ну конечно от их, Вам же нужно закрыть их задолженностьmarinna_90 писав:От их имени или как?Люлик писав:оплатить данную задолженность через кассу банкаmarinna_90 писав:Подскажите, каким образом мне закрыть задолженность контрагента перед собой по банку?
2-а група
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Да я не к тому. Реквизиты их в банк нести или как?#secret#Люлик писав:ну конечно от их, Вам же нужно закрыть их задолженностьmarinna_90 писав:От их имени или как?Люлик писав: оплатить данную задолженность через кассу банка
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18891
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2117 разів
- Подякували: 10410 разів
Графа 3 Книги.barash_vn писав:Доброго дня! Підкажіть будь-ласка. Якщо ФОП 2-а гр. по рах. було повернення коштів, які він перерахував за товар. Чи включають ці кошти (повернені) в суму доходу ФОПа?!?!??!
Добрый день, поздравляю всех с наступившим Новым годом. Подскажите пожалуйста, единщик на 2 гр. в августе выписал счет общесистемнику на товар, вид деятельности не соответствовал. Соответсвующий вид деятельности был добавлен в единый реестр в октябре. Согласно п7 ст. 298.2.3 нужно уплатить подоходный и перейти на ОС.Если это не сделали, я понимаю, что это может обнаружиться при проверке? И есть ли какой-то срок давности в этом случае? Может эту ситацию можно решить малыми жертвами?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 181
- З нами з: 24 жовтня 2014, 22:22
- Дякував (ла): 110 разів
- Подякували: 11 разів
Добрый день. Такой вопрос.
ЕСВ оплачивался по месячно т.е. в ноябре за ноябрь, в декабре за декабрь (ФОП только зарегестрировался в октябре). Правильно оплачивать ЕСВ в январе 2015 за ноябрь и декабрь 2014р..
Как быть, это же предоплата и штрафы за это не предусмотрены?
Как действовать в следующем году платить за 1 квартал уже в апреле 2015г.? Спасибо.
ЕСВ оплачивался по месячно т.е. в ноябре за ноябрь, в декабре за декабрь (ФОП только зарегестрировался в октябре). Правильно оплачивать ЕСВ в январе 2015 за ноябрь и декабрь 2014р..
Как быть, это же предоплата и штрафы за это не предусмотрены?
Как действовать в следующем году платить за 1 квартал уже в апреле 2015г.? Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
Всё у вас нормально... По законодательству ФЛП платят ЕСВ за себя раз в квартал до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом... т.е. до 20.04 за 1 кв-л... Но некоторым удобнее платить помесячно... И ради Бога... Никто не против... А даже наоборот... налоговики и ПФУ, глядишь, ещё и спасибо скажут...#smile3#Helen2385 писав:Добрый день. Такой вопрос.
ЕСВ оплачивался по месячно т.е. в ноябре за ноябрь, в декабре за декабрь (ФОП только зарегестрировался в октябре). Правильно оплачивать ЕСВ в январе 2015 за ноябрь и декабрь 2014р..
Как быть, это же предоплата и штрафы за это не предусмотрены?
Как действовать в следующем году платить за 1 квартал уже в апреле 2015г.? Спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Боюсь, что при проверке ВЕСЬ последующий период (в том числе и 2015 год и далее) Вам при проверке налоговики обложат как общесистемнику, причем, со штрафами.Zhannna писав:Добрый день, поздравляю всех с наступившим Новым годом. Подскажите пожалуйста, единщик на 2 гр. в августе выписал счет общесистемнику на товар, вид деятельности не соответствовал. Соответсвующий вид деятельности был добавлен в единый реестр в октябре. Согласно п7 ст. 298.2.3 нужно уплатить подоходный и перейти на ОС.Если это не сделали, я понимаю, что это может обнаружиться при проверке? И есть ли какой-то срок давности в этом случае? Может эту ситацию можно решить малыми жертвами?
299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
<...>
3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.
299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.
Чем дольше налоговики это нарушение не увидят и не оформят свое решение, тем для Вас хуже. Получается, что тем дольше будет незаконным нахождение Вас на едином налоге, тем больший объем при проверке попадет под обложение обычным ПДФО+штраф.
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 14 грудня 2011, 15:14
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 2 рази
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, попали в следующую ситуацию -
мы 2гр., вид деят-ти Пошив одежды, всегда товар отдавали ч\з Акт выполненных работ. В декабре у нас "купило" партию одежды Юр. лицо не плательщик НДС. Их сотрудница заплатила свои деньги, товар получила по накладной., но она хочет пойти теперь в свою бухгалтерию и отдать туда, чтобы ей возместили. Мы пошли в налоговую, чтобы добавить вид деятельности Торговля, нам сказали, что идите к Госрегистратору, потом к нам и всё у Вас будет. У Госрегистратора зарегистрировались, но когда пришли снова в налоговую, нам сказали, что на данный вид деятельности % ставка на ЕН налог 20%, а у нас сейчас 18% и, что нужно было подавать заяву до 15 декабря на изменение %. Мы не успели, так это всё уже было в 20-х числах.
Помогите советом как выйти из этой ситуации? Может аннулировать факт продажи и оформить через Акт? или с юр лицами этого нельзя делать?
Подскажите пожалуйста, попали в следующую ситуацию -
мы 2гр., вид деят-ти Пошив одежды, всегда товар отдавали ч\з Акт выполненных работ. В декабре у нас "купило" партию одежды Юр. лицо не плательщик НДС. Их сотрудница заплатила свои деньги, товар получила по накладной., но она хочет пойти теперь в свою бухгалтерию и отдать туда, чтобы ей возместили. Мы пошли в налоговую, чтобы добавить вид деятельности Торговля, нам сказали, что идите к Госрегистратору, потом к нам и всё у Вас будет. У Госрегистратора зарегистрировались, но когда пришли снова в налоговую, нам сказали, что на данный вид деятельности % ставка на ЕН налог 20%, а у нас сейчас 18% и, что нужно было подавать заяву до 15 декабря на изменение %. Мы не успели, так это всё уже было в 20-х числах.
Помогите советом как выйти из этой ситуации? Может аннулировать факт продажи и оформить через Акт? или с юр лицами этого нельзя делать?