Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться.Новая почта повредила продукцию. Возместили ущерб за поврежденный товар 10000,00. Товар поврежден не полностью. То, что осталось целое продали покупателю.
Какие проводки нужно сделать?
Спасибо
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.
По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР
А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации
Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#
Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.
По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР
А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации
Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#
Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
а чому у вас тут 6811 а не 361?Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.
По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР
А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации
Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#
Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
-
- Высший разум
- Повідомлень: 528
- З нами з: 18 жовтня 2013, 14:14
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 21 раз
Была изначально предоплата в 2015г.Natalenna писав:а чому у вас тут 6811 а не 361?Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.
По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР
А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации
Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#
Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!
Отгрузка товара должна была быть только в Апреле 2016г. А ошибочно отгрузку провели Декабрем 2015г.
#help#
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
дт 44 кт 70Yuliaso писав:Была изначально предоплата в 2015г.Natalenna писав:а чому у вас тут 6811 а не 361?Yuliaso писав:Помогите с проводками.
Ошибки за 2015 год, выявили в Апреле 2016г., составили бух. справку в Апреле 2016г.
За 2015г. ошибочно завысили Доход (ошибочна реализация) на 13345,00 грн
В связи с ошибочной реализацией ошибочно завышен расход (т.е. с/с товара этой ошибочной реализации) - 12077,48 грн, плюс неверно отражены в 2015г ТЗР.
Сумма ТЗР ошибочно сразу списана в затраты периода в сумме 3140,88 грн.
Итого ошибки за 2015г.:
Завышен Доход: 13345,00 грн
Завышен Расход: 12077,48+3140,88 грн = 15218,36 грн
Доначисленный Налог на прибыль за 2015г. к уплате составит (13345,00 - 15218,36)=1873,36*18%=337,20+5% штраф
Помогите правильно оформить всё бух. проводками!!! HELP
Не могу понять как правильно скорректировать 44 счёт на начало 2016г. чтобы за этот год не искажалась отчетность из-за ошибок 2015г.
По ТЗР понятно:
Дт 2801 Кт 441 3140,88 грн (начислены ТЗР, увеличена нераспредененная прибыль)
Дт 441 Кт 6413 (3140,88*18%) доначисление налога по ошибочно отнесённым в расход ТЗР
А с ошибочной реализацией что-то я зависла#blush# какая должна быть проводка с 44 счётом?#g_crazy#
Дт 44 Кт 6811 - 13345,00????? (была 100% предоплата в 2015г. по ошибочной реализации)
Дт 281 Кт 44 - 12077,48 ??????
Дт 441 Кт 6413 красное сторно налога на прибыль по ошибочной реализации
Какой-то проводки не хватает #hunter# #g_crazy# #help#
Очень прошу помощи!
Заранее всем большое спасибо!
Отгрузка товара должна была быть только в Апреле 2016г. А ошибочно отгрузку провели Декабрем 2015г.
#help#
дт 90 кт 44
дт28 кт90
дт70 кт 36
дт36 кт 6811
я розписала у зворотному порядку ланцюжок зарахування доходів і витрат
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
у нас была история такая с Деливери в 2014-м. В зоне АТО их склад разбомбили, наш груз частично пострадал. Они возмещали нам стоимость утраченного груза, но т.к. груз был застрахован, возмещение получили от страховой, а не конкретно от Деливери. Потому, всю сумму от страховой отнесла к себе в доходы, а стоимость товара списала на расходы, НК по утраченному грузу вернула путем выписки на себя НН тип 13.Алекс125 писав:Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, разобраться.Новая почта повредила продукцию. Возместили ущерб за поврежденный товар 10000,00. Товар поврежден не полностью. То, что осталось целое продали покупателю.
Какие проводки нужно сделать?
Спасибо
Я работаю в 1С 7.7, потому списание утраченного товара проводила документом списание ТМЦ с галочкой нет права на НК (для собств. нужд), этот документ сформировал проводки:
Дт 947 Кт 281 стоимость товара с НДС
Дт 281 Кт 6415 НДС+ сама составила НН 13 на сумму НДС по этому товару.
Дт 375 (страховая) Кт 716 по заходу страхового возмещения.
Не претендую, что так 100% правильно, но делала так.
Груз утратили в 2014-м, а возмещение получили в 2015-м. Жить по бухучету стали с 01.01.15, потому получилось, что ст-ть утраченного груза в расходы по НУ за 2014 не попала, а вот страховое возмещение в доход 2015 очень даже попало.#g_mad#
Пы.Сы. Списание товара было по цене закупки, а вот возмещали нам продажную стоимость товара.
-
- Знаток
- Повідомлень: 20
- З нами з: 27 лютого 2017, 11:41
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 5 разів
Здравствуйте! Будьте добры, помогите! Нам периодически приходят бонусы от поставщика в виде постепления ден средств на наш расчетный счет. на основании этих поступлений делаются рк, которые мы регистрируем. В рк вписывается причина - изменение стоимости товара. То есть поставщики делают цену товара ниже, а переплату по поставке, возвращают нам. Как мне провести в базе эту операцию?
начислено страховое возмещение 377 (375?) 7464ydoza писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!
Получено страховое возмещение на расч. счет 311 375 (или 377?)
оплата поставщику за ремонт авто 631 311
ремонт авто (получен акт) 92 631
ПОдскажите, пожалуйста, правильно ли это ? какой счет 375 или 377 лучше использовать?
-
- Гений
- Повідомлень: 451
- З нами з: 24 грудня 2014, 15:31
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 265 разів
Было у меня такое. Использовала счет 375. Посмотрите еще нюансы по НДС. Раньше позиция налоговой была, что если страховая выплата перечисляется на СТО, то есть НК по НН, а если не р/сч, то нету. Как сейчас не знаю, давно не сталкивалась.4ydoza писав:начислено страховое возмещение 377 (375?) 7464ydoza писав:Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, никак не могу найти проводки в случае страхового возмещения застрахованного ОС (авто) на расчетный счет предприятия.#wall#
Застрахованное авто попало в ДТП, страховая отправляет деньги на расч. счет предприятия.
спасибо!!!
Получено страховое возмещение на расч. счет 311 375 (или 377?)
оплата поставщику за ремонт авто 631 311
ремонт авто (получен акт) 92 631
ПОдскажите, пожалуйста, правильно ли это ? какой счет 375 или 377 лучше использовать?
Вам страховая полную сумму по ремонту возмещает? Или сумму без НДС?