3-тя група. Фізичні особи-підприємці

Згальні питання, ставки податку, книга обліку доходів (для ПДВ доходів і витрат)
Черешня
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 05 травня 2014, 13:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Черешня »

Milena0507 писав:Не включать, только ЕСВ можно включать.
Меня смущает один момент, выделила жирным шрифтом:
"2) у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;

Milena0507
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 25 січня 2016, 10:36
Подякували: 5 разів

Повідомлення Milena0507 »

Единый налог это же не "непрямой", это наверное какие-то акцизы имеются ввиду. Я Вам написала как я заполняю, проверки были.

Черешня
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 05 травня 2014, 13:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Черешня »

Milena0507 писав:Единый налог это же не "непрямой", это наверное какие-то акцизы имеются ввиду. Я Вам написала как я заполняю, проверки были.
Тут я имела в виду, не единый налог, а ндс. Но большое спасибо Вам, очень помогли!!!#thank2#

Milena0507
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 25 січня 2016, 10:36
Подякували: 5 разів

Повідомлення Milena0507 »

Не за что.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1919 разів

Повідомлення cometa »

Черешня писав:
Milena0507 писав:Не включать, только ЕСВ можно включать.
Меня смущает один момент, выделила жирным шрифтом:
"2) у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
Если вы плательщик НДС, то расходы без НДС. То, что получается по декларации к оплате тоже не включается в расходы.
Неплательщик НДС включает в расходы НДС. Он не ведет отдельный учет этого налога.

ivanivanov
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 лютого 2016, 09:31
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ivanivanov »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ФЛ П 3 группа единый налог, НДС 20%. Продаю товар плательщикам НДС. Покупаю, иногда у неплательщиков. Плательщик НДС иногда дает предоплату. Как и в каком периоде учитывать предоплату в ежемесячной декларации по НДС и в книге учета ?
Помогите разобраться

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18785
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2048 разів
Подякували: 10339 разів

Повідомлення Popen »

ivanivanov писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ФЛ П 3 группа единый налог, НДС 20%. Продаю товар плательщикам НДС. Покупаю, иногда у неплательщиков. Плательщик НДС иногда дает предоплату. Как и в каком периоде учитывать предоплату в ежемесячной декларации по НДС и в книге учета ?
Помогите разобраться
Обычный доход. Период? По кассовому методу: и ЕН и НДС.

ivanivanov
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 лютого 2016, 09:31
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ivanivanov »

Popen писав:
ivanivanov писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ФЛ П 3 группа единый налог, НДС 20%. Продаю товар плательщикам НДС. Покупаю, иногда у неплательщиков. Плательщик НДС иногда дает предоплату. Как и в каком периоде учитывать предоплату в ежемесячной декларации по НДС и в книге учета ?
Помогите разобраться
Обычный доход. Период? По кассовому методу: и ЕН и НДС.
учитывать в том периоде, когда получено (обязательства), и (кредит) когда отгружено или уплачено?

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

ivanivanov писав:
Popen писав:
ivanivanov писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста: ФЛ П 3 группа единый налог, НДС 20%. Продаю товар плательщикам НДС. Покупаю, иногда у неплательщиков. Плательщик НДС иногда дает предоплату. Как и в каком периоде учитывать предоплату в ежемесячной декларации по НДС и в книге учета ?
Помогите разобраться
Обычный доход. Период? По кассовому методу: и ЕН и НДС.
учитывать в том периоде, когда получено (обязательства), и (кредит) когда отгружено или уплачено?
у вас НО возникают по первому событию т.е. предоплате на нее вы делаете НН и отражаете в Декларации НДС, а в книгу ЕН Вы пишете все оплаты, там кас. метод

ivanivanov
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 лютого 2016, 09:31
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення ivanivanov »

Добрый день! ФЛ П 3 группа единый налог, НДС 20%. Подскажите, пожалуйста: при приобретении товара без НДС у ФЛ П надо ли сдавать 1 ДФ?
Спасибо

Відповісти

Повернутись до “3-тя група. Фізичні особи-підприємці”