Может есть перечень мед. товаров, чтобі посмотреть антисептики ?
2-а група
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3186
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2438 разів
- Подякували: 752 рази
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8637
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1916 разів
- Подякували: 6576 разів
- Контактна інформація:
Складнопобутові є
Про мед ніде не бачила чогось подібного(( все тільки якісь загальні визначення/фрази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
Сам написав питання сам і частково напишу відповідь.Sancho Panza писав: ↑01 січня 2024, 14:18Шановні доброго дня.
Хтось може пояснити що означає наступне в ПКУ:Питаю в контексті того що у ФОПа є переплата з єдиного податку на 01.01.2024.295.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Тобто платити авансом єдиний податок в 2023 на 2024 заборонено ? Пряма норма ПКУ ?
Що далі з цією переплатою:
- її не зарахують в рахунок погашення нарахованого ЄП в 2024 ?
- її зарахують в рахунок погашення нарахованого ЄП в 2024, але треба заяву подати ?
В кабінеті платника податків ця переплата списується в рахунок наступнмих платежів, але ця фраза в ПКУ "але не більш як до кінця поточного звітного року" мене вибила з рівноваги, не можу зрозуміти що вона означає і як застосовується ДПС.
ПКУ: "295.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 цієї статті, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку."
Але знову засада - сполучник "і" означає одночасно застосування двох статей 295.1 та 295.5, і якщо їх трактувати як взаємопов'язані, то це означає що заява пишеться тільки у випадку коли ФОП іде у відпустку (по статті 295.5) і вже сплатив єдиний податок за місяць відпустки (по статті 295.1). І цією заявою повідомляє про те що такий то місяць він у відпустці, а сплату єдиного податку за цей місяць просить зарахувати в рахунок сплати єдиного податку в наступних періодах (а не за місяць відпустки).
Якось так. Отже, звичайна переплата (не відпускна) по єдиному податку враховується стандатрно (як і переплата по всіх інших податках) - зараховується в рахунок оплати зобов'язань наступних періодів, без всяких заяв.
Це я так думаю. Колеги, ви згідні ?
От немав мороки, і нахіба переплатив...
-
- Мудрец
- Повідомлень: 134
- З нами з: 20 липня 2011, 02:13
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 31 раз
Шановні колеги, потребую Вашої допомоги, у травні ФОП 2 групи вийшов на пенсію, була подана декларація з отміткою "додатково" для призначення пенсії. Зараз при подачі річного звіту виявилось, що звіт бут поданий не тої форми, а саме ФОП 3 групи. Річний звіт за 2023 рік як ФОП 2 грпупи не приймається, пише, що звіт все присутній але іншої групи ніж 2 друга. Може хтось потрапляв у таку ситуацію. Чи може хтось допоможе якоюсь радою.
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13772
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14173 рази
- Подякували: 27994 рази
Те, що Ви вважаєте, що "була подана декларація з отміткою "додатково" для призначення пенсії" — чудово, але що вказано в квитанції 2 к декларації? Тобто, швидше за все замість декларації "за місяць" була подана декларація за "квартал" з додатком по ЄСВ. Що робити? "vethera писав: ↑19 січня 2024, 09:48Шановні колеги, потребую Вашої допомоги, у травні ФОП 2 групи вийшов на пенсію, була подана декларація з отміткою "додатково" для призначення пенсії. Зараз при подачі річного звіту виявилось, що звіт бут поданий не тої форми, а саме ФОП 3 групи. Річний звіт за 2023 рік як ФОП 2 грпупи не приймається, пише, що звіт все присутній але іншої групи ніж 2 друга. Може хтось потрапляв у таку ситуацію. Чи може хтось допоможе якоюсь радою.
Одразу після цього (після прийняття) подати звітну для 2 групи за рік (з додатком та нарахуваннями по ЄСВ) — це все в теорії; можливо, що не пройде варіант...
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то со штрафом из налоговой из-за неправильного выведения средств с расчётного счёта на личную карту? Что с этим делали?
