= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

alenaforever
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 19 листопада 2014, 12:43

Повідомлення alenaforever »

Подскажите пожалуйста, мы бюджетное учреждение все расходы через уфк являемся пбс и админ доходов.
В 2013 году были выданы авансом суточные 10000.Ситуация такая на 01.01.14
1. д 20812 к40130 - 10000,00
2.д 40120 к20812- 6000,00 сотрудник отчитался в марте 14 года
3.д 20134 к 20812 внесли в кассу 4000,00 в июле 14 года
4. Д21003 к20134
5.д30405 к21003 унесли на р/счет
6.д 30305 к30405 перечислили в бюджет 4000,00
7.д 20531 к40110 130 начислили доход
8.д30305 к20531 поступление дебет задолженности по доходам
9. д 30404 к30305 извещение от глав админист
10.д 40110 к30404 распределение в др. Бюджеты
получается лезет 30305 в чем ошибка?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

перенесено из закрытой темы
flomaster писав:
Ин писав: Борг -це штраф?
Якщо так, то Д-т 948 К-т 641
Борг - это признали судом что мы должны налоговой
а Штраф это же за неуплату этого долга

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в таком случае:
купили товар в одной фирме, отдаем его другой на комплектацию по акту приема-передачи, потом забираем готовые изделия по такому же акту. Спасибо

ScAudit
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 972
З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
Звідки: Київ
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 647 разів
Контактна інформація:

Повідомлення ScAudit »

Iris-ka писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в таком случае:
купили товар в одной фирме, отдаем его другой на комплектацию по акту приема-передачи, потом забираем готовые изделия по такому же акту. Спасибо
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=30434

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Iris-ka писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в таком случае:
купили товар в одной фирме, отдаем его другой на комплектацию по акту приема-передачи, потом забираем готовые изделия по такому же акту. Спасибо
Что-то за последние два дня попадаются загадочные такие вопрошанты...#smile3# здесь приблизительно аналогичная ситуация... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#513475 Почитайте... Помощи просят, но при этом информации дают очень мало... Такое впечатление, что вопрос задаёт директор, а не бухгалтер... Приходится гадать...
А когда вы фирме-комплектовщику делаете проплату, что пишете в назначении платежа? за что вы им платите? За изделие? или за выполненные работы?
Грубо говоря, вы им передаёте детали, они собирают их и получается изделие, т.е. на выходе - материалы... на входе - готовая продукция?

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

Подскажите.
Заплатили деньги поставщику, но ошиблись в коде, в итоге деньги через 3 дня банк вернул. А как провести не соображу.

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

tomassa писав:
Iris-ka писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в таком случае:
купили товар в одной фирме, отдаем его другой на комплектацию по акту приема-передачи, потом забираем готовые изделия по такому же акту. Спасибо
Что-то за последние два дня попадаются загадочные такие вопрошанты...#smile3# здесь приблизительно аналогичная ситуация... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#513475 Почитайте... Помощи просят, но при этом информации дают очень мало... Такое впечатление, что вопрос задаёт директор, а не бухгалтер... Приходится гадать...
А когда вы фирме-комплектовщику делаете проплату, что пишете в назначении платежа? за что вы им платите? За изделие? или за выполненные работы?
Грубо говоря, вы им передаёте детали, они собирают их и получается изделие, т.е. на выходе - материалы... на входе - готовая продукция?

