можу це відкоригувати, а як ви відображаєте таке коригування коли нема оплати, а аванси попереднього місяця використовуються?
Може, я заплутано пояснюю, але мене це заводить у ступор, бо потрібно буде якимось чином усе це гарно закрити, бо у 2017 р. акцизу в мене не буде...

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 лютого 2017, 13:08
budniuk
Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 лютого 2017, 13:16
marinesko
budniuk писав:Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442.
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html

Re: = Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Додано: 22 лютого 2017, 13:21
Юлия11
Помогите пожалуйста, какие проводки нужно сделать на "условную" продажу в связи с использованием запасов не в хозяйственной деятельности.
Изначально запасы были отнесены проводкой в незавершенное производство: Дт 231 Кт 20. В связи с тем, что они не будут использованы в хоз. деятельности, отражена проводка Дт 949 Кт 231.
Как начислить условные обязательства? Дт ?????? Кт 641. И правильные ли мои проводки? Спасибо