Ната2727 писав:Доброго дня. скажіть будь-ласка, по результатах інвентаризації - списання товару - без ПДВ; оприбуткування - з ПДВ (ціну брати по останньому приходу від постачальника)? а при пересорті різницю ми відображаємо Дт 947 або Кт 719?
мене найбільше цікавить - оприбуткування...
в мене програма 1С проводить ціну оприбуткування з пдв
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Высший разум
- Повідомлень: 816
- З нами з: 10 березня 2012, 13:17
- Дякував (ла): 475 разів
- Подякували: 70 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Тоді нехай сума залишається на 375 до рішення суду.Вена писав:Ошиблась не 315 счёт у меня числится на 375Татьяна ТС писав:315 рахунок використовувати не правильно, тому що в Інструкції про план рахунків сказано:Вена писав:В 2013 у нас произошло хищение ден.средств с расчетного счета я сумму отнесла на 315 счёт, дело ещё не закрыто, подскажите на будущее когда дело закроют и не найдут виновных на какой счёт закрыть?
"Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо."
Якщо винних осіб не знайдено, то в 2013 потрібно було сумму списати на 947 і одночасно обліковувати на забалансовому рахунку 072.
Тепер помилки минулих років потрібно виправити через 44 рахунок і одночасно на 072 на підставі бух довідки. На прибуток 2017 ця операція ніяк не впливає.
44-315 сума
072 сума
Одночасно написали должно быть на забалансовом счёте 072 это должна быть проводка Дт 072 Кт 00?
Подскажите мне пожалуйста дело сейчас передано в суд начнётся тягонина я ж не имею право сейчас все это дело в учете закрыть а вдруг найдут виновных и деньги будут возвращены предприятию
Дт 072 (забалансовий рахунок) Кт пусто - ручна операція
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 30 грудня 2016, 00:11
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 32 рази
Татьяна ТС писав:Тоді нехай сума залишається на 375 до рішення суду.Вена писав:Ошиблась не 315 счёт у меня числится на 375Татьяна ТС писав: 315 рахунок використовувати не правильно, тому що в Інструкції про план рахунків сказано:
"Субрахунок 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті» призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо."
Якщо винних осіб не знайдено, то в 2013 потрібно було сумму списати на 947 і одночасно обліковувати на забалансовому рахунку 072.
Тепер помилки минулих років потрібно виправити через 44 рахунок і одночасно на 072 на підставі бух довідки. На прибуток 2017 ця операція ніяк не впливає.
44-315 сума
072 сума
Одночасно написали должно быть на забалансовом счёте 072 это должна быть проводка Дт 072 Кт 00?
Подскажите мне пожалуйста дело сейчас передано в суд начнётся тягонина я ж не имею право сейчас все это дело в учете закрыть а вдруг найдут виновных и деньги будут возвращены предприятию
Дт 072 (забалансовий рахунок) Кт пусто - ручна операція[/
Спасибо большое за помощь, ещё подскажите если что то какой субсчет 44 должен быть 442?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
А на якому у вас залишок, на той і списуйте.Вена писав:Спасибо большое за помощь, ещё подскажите если что то какой субсчет 44 должен быть 442?
Якщо прибуток - зменшуйте 441
Якщо збиток - збільшуйте 442
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, 01.2016 і 02.2017 по рах.1121 не вірно складено проводки ( оформлено док. поступление товаров (товарs) на рах1121, Дт 631 - Кт 3711, Дт 112- КТ631, Дт6441 - Кт 631 без введення в експлуатації та нарахуння амортизації). А потрібно було скласти док. Поступление товаров и услуг (обуродование) Дт631-Кт 3711, Дт1531-Кт631, Дт6411-Кт631 + Передача малооценки в эксплуатацию Дт1121- Кт1531, Мц - 00 , Дт92-Кт1322, 09-00. Зараз ці об’єкти відображаються в інвентаризації товарів. Як це краще змінити?
P.S. Помилки попереднього бухгалтера
P.S. Помилки попереднього бухгалтера
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8517
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1887 разів
- Подякували: 6487 разів
- Контактна інформація:
Із видаленої теми
feex77 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста проводки по приобретению, вводу в эксплуатацию и амортизации офисной мебели (комп. стулья). Спасибо.
- Irina777
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1777 разів
- Подякували: 1087 разів
НИБу № 47 2015 "Офисное оборудование: учитываем объекты"Tasa писав:Із видаленої темиfeex77 писав:Добрый день, подскажите пожалуйста проводки по приобретению, вводу в эксплуатацию и амортизации офисной мебели (комп. стулья). Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
ручными проводками#smile3#Мотя_1 писав:Добрый вечер. Мы юр.лицо, арендуем помещение у физ.лица.Я работаю в 1С 7.7. Подскажите, как правильно в 1С отобразить аренду. Заранее благодарю за помощь!!!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
Aj писав:ручными проводками#smile3#Мотя_1 писав:Добрый вечер. Мы юр.лицо, арендуем помещение у физ.лица.Я работаю в 1С 7.7. Подскажите, как правильно в 1С отобразить аренду. Заранее благодарю за помощь!!!