В электронном кабинете увидела два штрафа под таким названием: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФIЗ ОСIБ, ЩО СПЛ ПОДАТ АГЕНТАМИ, IЗ ДОХОДIВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ У ВИГЛЯДI З/П. Штрафнi санкцiї донарах в поточному роцi за актом перевiрки м.р N
Я ФОП 2 группа без наёмных. Подозрение, что это из-за вывода со своего расчётного счёта на личную карту без комментария о том, что это часть дохода от предпринимательской деятельности. Физическим лицам платёж не совершала с ФОП, только на личную карту. Правда, и на свою личную карту другого банка тоже. Что посоветуете сделать в этом случае?
В электронном кабинете увидела два штрафа под таким названием: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФIЗ ОСIБ, ЩО СПЛ ПОДАТ АГЕНТАМИ, IЗ ДОХОДIВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ У ВИГЛЯДI З/П. Штрафнi санкцiї донарах в поточному роцi за актом перевiрки м.р N
Я ФОП 2 группа без наёмных. Подозрение, что это из-за вывода со своего расчётного счёта на личную карту без комментария о том, что это часть дохода от предпринимательской деятельности. Физическим лицам платёж не совершала с ФОП, только на личную карту. Правда, и на свою личную карту другого банка тоже. Что посоветуете сделать в этом случае?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18846
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2082 рази
- Подякували: 10384 рази
Картка тут ні до чого... А шо в акті пишуть ?
Не знаю, акту не бачила, є тільки номер. Його можна знайти в електронному кабінеті платника?
бо не знайшла його у електронному кабінеті платника, може він там і є. Може ви знаєте, де шукати? У вхідних лише повідомлення, щоб оплатили штраф.
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13772
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14173 рази
- Подякували: 27994 рази
1. "Личная карта" — Ваша?Ірина289 писав: ↑19 січня 2024, 21:24Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то со штрафом из налоговой из-за неправильного выведения средств с расчётного счёта на личную карту? Что с этим делали?
В электронном кабинете увидела два штрафа под таким названием: ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФIЗ ОСIБ, ЩО СПЛ ПОДАТ АГЕНТАМИ, IЗ ДОХОДIВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ У ВИГЛЯДI З/П. Штрафнi санкцiї донарах в поточному роцi за актом перевiрки м.р N
Я ФОП 2 группа без наёмных. Подозрение, что это из-за вывода со своего расчётного счёта на личную карту без комментария о том, что это часть дохода от предпринимательской деятельности. Физическим лицам платёж не совершала с ФОП, только на личную карту. Правда, и на свою личную карту другого банка тоже. Что посоветуете сделать в этом случае?
2. Доходи іншим ФОПам, або фізособам сплачували?
3. Чи не було виплат з ФОПівського рахунку "за когось" (наприклад, за навчання дружини, якщо Ви чолов., або чоловика, якщо Ви жін.; за комун. послуги квартири мами, або щось подібне)?
4. Податковий розрахунок з додатком 4ДФ подавали?
5. Чи не було виплат ФОПам, реєстрація яких, наприклад, Донецьк, або Луганськ (або інші з "неподконтр." тер.)?
6. Яка сума штрафу?
7. Чи не було праівників ДО цього (наприклад, кілька років тому)?
8. Чи не було помилкових сплат на рахунок " ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФIЗ ОСIБ, ЩО СПЛ ПОДАТ АГЕНТАМИ, IЗ ДОХОДIВ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ У ВИГЛЯДI З/П" — замість іншого?
9. Чи є якась інформація
тут:
або тут?
або тут?
Можу припустити, що подавали, наприклад, 4ДФ (або до цього 1ДФ) і помилково вказали виплати з ознакою 101 замість 157, через що податкова могла нарахувати (донарахувати) ПДФО. /дивно, що про ВЗ не йдеться/
Це припущення — один із можливих варіантів …
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 16 серпня 2013, 15:20
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 115 разів
Добый день! Такая ситуация: фоп 2 группа имеет пай (в аренду не сдает), за 2022 г подавал декларацию с додатком 2, где рассчитывал мпз. Сегодня захожу в эл.кабинет (выбран период 2024) и вижу сообщение: Нараховано ПДФО за ППР МПЗ в поточному роцi (п. 170.14 ст. 170 ПКУ) Податкове повiдомлення-рiшення (форма 'Ф') вiд 28.12.2023 терм.спл. 26.02.2024. Правильно ли я понимаю, что это за 2023 г мпз, которое начислила налогавая, или это за 2022 г? Самого ппр не вижу в кабинете (в ЕК для громадян его нет). Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался.