= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

iren9319
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 11 липня 2017, 18:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення iren9319 »

компенсуюче ПЗ на отримані послуги використані у негосп.діяльності:
Д-т Кт
949 631
644 631
6412 644

949 643
643 6412
Цікавить правильність останніх двох проводок? Дякую.

Оля-ля777
Гений
Гений
Повідомлень: 385
З нами з: 17 лютого 2021, 09:00
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 216 разів

Повідомлення Оля-ля777 »

iren9319 писав:
08 листопада 2022, 15:41
компенсуюче ПЗ на отримані послуги використані у негосп.діяльності:
Д-т Кт
949 631
644 631
6412 644

949 643
643 6412
Цікавить правильність останніх двох проводок? Дякую.
Я начисляю напрямую на 641 "Расчёты с бюджетом по НДС" в корреспонденции с 949 счётом. А у вас 643 транзитом проходит, но я не считаю это ошибкой, такая транзитная проводка ни на что не повлияет. Наверно у вас программа так настроена.

iren9319
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 11 липня 2017, 18:05
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення iren9319 »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як бути з даною операцією... Отримали сировину від покупця (дрова) в рахунок оплати за надану нами (постачальником) теплову енергію. Провели в себе в обліку поставлену покупцю теплову енергію з ПДВ. А покупець в свою чергу сплатить за теплову енергію вартість за мінусом сировини (дров). Як бути з проводками, якщо покупець ще і компенсує дане ПЗ, яке виникає за п.188.1 пку до бази оподатуквання вкл.вартість товарів,які постачаються як матеріальні активи, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем, поставлених таким платником податку?
Дт Кт
20 631 400 отримали дрова
361 70 1600 поставили теплову енергію (в т.ч. )
70 64 66 ПДВ
311 36 1200 (1600-400) покупець повертає на різницю вартість поставленої теп.енергії
63 36 400 взаємозалік

потім покупець компенсує ПЗ яку ми сплатимо за використання їхньої сировини
311 36 66 (400/6)
і в мене не закривається36 рахунок на ці компенсуючі пз? як бути? дякую.

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Доброго дня.
Підкажіть будь-ласка у такій ситуації.
Відкривали рахунок в банківській установі. Треба було оплатити вартісість USB-токена.
Директор сплатив через касу банку цю вартість, та надав мені квитанції з формулюванням "Оплата за USB-токен від ТОВ .... ч/з "ПІБ директора", для оформлення авансового звіту і також акт передачі USB-токена.
Але коли був наданий доступ до клієнт-банку, я побачила що банк зарахував ці кошти на наш поточний рахунок і вже з рахунку списав кошти за токен.
Які проводки робити на зарахування коштів та в авансовому:

Д-т 311 К-т 372 надійшли кошти від директора
Д-т 631 К-т 311 сплачено банку за токен
????

babykiev1
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 20 лютого 2023, 18:01
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення babykiev1 »

Підкажіть будь ласка, перший раз повернення постачальнику.
29.06 отримано і оплачено товар постачальнику, сума - 73986, 00 грн
В 1С сформовані проводки:
Придбання Дт 6442, Кт 631-12331,00 грн; Дт 281, Кт 631-61655,00 грн. Оплата постачальнику:Дт 631, Кт 311-73986,00 грн.
В наступному місяці, 18.07.було повне повернення товару. Документ "Повернення ростачальнику" проводки: Дт 6442, Кт 631 "-"12331.00, Дт281, Кт 631 "-"61655,00. Створено і зареєстровано Коригування, запис книги придбання , проводки: Дт 6415, КТ 6442 "-"12331.00
Також в цей день, 18.07 постачальник повернув оплату в повному обсязі- 73986,00 грн. Банківська виписка, проводки: Дт 311, Кт 631 73986,00, та Дт 643, Кт 6415 12331,00
Чому Документ "Банківська Виписка" формує проводку Дт643, КТ 6415? Чи вірно це?
Питання дуже термінове, буду дуже вдячна кожному за допомогу і роз`яснення.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8704
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1932 рази
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

