= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

svetabez
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 961
З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 445 разів

Повідомлення svetabez »

Учетчица писав:Сложная(для меня) ситуация.
Директор решил купить лекарства(дорогие) для лечения сотрудницы. Врачебное заключение о том, что она с ее диагнозом в них нуждается есть. Как правильно отразить это в учете и какими документами оформить передачу этих лекарств, если скорее всего аптека передаст заказанные препараты прямо в больницу.
Почитайте тут https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst23157.aspx

Учетчица
Гений
Гений
Повідомлень: 425
З нами з: 14 травня 2015, 16:40
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 199 разів

Повідомлення Учетчица »

С особенностями налогообложения целевой матпомощи я немного знакома. Только не знаю приходовать ли эти лекарства как "запасы"(201, 281??)и каким документом их списывать с учета. Аптека ведь должна на нас выписать расходную и налоговую накладные и что мне с ними делать?

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Учетчица писав:С особенностями налогообложения целевой матпомощи я немного знакома. Только не знаю приходовать ли эти лекарства как "запасы"(201, 281??)и каким документом их списывать с учета. Аптека ведь должна на нас выписать расходную и налоговую накладные и что мне с ними делать?
Приходуйте как запасы, спишете актом по приказу о оказании мат помощи, в акте так и указывайте передача безоплатно как целевая мат помощь, сотрудник там вам распишется. НН выписать самим на себя обязательно и НК провести.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

привіт бухгалтера)))
Знайшла помилково списану безнадійну заборгованість за 12.2016 р
Документом коригування боргу з такими проводками :
Дт 361 Кт 717
ДТ 6431 Кт 717


Як мені виправити цю помилку ??
так правильно:
Дт 361 Кт 717 з мінусом
Дт 6431 Кт 717 +
Дт 441 Кт 361 +


Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Снежынка писав:привіт бухгалтера)))
Знайшла помилково списану безнадійну заборгованість за 12.2016 р
Документом коригування боргу з такими проводками :
Дт 361 Кт 717
ДТ 6431 Кт 717


Як мені виправити цю помилку ??
так правильно:
Дт 361 Кт 717 з мінусом
Дт 6431 Кт 717 +
Дт 441 Кт 361 +
або так
Дт 441 кт 361
Дт 949 кт 6431

профі допоможіть?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Снежынка писав:
Снежынка писав:привіт бухгалтера)))
Знайшла помилково списану безнадійну заборгованість за 12.2016 р
Документом коригування боргу з такими проводками :
Дт 361 Кт 717
ДТ 6431 Кт 717

Як мені виправити цю помилку ??
так правильно:
Дт 361 Кт 717 з мінусом
Дт 6431 Кт 717 +
Дт 441 Кт 361 +
або так
Дт 441 кт 361
Дт 949 кт 6431
профі допоможіть?
Виправлення помилок в бухгалтерському обліку
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 18149.html

ron
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 02 лютого 2017, 08:43
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ron »

Здраствуйте! Прошу о помощи! Оказание строительных услуг! как правельно вести учет? затраты (например услуги подрядчиков и т. д.) вести на Дт 23 - незавершонка будет висеть по Дт 23 до момента получения дохода (момента подписания акта) или же эти сумы я должен включать у себестоимость 903 счет на момент понесения этих затрат? ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Или надо вообще как-то по другому? Програма делает вообще инное, а я не могу розобраться как вести эту "незавершонку"!

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

ron писав:Здраствуйте! Прошу о помощи! Оказание строительных услуг! как правельно вести учет? затраты (например услуги подрядчиков и т. д.) вести на Дт 23 - незавершонка будет висеть по Дт 23 до момента получения дохода (момента подписания акта) или же эти сумы я должен включать у себестоимость 903 счет на момент понесения этих затрат? ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Или надо вообще как-то по другому? Програма делает вообще инное, а я не могу розобраться как вести эту "незавершонку"!

незавершонка - на 23, после подписания акта списывается на 903

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Коллеги, подскажите, что-то я зависла#blush# Как отразить в бухучете стоимость бесплатно полученных услуг?

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

мюсля писав:Коллеги, подскажите, что-то я зависла#blush# Как отразить в бухучете стоимость бесплатно полученных услуг?
https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№13- ... avPoint-10

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”