Моя улюблена тема за останній місяць.
помилково списала в безнадійну заборгованість за 2016
Дт361 Кт 717+ 600
Дт 6431 Кт 717 - 100
Дт 717 Кт 791 +500
насправді було відпущено товар в 2017р.
Дт 902 Кт 28
дт 361 Кт 702
ДТ 702 Кт 6431
Правильно я виправлю помилку минулих років:
1Дт 441 Кт 361 +600
ДТ 441 Кт -100 грн
ДТ 441 кт 717 +600
Дт 441 кт 791-500
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
Помогите с задачей. В феврале текущего года выявлено, что в январе по заявлению работника в счет его зарплаты была перечислена квартплата в сумме 190 грн. В бухгалтерском учете эта операция была отражена по Дт443 и Кт311. Сделать необходимые исправления в учете
-
Нина11
- Мудрец

- Повідомлень: 107
- З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 3 рази
Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
-
Aj
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1415 разів
- Подякували: 777 разів
Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
- Natalenna
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправлялаAj писав:Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
Нина11
- Мудрец

- Повідомлень: 107
- З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 3 рази
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??Natalenna писав:роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправлялаAj писав:Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
-
Нина11
- Мудрец

- Повідомлень: 107
- З нами з: 15 листопада 2017, 10:37
- Дякував (ла): 21 раз
- Подякували: 3 рази
Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??Natalenna писав:роблю аналогічно через 209 чи 22. Моя попередниця робила так само як ваша, в результаті неправильно закривалися витратні рахунки в програмі. я потім довго то виправлялаAj писав:Вообще то это все запасы)) И с точки зрения правильности ведения БУ это нарушение. Вопрос в том, прицепятся ли проверяющие к этому..... не известно.Нина11 писав:Добрый день! Вопрос: моя предидущая главбух Канцтовары (сумма счета вся до 1000 грн, там мелочи)и воду для офиса (сумма 90 грн.)приходовала как услугу и относила сразу на 92 счет, как админ. затраты. Насколько это грубая ошибка?? и можно ли продолжать в том же духе. Спасибо.
Я все прогоняю через 209, 22 в зависимости от их стоимости
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
Перераховувати поіменно )))) #g_crazy#Нина11 писав:Спасибо!!! а на 209 или 22 писать номенклатура "Канцтовари", или все поименно перечислять??
Я роблю згідно прибуткової накладної - все окремо, так правильно.
Доброго времени суток, уважаемые пользователи форума.
Прошу не судить строго, лишь начал изучать основы бухгалтерского учёта, потому прошу прощения за возможную некорректность поставленного вопроса.
В 1С (версия 8.3) конфигурация "Бухгалтерия для Украины" вношу остатки по своему виртуальному предприятию (предположим на 31.12.2017 года). У моего предприятия А имеется долгосрочная дебиторская задолженность со стороны предприятия Б, предположим на сумму в 10 тыс грн. Будьте так добры, подскажите, как отобразить эту долгосрочную дебиторскую задолженность при вводе остатков по моему предприятию? Как я понимаю, это дебетовое сальдо одного из субсчетов 18 счёта (например, 183) а кредитовое сальдо какого пассивного счёта?
Прошу не судить строго, лишь начал изучать основы бухгалтерского учёта, потому прошу прощения за возможную некорректность поставленного вопроса.
В 1С (версия 8.3) конфигурация "Бухгалтерия для Украины" вношу остатки по своему виртуальному предприятию (предположим на 31.12.2017 года). У моего предприятия А имеется долгосрочная дебиторская задолженность со стороны предприятия Б, предположим на сумму в 10 тыс грн. Будьте так добры, подскажите, как отобразить эту долгосрочную дебиторскую задолженность при вводе остатков по моему предприятию? Как я понимаю, это дебетовое сальдо одного из субсчетов 18 счёта (например, 183) а кредитовое сальдо какого пассивного счёта?
-
Лорик77
- Знаток
- Повідомлень: 29
- З нами з: 17 жовтня 2017, 14:05
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый вечер! Очень нужен совет: после сверки по НДС вижу в своем учете по одному предприятию излишне начисленные 6,25 грн ( по сч 6412) и по другому предприятию недостает 15,32 грн. Ошибок по Декларации нет. Где-то в давних периодах, которые закрыты... Вообщим, не хочу даже искать... Работа предшественника. Сейчас хочу провести корректировку, чтобы совпадало. Вопрос: проводим корректировку за счет 71 счета или 949? СПАСИБО БОЛЬШОЕ!