В теме 04-05.04.2019 зацепили тему учета товаров у ФОП-плательщиков ПДВ
З А К О Н У К Р А Ї Н И ""Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг""
12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість;
А если по сути вопроса- учет товара должен быть, мне кажется
иначе можно покупать товар, не показывать продажи, и не платить НДС совершенно
это будет 281 счет или реестр в Exel или еще что то
ФОПы 3%+НДС кого проверяли, откликнитесь
Что с вас по учету товара требовали ?.?.?
ФОП – 3 група, 3% + ПДВ
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3221
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2480 разів
- Подякували: 759 разів
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
Требовали остатки товаров на складе на определённую дату (и в товарном и в денежном выражении) и ездили на склад их сверять. Кредиторы-дебиторы, оборотка за период проверки.FyDD писав: ФОПы 3%+НДС кого проверяли, откликнитесь Что с вас по учету товара требовали ?.?.?
-
FyDD
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3221
- З нами з: 22 лютого 2013, 03:48
- Дякував (ла): 2480 разів
- Подякували: 759 разів
А с кредиторами как сверяли ?
Запрашивали у кредиторов суммы долгов ?
или вы сами акты сверки с ними сделали ?
Запрашивали у кредиторов суммы долгов ?
или вы сами акты сверки с ними сделали ?
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
Берутся данные от предыдущей проверки + оборотка.FyDD писав:А с кредиторами как сверяли ?
Запрашивали у кредиторов суммы долгов ?
или вы сами акты сверки с ними сделали ?
-
novichok
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1861
- З нами з: 22 серпня 2012, 04:44
- Дякував (ла): 81 раз
- Подякували: 890 разів
Заявление на единый налог и там прописываете виды деятельности и плюс новый( птичка на внесение изменений),потом получить новое св-во с этим кодом включительноvilena писав:Подскажите пожалуйста. ФОП 3 гр. НДС нужно ввести КВЕД в с-во ЕН, у госрегистратора он введен. Проблема по этому КВЕДу БЛОКИРУЮТ НН. Каким документом и как это сделать.
-
vilena
- Гений

- Повідомлень: 369
- З нами з: 14 червня 2010, 03:25
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 73 рази
СПАСИБО.novichok писав:Заявление на единый налог и там прописываете виды деятельности и плюс новый( птичка на внесение изменений),потом получить новое св-во с этим кодом включительноvilena писав:Подскажите пожалуйста. ФОП 3 гр. НДС нужно ввести КВЕД в с-во ЕН, у госрегистратора он введен. Проблема по этому КВЕДу БЛОКИРУЮТ НН. Каким документом и как это сделать.
-
MOROZ-MOROZ
- Просвещенный

- Повідомлень: 195
- З нами з: 13 серпня 2012, 05:44
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! Подскажите пожалуйста ФЛП 3 гр (без НДС) становится плательщиком НДС с 01.07.19. У него остались неоплаченные отгрузки (безендеесного периода) и они будут оплачены когда он уже будет платить НДС. Как эти суммы учитывать? Первое событие отгрузка уже случилось, значит НДС не должно быть, а как эти суммы записывать в книгу и по какой ставку облагать?
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
Посетите тему . Там вопрос о событиях обсуждался...MOROZ-MOROZ писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста ФЛП 3 гр (без НДС) становится плательщиком НДС с 01.07.19. У него остались неоплаченные отгрузки (безендеесного периода) и они будут оплачены когда он уже будет платить НДС. Как эти суммы учитывать? Первое событие отгрузка уже случилось, значит НДС не должно быть, а как эти суммы записывать в книгу и по какой ставку облагать?
-
malinka17
- Мудрец

- Повідомлень: 123
- З нами з: 07 липня 2017, 04:36
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 1 раз
Підкажіть, будь ласка, чи потрібно в розділі витрат записувати суми єдиного податку, поповнення пдв рахунку, розписувати відрахування по з/п (18% та 1,5%), банківські витрати ? Чи можна з/плату вказати просто нараховану?Popen писав:1. В гр.2 перечисляю название вытрат. Например, "послуги, з/п, товар, оренда". В гр.5 заношу только ЕСВ "за себя". Оренда - в гр.6FyDD писав:Поделитесь, как вы заполняете Раздел Книги "Расходы"
1. колонка 2 "вид витрат" - что это ???
Порядок ведения, цитата
2) у графах 2 і 3 відображаються витрати, пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) без податку на додану вартість, у тому числі суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), які не відшкодовуються платникам податку; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг) і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях;
не понятно, расходы на товары-3, з/п-4, ЕСВ-5, учслуги-6, т.е. разбиваются по графам, Вид витрат ?
2. Если за день по р/с сделано несколько мелких платежей за товар -- можно ли запись одной строкой ???
я делаю, т.к. иначе слишком много строк
3. подводите ли вы итого по строкам ? /я только по вертикали, и уже в итоговой строке за месяц гр. 7-итоговую по расходам/
4. Какой штраф за ошибки в ведение книги ? ( например нет итога по строке или за месяц, или не все расходы занесены ???
2. Одной строкой (как и доходы).
3. И по горизонтали и по вертикали. Там, где написано "всього", вероятно предусматривается и сумма чего-то там...
4. НКУ
5. Наверное санкции, как и в п.4