Проплату делаем за выполненные работы и материалами тут тоже назвать нельзя, передаем им задвижки, электроприводы и др. и получаем в результате задвижки с электроприводами

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Viktori писав:Подскажите.
Заплатили деньги поставщику, но ошиблись в коде, в итоге деньги через 3 дня банк вернул. А как провести не соображу.
отразите через 333 - ср-ва в пути

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Iris-ka писав:
tomassa писав:
Iris-ka писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в таком случае:
купили товар в одной фирме, отдаем его другой на комплектацию по акту приема-передачи, потом забираем готовые изделия по такому же акту. Спасибо
Что-то за последние два дня попадаются загадочные такие вопрошанты...#smile3# здесь приблизительно аналогичная ситуация... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#513475 Почитайте... Помощи просят, но при этом информации дают очень мало... Такое впечатление, что вопрос задаёт директор, а не бухгалтер... Приходится гадать...
А когда вы фирме-комплектовщику делаете проплату, что пишете в назначении платежа? за что вы им платите? За изделие? или за выполненные работы?
Грубо говоря, вы им передаёте детали, они собирают их и получается изделие, т.е. на выходе - материалы... на входе - готовая продукция?
Проплату делаем за выполненные работы и материалами тут тоже назвать нельзя, передаем им задвижки, электроприводы и др. и получаем в результате задвижки с электроприводами
Значит, кроме акта-приёма-передачи они должны вам ещё дать акт вып. работ... или как? Как они работают? Специфика может быть такова, что этот акт приёмки-передачи одновременно является актом выполненных работ... Я с таким сталкивалась... Но там была очень узкая специфика... И то... при большом желании они давали акт выполненных работ... помимо накладной... А накладная или акт приёмки-передачи может служить всего лишь документом, по которому переданы мат. ценности чисто в количественном выражении... Правда, в моём случае был не акт а накладная на отгрузку готовой продукции, а в качестве цены стояла стоимость услуги за изготовление этих изделий... Т.е. варианты есть...
Теперь дальше... Вы покупаете задвижки, электроприводы... На какой счёт вы их приходуете?... ведь по-хорошему, для вас это материалы... которые вы передаёте для переработки, комплектации... А что вы получаете взамен? какое наименование, что вы потом продаёте своим покупателям? Боюсь, что у вас попахивает производством... Почитайте ту ссылочку, что вам выше дали...

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

tomassa писав:
Iris-ka писав:
tomassa писав: Что-то за последние два дня попадаются загадочные такие вопрошанты...#smile3# здесь приблизительно аналогичная ситуация... http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#513475 Почитайте... Помощи просят, но при этом информации дают очень мало... Такое впечатление, что вопрос задаёт директор, а не бухгалтер... Приходится гадать...
А когда вы фирме-комплектовщику делаете проплату, что пишете в назначении платежа? за что вы им платите? За изделие? или за выполненные работы?
Грубо говоря, вы им передаёте детали, они собирают их и получается изделие, т.е. на выходе - материалы... на входе - готовая продукция?
Проплату делаем за выполненные работы и материалами тут тоже назвать нельзя, передаем им задвижки, электроприводы и др. и получаем в результате задвижки с электроприводами
Значит, кроме акта-приёма-передачи они должны вам ещё дать акт вып. работ... или как? Как они работают? Специфика может быть такова, что этот акт приёмки-передачи одновременно является актом выполненных работ... Я с таким сталкивалась... Но там была очень узкая специфика... И то... при большом желании они давали акт выполненных работ... помимо накладной... А накладная или акт приёмки-передачи может служить всего лишь документом, по которому переданы мат. ценности чисто в количественном выражении... Правда, в моём случае был не акт а накладная на отгрузку готовой продукции, а в качестве цены стояла стоимость услуги за изготовление этих изделий... Т.е. варианты есть...
Теперь дальше... Вы покупаете задвижки, электроприводы... На какой счёт вы их приходуете?... ведь по-хорошему, для вас это материалы... которые вы передаёте для переработки, комплектации... А что вы получаете взамен? какое наименование, что вы потом продаёте своим покупателям? Боюсь, что у вас попахивает производством... Почитайте ту ссылочку, что вам выше дали...
Как я поняла у вас давальческие операции. Почитайте здесь - http://dtkt.com.ua/show/1cid04258.html и здесь http://forum.vobu.com.ua/viewtopic.php? ... 5&start=15

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”