= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

Zolter1984 писав:
Аренда закрывается на 713 счет а не на 703-й[/quote]

Ну это не факт, если основная деятельность аренда - то 703.

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

StasN писав:
Zolter1984 писав:
Аренда закрывается на 713 счет а не на 703-й
Ну это не факт, если основная деятельность аренда - то 703.[/quote]

Не спорю, но мне кажется. если человек интересуется этими проводками и при этом некоторое время работает бухгалтером, то эти проводки и вид деятельности для него новые, соответственно не является основной деятельностью.

StasN
Гений
Гений
Повідомлень: 306
З нами з: 18 вересня 2012, 03:51
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення StasN »

Zolter1984 писав:
StasN писав:
Zolter1984 писав:
Аренда закрывается на 713 счет а не на 703-й
Ну это не факт, если основная деятельность аренда - то 703.
Не спорю, но мне кажется. если человек интересуется этими проводками и при этом некоторое время работает бухгалтером, то эти проводки и вид деятельности для него новые, соответственно не является основной деятельностью.[/quote]

Да и ладно, не проблема. Если 713 то расходы - 92, если 703 то расходы - коммунальные и амортизация - 903. А вот самое плохое, что перевыставление (возмещение) коммунальных попадает под Ваш доход и соответственно с него берется единый налог.

Lyuda77
Гуру
Гуру
Повідомлень: 72
З нами з: 20 березня 2012, 03:48
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Lyuda77 »

Всем добрый день, у меня вопрос - нам фирма А передала по договору переуступки долги 361 счета, как мне правильно в 1С8,2 положить себе на баланс?

Zolter1984
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 738
З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 295 разів

Повідомлення Zolter1984 »

Lyuda77 писав:Всем добрый день, у меня вопрос - нам фирма А передала по договору переуступки долги 361 счета, как мне правильно в 1С8,2 положить себе на баланс?
Документом "корректировка долга" в меню продажы или покупки.

Bulavochka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 200
З нами з: 07 лютого 2013, 07:19
Дякував (ла): 79 разів
Подякували: 25 разів

Повідомлення Bulavochka »

Подскажите, пожалуйста. ООО на Едином, посредник, какие проводки использовать при доходе по агентскому договору? т.е. в доход идет только сумма вознаграждения.

anochka
Мастер
Мастер
Повідомлень: 67
З нами з: 11 квітня 2012, 02:25
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення anochka »

Доброго дня! допоможіть будь ласка, як відобразити проводками конверсійної операції 6126,94 дол на 4643,38 євро, по міжбанківському курсу 0,7579.......запуталася...в мене 1с 7.7

Вотруба
Гуру
Гуру
Повідомлень: 76
З нами з: 26 серпня 2013, 20:53
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 74 рази

Повідомлення Вотруба »

Ninok писав:Я почитала и всё равно не могу дотёпать...Банк нам не даёт эту гарантию
Деньги на счёт поступают в виде фин.помощи,
а на след.день списываются операцией "кошти для надання банк.гарантії"
я не могу понять какими проводками...
Уважаемая Ninok, Вы внятно объясните, что именно у Вас за операция.
Как я понимаю, Вы берете в банке гарантию (поэтому эта Ваша фраза "Банк нам не даёт эту гарантию" совершенно не понятна). В обеспечение гарантии Вы перечисляете на счет в банке некую сумму, которая им блокируется до окончания срока действия этой гарантии, а после окончания срока действия будет Вам возвращена. Если все обстоит именно так, то проводка: Дт313 - Кт311, а после возврата средств будет Дт311 -Кт313.
Если у Вас что-то другое. то не знаю...

RozaRoza
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 31 липня 2013, 09:37
Дякував (ла): 743 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення RozaRoza »

День добрый! Помогите разобраться в проводках. Оплатила поставщику за МБП Дт 6442-Кт 6441; рег. вход НН Дт 6412-Кт 6442..........6442 закрылся. На след. день делаю приход МБП, эта операция снова начисляет 6442 с 631-го ??? что не так делаю?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Приходная накладная при существующей предоплате должна делать проводку 6441 - 631.
Попробуйте перепровести банк так, чтобы приходная накладная была проведена позже него.
Возможно также, что оплата и приходная накладная привязаны к разным заказам/договорам, поэтому по каждому из этих документов проводится первое событие.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”