babykiev1 писав:
20 лютого 2023, 20:24
Спойлер
Підкажіть будь ласка, перший раз повернення постачальнику.
29.06 отримано і оплачено товар постачальнику, сума - 73986, 00 грн
В 1С сформовані проводки:
Придбання Дт 6442, Кт 631-12331,00 грн; Дт 281, Кт 631-61655,00 грн. Оплата постачальнику:Дт 631, Кт 311-73986,00 грн.
В наступному місяці, 18.07.було повне повернення товару. Документ "Повернення ростачальнику" проводки: Дт 6442, Кт 631 "-"12331.00, Дт281, Кт 631 "-"61655,00. Створено і зареєстровано Коригування, запис книги придбання , проводки: Дт 6415, КТ 6442 "-"12331.00
Також в цей день, 18.07 постачальник повернув оплату в повному обсязі- 73986,00 грн. Банківська виписка, проводки: Дт 311, Кт 631 73986,00, та Дт 643, Кт 6415 12331,00
Чому Документ "Банківська Виписка" формує проводку Дт643, КТ 6415? Чи вірно це?
Питання дуже термінове, буду дуже вдячна кожному за допомогу і роз`яснення.
Хронологію провірте. Спробуйте все по ланцюжку перепровести.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

babykiev1 писав:
20 лютого 2023, 20:24
Підкажіть будь ласка, перший раз повернення постачальнику.
29.06 отримано і оплачено товар постачальнику, сума - 73986, 00 грн
В 1С сформовані проводки:
Придбання Дт 6442, Кт 631-12331,00 грн; Дт 281, Кт 631-61655,00 грн. Оплата постачальнику:Дт 631, Кт 311-73986,00 грн.
В наступному місяці, 18.07.було повне повернення товару. Документ "Повернення ростачальнику" проводки: Дт 6442, Кт 631 "-"12331.00, Дт281, Кт 631 "-"61655,00. Створено і зареєстровано Коригування, запис книги придбання , проводки: Дт 6415, КТ 6442 "-"12331.00
Також в цей день, 18.07 постачальник повернув оплату в повному обсязі- 73986,00 грн. Банківська виписка, проводки: Дт 311, Кт 631 73986,00, та Дт 643, Кт 6415 12331,00
Чому Документ "Банківська Виписка" формує проводку Дт643, КТ 6415? Чи вірно це?
Питання дуже термінове, буду дуже вдячна кожному за допомогу і роз`яснення.
Перевірте яка операція робиться в платіжному дорученні на повернення коштів від постачальника. Можливо там стоїть Оплата від покупця
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

12062014 писав:
19 січня 2023, 15:07
Доброго дня.
Підкажіть будь-ласка у такій ситуації.
Відкривали рахунок в банківській установі. Треба було оплатити вартісість USB-токена.
Директор сплатив через касу банку цю вартість, та надав мені квитанції з формулюванням "Оплата за USB-токен від ТОВ .... ч/з "ПІБ директора", для оформлення авансового звіту і також акт передачі USB-токена.
Але коли був наданий доступ до клієнт-банку, я побачила що банк зарахував ці кошти на наш поточний рахунок і вже з рахунку списав кошти за токен.
Які проводки робити на зарахування коштів та в авансовому:

Д-т 311 К-т 372 надійшли кошти від директора
Д-т 631 К-т 311 сплачено банку за токен
????
А яким чином банк перерахував гроші постачальнику, на основі якого документа? Платіжку ж ви не надавали?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Bulavochka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 07 лютого 2013, 07:19
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення Bulavochka »

На виробництві спочатку виготовляється напівфабрикат ( наприклад мило рідке), але воно не одразу фасується у тару, а згодом. Деякий час зберігається в кубах, а потім фасується у тару різного об'эму (готова продукція )
На якому рахунку обліковувати мило як напіфбарикат? на 25? чи 201?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Bulavochka писав:
03 квітня 2023, 16:02
На виробництві спочатку виготовляється напівфабрикат ( наприклад мило рідке), але воно не одразу фасується у тару, а згодом. Деякий час зберігається в кубах, а потім фасується у тару різного об'эму (готова продукція )
На якому рахунку обліковувати мило як напіфбарикат? на 25? чи 201?
Я обліковую на 25, потім передача в виробництво Д231 Кт 25 + пакування= Дт 26Кт 231
Хоча, як на мене можливий і 2-й варіант: мило зразу на рахунок 26-Готова продукція. А упаковка на рахунок 93 , стаття витрат Затраты на упаковочные материалы для затаривания товаров на складах готовой продукции. Якщо у вас в накладних просто мило, наприклад 25 літрів, а не мило 1 упаковка
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”