= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Люлик писав: да, сверх норматив не идет в ВР, суммы по авансовому и так хорошо разбиваются на те которые относятся на вр и нет. с этим проблем нет.
меня интересует на каком счете отобразить сумму доп. блага, с которого было удержано ндфл, можно ли это сделать через 661 сч или лучше через 685?
смотрите здесь о доп благе...
http://dtkt.com.ua/show/1cid1472.html
если будете удерживать с з/п то через 661
если сотрудник внесет наличными то можно как 685 так и 372

Mimrochka
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 23 квітня 2013, 05:07
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Mimrochka »

Добрый день! Нужно провести фин помощь от директора, нашла похожий вопрос и ответ

"Підкажіть будь лска як правильно провести безповоротню фінансову допомогу від засновника???"
"Ответ 311-719"

и совсем запуталась....если на 719 то ее нужно в доход включить???

а как потом возврат провести????
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!



Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Mimrochka писав:Добрый день! Нужно провести фин помощь от директора, нашла похожий вопрос и ответ

"Підкажіть будь лска як правильно провести безповоротню фінансову допомогу від засновника???"
"Ответ 311-719"

и совсем запуталась....если на 719 то ее нужно в доход включить???

а как потом возврат провести????
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!

у вас без возвратная или возвратная помощь?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Как вариант: 311-685.... 719 - это при отнесении сразу в доход

инина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 980
З нами з: 31 січня 2012, 08:36
Дякував (ла): 461 раз
Подякували: 520 разів

Повідомлення инина »

Mimrochka писав:Добрый день! Нужно провести фин помощь от директора, нашла похожий вопрос и ответ

"Підкажіть будь лска як правильно провести безповоротню фінансову допомогу від засновника???"
"Ответ 311-719"

и совсем запуталась....если на 719 то ее нужно в доход включить???

а как потом возврат провести????
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
Возвратная- получение- дт311 кт6851, возврат д6851 к 311
безвозвратная дт 311 кт тоже 6851 (аналитка нужна) но списыв дт 6851 кт 719 или 718



galuna***
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 20 квітня 2012, 01:32
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення galuna*** »

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, які будуть проводки,п-во купило матеріали на об'єкт якому надає будівельні послуги,тобто ці товари ставимо на баланс і списуємо згідно акту виконаних робіт,які точно будут проводки??

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 559 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

galuna*** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, які будуть проводки,п-во купило матеріали на об'єкт якому надає будівельні послуги,тобто ці товари ставимо на баланс і списуємо згідно акту виконаних робіт,які точно будут проводки??
Купили(заплатили) мат-лы 631-311
Оприходовали 205-631
Списали по акту 361-702
Ну и если плательщики НДС то соответственно и выделяем его.

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

VITAA писав:
galuna*** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, які будуть проводки,п-во купило матеріали на об'єкт якому надає будівельні послуги,тобто ці товари ставимо на баланс і списуємо згідно акту виконаних робіт,які точно будут проводки??
Купили(заплатили) мат-лы 631-311
Оприходовали 205-631
Списали по акту 361-702
Ну и если плательщики НДС то соответственно и выделяем его.
Немного поправлю, проводка 361-702 начислен доход
а списание по акту 91- 205

CarryBradshow
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1446
З нами з: 27 липня 2011, 08:29
Дякував (ла): 923 рази
Подякували: 454 рази

Повідомлення CarryBradshow »

Помогите с проводками. Поставщику оплатили товар, оприходовали на сумму оплаты, затем он вернут нам деньги, а товар был передан на наш склад на ответственное хранение. Оба контрагента ООО с НДС:
1. Оплата товара:
371 - 311 1200
6412 - 644 200 (НК по первому событию)
2. Поступление:
281 - 631 1000
644 - 631 200
631 - 371 1200
3. Возврат денег поставщиком:
311 - 371 1200 (или тут 631??)
6412 - 644 - 200 (РК)
4. Передача ранее оприходованного товара на ответсвенное хранение.. Тут не могу понять, какие нужны проводки. Хранение будет беплатное.

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

CarryBradshow писав:Помогите с проводками. Поставщику оплатили товар, оприходовали на сумму оплаты, затем он вернут нам деньги, а товар был передан на наш склад на ответственное хранение. Оба контрагента ООО с НДС:
1. Оплата товара:
371 - 311 1200
6412 - 644 200 (НК по первому событию)
2. Поступление:
281 - 631 1000
644 - 631 200
631 - 371 1200
3. Возврат денег поставщиком:
311 - 371 1200 (или тут 631??)
6412 - 644 - 200 (РК)
4. Передача ранее оприходованного товара на ответсвенное хранение.. Тут не могу понять, какие нужны проводки. Хранение будет беплатное.
5. Возврат Товара

281 - 631 Сторно 1000 (возвратная накладная)
6412 - 631 Сторно 200 (РК)
311 - 631 1200

6. Хранение товара - отражается на забалансовіх счетах - право собственности на товар не переходит. Бесплатная услуга - Попадете на НДС.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”