= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
- Дякував (ла): 585 разів
- Подякували: 77 разів
сверилась с налоговой у нее переплата по налогу на прибыль 1100 грн у меня ее нет, уже все у себя перепроверила .Если я сделаю проводку в декабре 2014г.?
Дт 981 Кт 6416 - 1100,00 (красным)-переплата
Дт 981 КТ 6416- 2000,00 начислен налог на прибыль за 2014 г.
Дт 6416 Кт - 900,00 перечислено
Можно так сделать?
Дт 981 Кт 6416 - 1100,00 (красным)-переплата
Дт 981 КТ 6416- 2000,00 начислен налог на прибыль за 2014 г.
Дт 6416 Кт - 900,00 перечислено
Можно так сделать?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
подскажите бестолочи, не могу сообразить, какие должны быть проводки, если НО я корректировать не буду, но минусовый КТ 6432 мне нужно закрыть #rtfm#
Помогите!!!, может у кого то было...
Заключили Агентский Договор с ГРУПОН на проведение акции. Мы им даем ин-цыю, они размещают у себя на сайте акцию, продают купоны. Потом, от продажи этих купонов составляют Отчет агента, в котором указывают сколько купонов продали и на какую сумму и какое агентское вознаграждение у них получается. Эту сумму (по проданым купонам) перечисляю нам. А мы, в свою очередь, по их акту услуг комисии выплачиваем потом им вознаграждение за агентские услуги.
Как это все отобразить проводками. Мы ООО без НДС, на ед.налоге.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Заключили Агентский Договор с ГРУПОН на проведение акции. Мы им даем ин-цыю, они размещают у себя на сайте акцию, продают купоны. Потом, от продажи этих купонов составляют Отчет агента, в котором указывают сколько купонов продали и на какую сумму и какое агентское вознаграждение у них получается. Эту сумму (по проданым купонам) перечисляю нам. А мы, в свою очередь, по их акту услуг комисии выплачиваем потом им вознаграждение за агентские услуги.
Как это все отобразить проводками. Мы ООО без НДС, на ед.налоге.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
День добрый! Появилась необходимость разукомлектовать товар. В 1С 7.7 такого документа как "Акт разукомплектации" нет. Сделала "СписаниеТМЦ", потом "Оприходование излишков ТМЦ". Меня беспокоят проводки. В первом документе - Дт 9... Кт281, во втором - Дт281 Кт79... Может стоит сделать в 1-ом- Д 00 Кт281, во 2-ом - Дт 281 Кт 00 ? Кто пользуется 1С8, подскажите какие проводки в подобном документе?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 183
- З нами з: 26 червня 2013, 14:17
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 9 разів
Добрый день. Не могу определиться то ли 23 счет то ли 91. Предприятие занимается грузоперевозками. На какой счет отнести:
1. амортизацию авто,
2.з/ плату водителя(если грузоперевозки не постоянны, т.е. полмесяца могут стоять на ремонте. При этом ремонт делают своими силами).
3.стоимость запчастей на ремонт своими силами
4.стоимость услуг ТО.
А может можно все расходы относить на 91 счет? Подскажите,пож.
1. амортизацию авто,
2.з/ плату водителя(если грузоперевозки не постоянны, т.е. полмесяца могут стоять на ремонте. При этом ремонт делают своими силами).
3.стоимость запчастей на ремонт своими силами
4.стоимость услуг ТО.
А может можно все расходы относить на 91 счет? Подскажите,пож.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
Подскажите, ооо на едином по истечении года не вернуло финпомощь другому ооо на едином. теперь эту сумму нужно поставить в доход! какие будут проводки?? наверное со счетом 00..
-
- Высший разум
- Повідомлень: 972
- З нами з: 30 грудня 2013, 10:49
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 647 разів
- Контактна інформація:
не путайте налоговый учет и бухгалтерский.buhgalter-2010 писав:Подскажите, ооо на едином по истечении года не вернуло финпомощь другому ооо на едином. теперь эту сумму нужно поставить в доход! какие будут проводки?? наверное со счетом 00..
юридически вы как должны были вернуть фин помощь раньше, так и сейчас должны. вам ее пока никто не подарил.
Фин помощь станет безвозвратной или по желанию (договору) обоих сторон или по истечению срока исковой давности, т.е на 1097 день после срока погашения по договору (кроме случаев продления срока исковой давности).
проводок сейчас у вас нет никаких, в доход пойдет тогда, когда фин помощь станет безвозвратной Дт 685 (или другой счет на котором она учитывается) Кт 74
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 15 листопада 2014, 13:50
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте, подскажите проводки по неприбыльному представительству.
Поступление денег ДТ распределительный счет КТ целевое фин. (валюта тоже должна продаваться или вся на счет поступает?)
Покупка матценностей ДТ 201 КТ 631
ДТ 631 Кт 311
Списание ДТ 84 Кт 201
Дт целевое фин. Кт 84
Амортизация тоже через 8-й класс?
Поступление ОС сразу на 10 или через инвестиции?
Начисление З\п вообще темный лес.
Напишите, кто знает.
Поступление денег ДТ распределительный счет КТ целевое фин. (валюта тоже должна продаваться или вся на счет поступает?)
Покупка матценностей ДТ 201 КТ 631
ДТ 631 Кт 311
Списание ДТ 84 Кт 201
Дт целевое фин. Кт 84
Амортизация тоже через 8-й класс?
Поступление ОС сразу на 10 или через инвестиции?
Начисление З\п вообще темный лес.
Напишите, кто знает.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
перенесено из закрытой темы
-Latka- писав:Сторнируете проводку по регистрации НН (НК) и относите на 949 счет.Кирикея писав:Подскажите, пожалуйста.
Если с нас сняла ГНИ НК (по обоюдному согласию с нами.Так получилось, причина- наш поставщик) Мы этот товар продали, естественно НО мы не стали уменьшать, дабы у наших покупателей не было проблем. А как отразить это в бух учете? Уточненка сдана. Спасибо#smile3#