= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

катерина19
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 01 лютого 2017, 14:15
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення катерина19 »

marinesko писав:1. Помощь: с благотв. взносов купили перчатки и шапку военному через подотчет
Дт Кт
372 301 300,00грн.
801 372 300,00грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

2. С взносов было куплено для собрания членов орг-ции чай и кофе через подотчет, а дальше на какой счет отнести???
Дт Кт
372 301 250,00грн.
801 372 250,00грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

3. Были куплены подарки детям на праздник с благотв. взносов тоже через подотчет:
Дт Кт
372 301 1950,00 грн.
801 301 1950,00 грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

а подарки для детей что тоже на 801 или на 809 ????

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Oska1302 писав:был начислен доход % от депозита. Сформированы следующие проводки:
1) Дт 311 Кт 732
2) Дт 732 Кт 792
3) Дт 792 Кт 442

Разве правильно по Кт 442??? В прошлом квартале проводка по пункту 3 была Дт 792 Кт 441

Убыток обычно проводка наоборот: Дт 442 Кт 79. Мне кажеться, что в пункте 3 все-таки должно быть Кт 441 или я не права?
Развете, пожалуйста, мои сомнения по корректности проводки в п.3

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8516
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Oska1302 писав:
Oska1302 писав:был начислен доход % от депозита. Сформированы следующие проводки:
1) Дт 311 Кт 732
2) Дт 732 Кт 792
3) Дт 792 Кт 442

Разве правильно по Кт 442??? В прошлом квартале проводка по пункту 3 была Дт 792 Кт 441

Убыток обычно проводка наоборот: Дт 442 Кт 79. Мне кажеться, что в пункте 3 все-таки должно быть Кт 441 или я не права?
Развете, пожалуйста, мои сомнения по корректности проводки в п.3
По Кт 44 - прибуток, отже субрахунок 441

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Tasa писав:
Oska1302 писав:
Oska1302 писав:был начислен доход % от депозита. Сформированы следующие проводки:
1) Дт 311 Кт 732
2) Дт 732 Кт 792
3) Дт 792 Кт 442

Разве правильно по Кт 442??? В прошлом квартале проводка по пункту 3 была Дт 792 Кт 441

Убыток обычно проводка наоборот: Дт 442 Кт 79. Мне кажеться, что в пункте 3 все-таки должно быть Кт 441 или я не права?
Развете, пожалуйста, мои сомнения по корректности проводки в п.3
По Кт 44 - прибуток, отже субрахунок 441
Вот и я думаю что Кт 441 должен быть ,но 1С мне упорно формирует Кт 442( Может эту проводку ручной операцией сделать?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8516
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Скрытый текст
Tasa писав:
Oska1302 писав:
Oska1302 писав:был начислен доход % от депозита. Сформированы следующие проводки:
1) Дт 311 Кт 732
2) Дт 732 Кт 792
3) Дт 792 Кт 442

Разве правильно по Кт 442??? В прошлом квартале проводка по пункту 3 была Дт 792 Кт 441

Убыток обычно проводка наоборот: Дт 442 Кт 79. Мне кажеться, что в пункте 3 все-таки должно быть Кт 441 или я не права?
Развете, пожалуйста, мои сомнения по корректности проводки в п.3
По Кт 44 - прибуток, отже субрахунок 441
Oska1302 писав:Вот и я думаю что Кт 441 должен быть ,но 1С мне упорно формирует Кт 442( Может эту проводку ручной операцией сделать?
В мене 1С7- я ы так роблю це ручною операцією ))) Зробіть вручну. Хоча чого вона так формує вам - цікаво.

ИраСТР
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 23 березня 2011, 04:14
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ИраСТР »

Я ФОП 2гр
1) Подскажите записывая выручку от продаж в книгу продаж я должна вести кассовую книгу? Если да , то что писать в ПКО и как отразить это проводками в 1с. Если два магазина , то и два ПКО или один? Прийнято від Конечный потребитель или Фамилия продавца? 301-361(Конечный потребитель) или 301 - 3721 (Подотчетник-продавец)
2) Остаток денег в кассе ФОПа это его доход? 70 -301 и что тогда писать в РКО?
3)Выдача ЗП продавцу тоже через РКО, если да то выписывать на каждого продавца или достаточно одного , только вписать согласно зп ведомости?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8516
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1887 разів
Подякували: 6486 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ИраСТР писав:Я ФОП 2гр
1) Подскажите записывая выручку от продаж в книгу продаж я должна вести кассовую книгу? Если да , то что писать в ПКО и как отразить это проводками в 1с. Если два магазина , то и два ПКО или один? Прийнято від Конечный потребитель или Фамилия продавца? 301-361(Конечный потребитель) или 301 - 3721 (Подотчетник-продавец)
2) Остаток денег в кассе ФОПа это его доход? 70 -301 и что тогда писать в РКО?
3)Выдача ЗП продавцу тоже через РКО, если да то выписывать на каждого продавца или достаточно одного , только вписать согласно зп ведомости?
1.ФОП 2гр. не веде касову книгу - не створюйте собі проблем.
2. Це просто залишок грошей. Не писать нічого. Виручку ви записуєте в книгу доходів.
3. Не треба РКО.

102
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 06 лютого 2017, 14:58

Повідомлення 102 »

Добрый день форумчане! Подскажите, условная продажа закрываю НДС: Д-т 6435 К-т 6412 3,5 тис. Д-т 949 К-т 6435 Верно? Как на это посмотрит налоговая?

vitalinaV
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 16 вересня 2015, 15:54
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення vitalinaV »

Девочки подскажите пожалуйста такой вопрос. У меня годовая декларация на прибыль. По акту сверки с 631 счетом выяснилось что не совпадает сальдо с контрагентом (не все было проведено в прошлых годах). Для совпадения остатков по акту сверки 31.08.2016 сделала проводки Дт 442 Кт 631 в итоге мое с-до на 31.08.2016 Дт 631 стал правильным. теперь когда я все счета закрыла и сделала баланс 1-м . Начала сверять строку на конец 1495- строка на начало 1495 и не сошлось со строчкой 2350. На сумму корректировки и не идет Что-то не так?

Вена
Оракул
Оракул
Повідомлень: 231
З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення Вена »

У вас должно быть строка баланса 1420 на начало- 1420 на конец= строка 2350 ещё должны откорректировать на начало строку 1420 на сумму корректировки

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”