= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Ninok
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1592
З нами з: 11 жовтня 2011, 06:21
Дякував (ла): 879 разів
Подякували: 191 раз

Повідомлення Ninok »

Подскажите висит овердрафт на 311 с "-",[31.12.13 по банк.выписке операция Перенесення простроченої заборгованості по дог. овер-та...на сумму этого "-",и всё закрывается по 0,00 какой проводкой мне отразить эту операцию?

Orlenok
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 21 січня 2013, 01:35
Дякував (ла): 11 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Orlenok »

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как правильно провести следующую ситуацию.
Мы заплатили в октябре 6000 грн. предприятию А.
Предприятие А в октябре выписало НН.
НН включена в октябрьскую декларацию.
В ноябре подписывается трёхстороннее соглашение между нами, предприятием А и предприятием Б об уступке прав и обязанностей.
В ноябре предприятием Б выписывается акт выполненных работ.
Я запуталась. Провела акт от Б. Делала "Перенесення заборгованості". Закрывается всё коряво. Подскажите проводки правильные, умоляю.

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Ninok писав:Подскажите висит овердрафт на 311 с "-",[31.12.13 по банк.выписке операция Перенесення простроченої заборгованості по дог. овер-та...на сумму этого "-",и всё закрывается по 0,00 какой проводкой мне отразить эту операцию?
Дт 311 Кт 601, 605 что вам ближе по сути

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Orlenok писав:Добрый день!
Помогите, пожалуйста, как правильно провести следующую ситуацию.
Мы заплатили в октябре 6000 грн. предприятию А.
Предприятие А в октябре выписало НН.
НН включена в октябрьскую декларацию.
В ноябре подписывается трёхстороннее соглашение между нами, предприятием А и предприятием Б об уступке прав и обязанностей.
В ноябре предприятием Б выписывается акт выполненных работ.
Я запуталась. Провела акт от Б. Делала "Перенесення заборгованості". Закрывается всё коряво. Подскажите проводки правильные, умоляю.
киньте свой адрес

снежана123
Гуру
Гуру
Повідомлень: 78
З нами з: 22 червня 2012, 01:12
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення снежана123 »

Подскажите правильно ли я делаю проводки: возврат денег заказчику за услуги Дт 361 Кт 311=895,00 грн и делаю операцией проводки Дт361 Кт 703= -895,00 уменьшаю доход заранее спасибо

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

снежана123 писав:Подскажите правильно ли я делаю проводки: возврат денег заказчику за услуги Дт 361 Кт 311=895,00 грн и делаю операцией проводки Дт361 Кт 703= -895,00 уменьшаю доход заранее спасибо
Первая проводка верно... Если в 1С8, то в платёжном поручении выбрать операцию "возврат денег покупателю" и всё красиво ляжет... Вторая проводка не нужна... если не было возврата товара... Если был и возврат товара, то это отдельный разговор...

novichok48
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 186
З нами з: 10 вересня 2013, 09:36
Подякували: 3 рази

Повідомлення novichok48 »

Добрый день!

Подскажите проводки по покупке и списанию канц.товаров. плиз сумма до 1000 грн.

А так же проводке по покупке и списанию программы МЕДок.

Огромное спасибо

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

aniri писав:решила сделать тех.анализ бу в 1с 7.7. в итоге за 2011 год ховайсь что называется из за счетов Н.
меня смущает одно, на сколько грубой ошибкой считается, если я при провидении вх.услуг сразу отображаю их на д903 к631, вместо д23?
на 170 грн штрафа от статистики.
главное чтоб калькуляции и прочее было

ТИР
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 10
З нами з: 29 листопада 2013, 13:45
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення ТИР »

Добрый день, проверьте, пожалуйста проводки по начислению налога на прибыль? Заранее спасибо
Дт 641 Кт39 = 2748 - торговый патент за год;
Дт 39 Кт 31 = 2748 - оплачена стоимость торгового патента;
Дт 981 Кт 641 = 2998 - начислен налог на прибыль;
Дт 791 Кт 981 = 2998 - фин. результаты;

По декларации о прибыли начислен налог на прибыль 2998-2748(торг. патент) = 250.
Почему при заполнении финансового отчёта в стр. 140 (налог на прибыль) попадает сумма 2998, правильно ли это?

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

ТИР писав:Добрый день, проверьте, пожалуйста проводки по начислению налога на прибыль? Заранее спасибо
Дт 6415 Кт39 = 2748 - торговый патент за год;
Дт 39 Кт 31 = 2748 - оплачена стоимость торгового патента;
Дт 981 Кт 6414 = 2998 - начислен налог на прибыль;
Дт 791 Кт 981 = 2998 - фин. результаты;

По декларации о прибыли начислен налог на прибыль 2998-2748(торг. патент) = 250.
Почему при заполнении финансового отчёта в стр. 140 (налог на прибыль) попадает сумма 2998, правильно ли это?
представьте свою же картину только если бы были субсчета
допустим 6414 - налог на прибыль
6415 - патент ,
тогда ,
начисление налога на прибыль ДТ 981 Кт 6414 - 2998
уменьшен налог на прибыль за счет патентов Дт 6414 Кт 6415 - 2748
да всего затрат по налогу на прибыль 2998 грн,
и начислен налог на прибыль 2998 за год , но обязательства к уплате 250 грн
а то что вы их оплатили сначала как патент а потом доплатите как налог на прибыль - это было требование закона.

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”