2-а група

Загальні питання, ставка податку, книга обліку доходів
Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18891
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2117 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

ArinaArina писав:
@Лиса писав:
Popen писав: А какая разница кто есть кто? Выдали счет-фактуру - изволь заполнить платёжку по-писанному и не лезть в дебри...
я к тому, что я бухгалтер торгового предприятия и очень часто ФОП кот. работают без бухгалтера, тоже хотят купить без НДС и хоть как им не рассказывай убеждают , что они не плательщики НДС и платить его не будут #wall# А разницы конечно не какой, надо платить все #smile3#
прикольно. в супермаркетах тоже скидку 20% просят, ссылаясь на то, что продавец НДС-ник, а покупатель нет?
Аналогично, видимо, поступают и на таможне при импорте...#g_crazy#

ren
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 14 жовтня 2011, 05:47
Дякував (ла): 1151 раз
Подякували: 446 разів

Повідомлення ren »

Не пугайте бедолагу!))) Человек пытается разобраться, видно, что читает, но немного запутался.

Ната2727
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 821
З нами з: 10 березня 2012, 13:17
Дякував (ла): 475 разів
Подякували: 70 разів

Повідомлення Ната2727 »

скажіть будь-ласка
як зареєструвати торгову марку свою і куди треба йти?
й чи можемо ми наприклад купити товар в китаї й трошки переробити його й продати під своєю маркою?

vera1005
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 10 грудня 2011, 02:53
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vera1005 »

@Лиса писав:
vera1005 писав:
ArinaArina писав: Вы не делаете ничего, что Вам запрещено законом. Вам оказывает услуги плательщик НДС, соответственно он получает оплату от Вас тоже с НДС. Вы ж оплачиваете им не только без-НДС-ную часть, а всю сумму по счету. Так что их требования абсолютно справедливы.
Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:


3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;
Извините, можно вопрос Вы бухгалтер или предприниматель который сам ведет свою бухгалтерию??[/qu

Різниці не має. Фіскали місцеві, столичні дають консультації, та й Податковому кодексі чітко написано, що ФОпи - не платники ПДВ не повинні нараховувати, а тому і вказувати суму ПДВ. Хочу розібратись. Принципово. (Суму заплатили повністю з пдв.)

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

vera1005 писав:
Різниці не має. Фіскали місцеві, столичні дають консультації, та й Податковому кодексі чітко написано, що ФОпи - не платники ПДВ не повинні нараховувати, а тому і вказувати суму ПДВ. Хочу розібратись. Принципово. (Суму заплатили повністю з пдв.)
Вы либо не читаете, что Вам отвечают, либо не желаете понять.
С таким же успехом можно в магазине требовать, чтоб продавец из чека убрал НДС, тк. покупатель не плательщик.
Вам никто не предлагает начислять НДС, но оплатить его в составе товара, услуги Вы должны.

vera1005
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 10 грудня 2011, 02:53
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vera1005 »

ArinaArina писав:
vera1005 писав:
ArinaArina писав: Вы не делаете ничего, что Вам запрещено законом. Вам оказывает услуги плательщик НДС, соответственно он получает оплату от Вас тоже с НДС. Вы ж оплачиваете им не только без-НДС-ную часть, а всю сумму по счету. Так что их требования абсолютно справедливы.
Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:


3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цього Кодексу, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;
Вы мне хотите рассказать очевидные вещи? Я в курсе, что единоналожники 2-й гр. не платят НДС.
Вам выписали счет условно на 100 грн + 20 грн НДС итого 120 грн.
Вы какую сумму оплачиваете: 100 грн? Тогда на этом можно разговор заканчивать - Вы не оплатили полностью стоимость услуги, соответственно ее не получаете.
Или все же оплатите 120? Тогда и получается, что оплачена сумма, в т.ч. НДС, что и просят у Вас в платеже указать.
Не изобретайте велосипед.
Про оплату мова не йдеться, заплатили всю суму, виділяти та вказувати у призначенні платежу, ось у чому питання. А велосипед тут нідочого.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

vera1005 писав:
Про оплату мова не йдеться, заплатили всю суму, виділяти та вказувати у призначенні платежу, ось у чому питання. А велосипед тут нідочого.
для поставщика эта сумма с НДС, а Вы им написали без. Это их поступление, и их НДС. НЕ ВАШ. В платеже Вы указываете все, ИХ сумму и ИХ НДС. Как еще Вам объяснить - не знаю.

vera1005
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 10 грудня 2011, 02:53
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vera1005 »

ArinaArina писав:
vera1005 писав:
Різниці не має. Фіскали місцеві, столичні дають консультації, та й Податковому кодексі чітко написано, що ФОпи - не платники ПДВ не повинні нараховувати, а тому і вказувати суму ПДВ. Хочу розібратись. Принципово. (Суму заплатили повністю з пдв.)
Вы либо не читаете, что Вам отвечают, либо не желаете понять.
С таким же успехом можно в магазине требовать, чтоб продавец из чека убрал НДС, тк. покупатель не плательщик.
Вам никто не предлагает начислять НДС, но оплатить его в составе товара, услуги Вы должны.
Повторюю, суму заплатили всю. ФОПам не має різниці з пдв чи без ПДВ, тому і вказувати в призначенні не повинні. Я багато читаю, тому і бачу різницю між сплатою, та нарахуванням.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

vera1005 писав:
ArinaArina писав:
vera1005 писав:

vera1005
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 10 грудня 2011, 02:53
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vera1005 »

ArinaArina писав:
vera1005 писав:
Про оплату мова не йдеться, заплатили всю суму, виділяти та вказувати у призначенні платежу, ось у чому питання. А велосипед тут нідочого.
для поставщика эта сумма с НДС, а Вы им написали без. Это их поступление, и их НДС. НЕ ВАШ. В платеже Вы указываете все, ИХ сумму и ИХ НДС. Как еще Вам объяснить - не знаю.
Рахунок на сплату, та сума платіжки на оплату на одну суму, податкове зобов"язання нараховуються ними по першій події. Що міняється?

Відповісти

Повернутись до “2-я група. Фізичні особи-підприємці”