Спасибо а не подскажите как это настроить в 1с 7 вид затрат выбираю другие операционные затраты или другие затраты, но там нет того перечня который мне нужен это надо как-то вручную делать и как назвать статью? счёт закрытия выбираю 949Natalenna писав:на 97 або 949й відносіть.Вена писав:Подскажите пожалуйста проводки с не хоз операции отношу на 91 , но мне программа закидывает на 23 если это не значит ох операции то 23 не нужно задайствовать?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 32 рази
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
вид затрат можжете і прочие общехозяйственние вибрати, головне, щоб рахунок правильний бувВена писав:Спасибо а не подскажите как это настроить в 1с 7 вид затрат выбираю другие операционные затраты или другие затраты, но там нет того перечня который мне нужен это надо как-то вручную делать и как назвать статью? счёт закрытия выбираю 949Natalenna писав:на 97 або 949й відносіть.Вена писав:Подскажите пожалуйста проводки с не хоз операции отношу на 91 , но мне программа закидывает на 23 если это не значит ох операции то 23 не нужно задайствовать?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 32 рази
Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 32 рази
Natalenna помогите советом пожалуйстаВена писав:Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально
-
- Оракул
- Повідомлень: 241
- З нами з: 29 січня 2013, 06:25
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 75 разів
А куда вы сдали баланс-если в статистику то можете исправлять смело. Годовыми цифрами все перекроется. Если в банк для кредита-то на фин рез это не повлияет.Вена писав:Natalenna помогите советом пожалуйстаВена писав:Спасибо огромное, подскажите мне ещё пожалуйста предыдущий бух задействовал 91 и 23 счёт, конечно баланс за 9 мес сдан эти суммы попали в себестоимость а нужно чтоб они попали в другие операционные затраты, могу я исправить такие операции нехозяйственный т. е перепровести предыдущие месяцы и баланс за год будет красивый или нельзя только через бух доводку и все исправлять в 4 кв? Мы малодоходники но баланс подаём ежеквартально
Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1097
- З нами з: 04 червня 2013, 00:46
- Дякував (ла): 271 раз
- Подякували: 617 разів
Корректно провести фактический объём услуг.Евгения90 писав:Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
подивіться на Дт/Кт по платіжним дорученням коли ви йому платили , скоріш за все у вас попередня оплата проводилась Дт 3711 Кт 311.Евгения90 писав:Подскажите пожалуйста! Был возврат денежных средств от поставщика на расч счет(не полностью выполнил услуги). Я провела проводкой Дт311 Кт631(верно?) и теперь в балансе выходит текущая кредиторская задолженность. Но по сути то задолженности нет. Как это отразить?
Якщо так, то повернення коштів від постачальника Дт 311 Кт 3711
або у вас в платіжці вихідній та вхідній можливо вибрані не аналогічні договори ( рахунки- фактури), тобто різне субконто.
Спасибо большое за ответ! Договор один и тот же подтягиваю, а вот вариант с предоплатой меня вполне устраивает.